Quotemistery скажите, а мне вот нужно откорректировать цену услуги, неправильно блин указала.. в графе 5 (од. виміру ) - грн. в 8й исправляю цену, но в медке при сохранении выходит ошибка (укажите количество), но у меня же не меняется, это одна услуга... как это указать? В корр-ке все равно нужно указывать и количество, и цену. Просто то, что меняется, пишется в графе "Зміна ціни&quoвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Обязательно должен быть приказ о командировке, смета расходов. И поскольку ком-ка по сути за границу - то еще и задание. Если на пр-и нет своего положения о командировках, то следует хотя бы ориентировочно опираться на офиц.инструкцию о служебных командировках, которая с 01.04.11 г. является обязательной только для бюджетников (или вместо положения издать приказ о том, что пр-е использует в вопровід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotetanka87 т.е. обязательства у нас с начала года будут? Если вы превысили 300 тыс. и вовремя подали заяву 1-ПДВ, то НО (как и НК) у вас будут с момента получения св-ва. Если заява не вовремя - НО будут сразу, а НК - только после регистрации (получения св-ва).від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quote220679 Помогите, пожалуйста: ситуация: налоговая накладная проведена в 2011г., она не зарегистрирована в Едином реестре. В феврале 2012г.мы делаем корректировку(которую нужно зарегистрировать в ЕР), основанием к которой есть вышеуказанная налоговая. При попытке зарегистрировать эту корректировку в ЕР- програма выдает ошибку. ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ??? Заранее спасибо. Поищите здесь где-то нвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteOLLENA Подскажите пожалуйста, выписала налоговую с неправильной суммой от 27.01.12 . Заметила сегодня 20.02.2012 .теперь делаю корректировку, каким числом она должна быть? Текущим числом, т.е. сегодняшним. И номер присваивается в соответствии с датой при включении в февральский реестр н/н.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotedonachka так мы не сдаем декларацию по прибыли, мы на едином налоге. А отчет о дивидендах? есть такой? Да вроде нет. Только в 1ДФ показать, если вы неплательщик прибыли.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotetanka87 там кажется берется 3% от ФОТ за период, если не ошибаюсь Раньше в Законе о прибыли была ссылка на Кабмин или просто было указано - не более 4 % от ФОТ, а в НКУ такого ограничения вроде нет....від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Странная у них логика: при чем тут НК, если они сами провели уточняющий, который к тому же в рез-те давней проверки должен был уточниться еще тогда? На каком основании снимать НК, док-ты же на него есть и соотв-ют данным поставщика?від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotedonachka Какие отчеты сдавать при выплате дивидендов кроме 1 ДФ? В декл. по прибыли есть приложение АД. Там указывается сумма выплаченных дивидендов по видам получателей, и если получатели - не только физ.лица, то идет расчет авансового взноса к начислению.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Рез. фонд создается согласно уставу. Дивидендов напрямую не касается. Но так как и то, и другое идет за счет одного источника - нераспределенной прибыли, я тоже в 2011 году перед выплатой дивидендов (впервые за 6 лет существования фирмы) в протокол учредителей сочла необходимым включить принятие решения о создании рез. фонда в размерах, предусмотренных уставом.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
1. Насчет языка - не знаю. 2. Соответствие названиям в ГК - все к тому идет, раз теперь в налоговой накладной нужно писать четко вид договора в соотв-и с ГК. У нас, например, было в ходу название "Договор на выполнение работ", а по сути в соотв-и с ГК это - договора подряда (некоторые клиенты предоставляли нам свои договора именно с таким названием). И, получается если оставить нашевід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteЛьоля Т.е. заполняется 1-я и 5-я страничка и на них ставится подпись директора, на других не надо? А названия КВЕДов писать полностью или сколько поместится в одну строчку? См.выше: все ост.странички пустые, но их тоже нужно сдавать и подписывать (полный комплект). Мне осенью, когда хотела подать ф.4, тоже сказали: подавать полный комплект независимо от заполнения, хотя еще в начале 2011від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteОКС Доброго дня всем Возникла проблема. В пятницу поотправляла НДС и НН на регистрацию Сегодня пришли квитанции - НЕ ПРИНЯТО - неплатники ПДВ. Просто шок. Дозвонилась в налоговую, сказали НДСку нести ножками, а как зарегистрировать НН? Куда обращаться? Вы сначала проверьте себя на сайте ГНСУ: и если там вы числитесь в плательщиках, попробуйте отправить еще раз. Мне тоже по отправленновід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Если он наличными вносит на вашу карту - тогда все нормально, вы же и сами можете пополнять свой счет (лучше в этом случае не светить тот факт, что вносит не "хозяин" карты). Если перечисляет со своего счета - то от НДФЛ и 1ДФ никуда не деться...від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quotecosta скорее всего только через резервную копию, как советовали выше, только вот никак не решусь это сделать... Я уже пару раз переустанавливала Медок и восстанавливала данные из рез.копии, да и просто поверх текущей версии восстанавливала данные из рез.копии. Правда, предварительно установила Медок на компе у себя дома, чтобы перестраховаться на всякий случай, и там сначала воссвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Ну, два раза одну звітну они никак не проведут. Я когда-то отправляла исправленную, не пометив "звітна нова", так мне пришел ответ: звітна уже зарегистрирована под номером таким-то.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Можно написать: "зміна асортименту"від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Отошлите по почте с описью вложения и уведомлением. Может, пока налоговая до вас доберется, уже и срок для админштрафа пройдет (2 или 6 месяцев, а может, и год - точно не знаю, как там по кодексу об админ.правонарушениях, недавно опять все вроде поменялось). А вот если не сдадите хотя бы по почте - тогда правонарушение все еще будет длиться и оштрафовать смогут в любой момент. Или если сейчас пойвід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
У меня было такое: покупатель не подписал нам акт вып.работ (предоплаты не было), но сообщил нам об этом уже когда за их н/н было выписано еще несколько. Я эту налоговую аннулировала (практически "у себя в уме"), а в реестре за № 32 шел № 34. Ну, с кем не бывает, подумала. Могла я ошибочно пропустить этот номер - могла...від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Не знаю, как сейчас, может, в налоговой вам точнее подскажут. Но раньше надо было составить правильный додаток 5 с пометкой вверху "Уточнюючий" и дать уточнюючий розрахунок к декларации за соотв.месяц, где повторить все цифры исправляемой декларации в финальных строках. (они же не меняются, просто к уточнюючому додатку надо все равно "прикреплять" соотв.декларацию)від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Нам такие ответы, как указано выше, давали на каждую нашу заяву 1-ПДВ. А мы всего лишь поменяли юр.адрес, а до этого лет 6 постоянно сдавали отчетность по НДС и платили приличные суммы. Когда первый раз прочитала, что мы должны предоставить док-ты, кот.подтверждают наши обороты, я у них спросила: разве наша отчетность по НДС и предоставленные им реестры н/н за предыдущие годы не являются подтвервід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
А ежемесячная новая нумерация, в конечном итоге мне больше понравилась: легче добавить стало в предыдущий месяц н/н, если что-то упустили...від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Quoteludoki Должен совпадать, если нумерация в пределах года, тогда при распечатке реестра в 1С указывается с какого номера начать нумерацию реестра, указываете номер налоговой за первое число - и тогда совпадет. Вот только до сих пор не понятно как совпадет номер корректировки или ГТД. Требование совпадения номера Н/Н с порядковым номером в реестре было в "Порядке" всегда (даже по ковід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
QuoteInkognito Только из резервной копии. Просьба прислать квитанцию из налоговой успеха не принесет, т.к. самого отправленного отчета в программе уже нет- квитанции не к чему привязываться. Квитанции же по зарегистрированным нал.накладным вроде в Медке у меня ни к чему не привязываются - идут в одном списке с "Запитами". И в Медке же есть теперь корзина... Или вы эту квитанцию удаливід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
У нас была подобная операция в начале прошлого года. ГТД была оформлена на комиссионера, но мы (комитент) тоже были туда вписаны. Валюту покупал и расплачивался комиссионер, все свои расходы он указал в отчете, плюс по акту нам передал товары с указанием количества. Приходовала я в гривнах согласно указанным в отчете комиссионера суммам с учетом доп.расходов (комиссии банка, сертификация, утилизавід Aleksa_ - Бухгалтерська практика
А у меня еще веселее: вчера около 18-00 отправила, а сегодня получила квитанцию № 2 с текстом: ЗВІТ НЕ ПРИЙНЯТО. И суть ошибки: ИНН (наш номер) не является платником ПДВ у періоді "січень 2012". ШОк!!!!! Я пару дней назад регистрировала налоговые без проблем! Проверяю на сайте ГНАУ - все в порядке. Но данные там приведены станом на 23.01.12 р. Отправила сегодня опять деку с реестром.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Т.к. это продажа ОС, в дод.5 сумму нужно повторить по строке "постачання необоротних активів"від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Оба экземпляра остаются у поставщика (т.е. у вас). Если ОС импортные - регистрировать все равно не надо (если н/н не выдается покупателю).від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
Выписываете как обычно, только галочку ставите в левом верхнем углу налоговой накладной "Залишається у продавця" с типом причины "2" (постачання неплатнику податку). В дод.5 эта сумма пойдет в строку "інші".від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
В журнале "Бухгалтер" № 41/2011 (ноябрь-2011) была статья на эту тему. Вывод: если заявление было подано вовремя, никакого НДС до момента регистрации вы не должны платить. Если надо, могу сбросить эту статью на e-mail.від Aleksa_ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua