Quotetan4ikk QuoteNatka0239 АМ -нет. АВ -да А дод.АВ зачем? я отражаю сумму дивидендов выданных физлицамвід Natka0239 - Звітність
QuoteRozzza Добрый день.подскажите пожалуйста сроки подачи данной декларации, и сроки уплаты налога на прибыль.Спасибо. Подача до 01,03,18. Оплата до 10,03,18від Natka0239 - Звітність
QuoteKurucE Доброго дня! вперше здаю декларацію з податку на прибуток, потрібна допомога: Підприємство має оборот до 20 млн., було прийнято рішення про незастосування різниць. Протягом року було придбано ОЗ і відповідно нараховувалась амортизація: чи потрібно подавати додаток АМ до декларації? І в 1 кварталі було виплачено дивіденди фіз.особі за підсумками 2016 року, чи потрібно здавати додвід Natka0239 - Звітність
Quoteoksana28 День добрый! Может кто-то сталкивался уже. Допустили ошибку, поставила знак Х импортного товара на товар производство Украина. Пишу строку с - /+ с указанием Помилка в ознаки импортованного товару. Не регистрирует, так как в РК регистрируется строка с одним и тем же порядковым номером. Как сейчас это исправить? Только 2 разными РК с - и +? Потому что с разными порядковыми номерами ввід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну за січень-березень хоть і нуль доходів, а обовязок то платить ЭСВ ніхто не відміняв... Спасибо за ответ!від Natka0239 - Звітність
QuoteШустрик Так в ЄСВ будуть дві таблиці, перша для загальників, там показуєте свій перший квартал січень-березень, і друга для єдинщиків, там показуєте квітень-грудень Все в одному звіті Ага, я так і показала. Сумнів виник щодо першого кварталу ЕСВ 2112 грн чи 0 грн? На попередній сторінці теми в прикладі таблиці 1 чомусь есв 0грн за січень-березеньвід Natka0239 - Звітність
Выше в примере годовой отчет - там нет есв за 1квартал. Я сдала отчет и за 1 квартал отразила 2112грн. У меня 1 квартал ФЛП на общей системе без деятельности. Со второго квартала ЕН 3группа с ндс. Что с ЕСВ за 1 квартал? Была поправка к закону, я что-то пропустила?від Natka0239 - Звітність
QuoteZarinka так з ПДВ пов'язано,якщо ми беремо в оренду приміщення і платимо комунальні послуги,то що з ПДВ? Якщо приміщення використовується в госп.діяльності - маєте право на под.кредит і зобов-ня не нараховуєта, а от якщо ви там вечірки влаштовуєте то зобов*язання донараховуєте. Так треба аналізувати всі витрати, якщо якісь спірні то написати побільше бумажок щоб зв*язати з госп.діяльнівід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) А чо люди кажуть 1 травня? В самом бланке отчета пишут самозанятые - до 1 маявід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quoteaccountent Я в таком випадку роблю 2 авансові звіти: один в валюті, інший в грн. Потім перевитрату закриваю Дт 3721 Кт 3722. Я тоже предыдущую командировку разбивала по валютам и брала курс НБУ на дату проведения отчета (согласно ПСБУ21). Но так я получается возмещаю не всю сумму потраченную с карточки. На этот раз сделала один авансовый с ссылками на выписку. То что потратили наличкой - посвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Спасибо!!! И еще есть чек в Юанях на междугородний проезд по Китаю. Платил наличкой. Мне перевести по курсу НБУ и отразить в гривневом отчете?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
При цьому слід враховувати, що відряджена особа, яка отримала авансові кошти у двох валютах (у гривні і, наприклад, у євро), після повернення з відрядження зобов'язана скласти два авансові звіти (один - у гривні, другий - у євро) з доданням усіх документів, які підтверджують понесені витрати. На основании этой фразы еще вопрос. Есть два варианта. 1. Сделать авансовый отчет только в гривнвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Выписку директор взял. А чем обосновать? Прописать в положении о командировках - при расчете личной карточкой в командировке компенсировать всю сумму списанную в гривне?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
У меня встречный вопрос. Помогите кто сталкивался. Директор вернулся из Китая. Аванс я ему выплачивала в гривне на зарплатную карту. Он там картой оплатил отель. С карты сняло по комерческому курсу с комисией 5879,83грн. В первичке 1438,40 Юаней. По курсу НБУ на дату авансового отчета это 5794,32грн. Я же компенсирую по курсу НБУ? Получается курсовые разницы за счет работника?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
НО возникает если вы даритель. А так, как по мне, НДС не причемвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Можно купить у директора. Тоесть за границей он купил себе за личные деньги. Приехал и продал фирме. Так можно.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
ст. 7 Декрета КМУ от 19.02.93 г. № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля и в Базе знаний "ЗІР", подкатегория 109.13від Natka0239 - Бухгалтерська практика
командированное лицо не имеет права приобретать что-либо за границей от имени предприятия в рамках торгового оборотавід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Кто то уже сдал деку за 2 квартал? Отправила деку из сонаты (F0103306). Пришла квитанция что отсутствует шаблон. Решила что бланк устарел. Обновила до версии 0.22.1. В результате там есть еще старее версия бланка F0103305 (в нем ставки налога 2 и 4%)від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Скопіюю сюди останні новини: Юлия Дроговоз 11 год · Последняя информация: Торговля - подавайте Таблицы данных плательщика налогов. Ничего, что на входе и выходе одни и те же коды. Зато пока это единственная возможность остановить блокировку накладным по аналогичным операциям. И кроме этого, у ГФС нет времени разбираться, кто производство, кто торговля. Проще оценивать само налвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Elena Sagarda до Рух Бізнесу України 15 хв. · Девочки, Кирш А.В.(народный депутат) на семинаре просил писать ему про все, что реально происходит c блокировками на предприятиях с конкретными ситуациями, чтобы они на уровне ВР могли изменить!!! Чтобы не вводить СЕА НДС не хватило всего 2 депутатских голоса, а под ВР стояло около 300чел!!! Он просит всех (и директоров и бухгалтевід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteSonar QuoteNatka0239 Доброго дня. Працюємо з філією. Дговір укладено теж з філією на підставі доручення гол п-ва. В податкових накладних вказуємо гол.п-во+філію. В видаткових накладних вказуємо в графі покупець лише філію. Нам телефонують і просять дописати в видаткову накладну гол.п-во. Чи потрібно це робити? Якщо, це відокремленний підрозділ зі своїм балансом, то тільки на цей підрозділвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Працюємо з філією. Дговір укладено теж з філією на підставі доручення гол п-ва. В податкових накладних вказуємо гол.п-во+філію. В видаткових накладних вказуємо в графі покупець лише філію. Нам телефонують і просять дописати в видаткову накладну гол.п-во. Чи потрібно це робити?від Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля а чого ж на тому семінарі не дали зразків? "бендова, хейгруп" ... слова-то які ... дякую Ляля - Оля ))від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Може в кого є зразок Положення про оплату праці на підприємстві. Прослухала семінар по з/пл в 2017 році. Там сказали прописати в Колективній угоді (якщо її немає то в Положенні про оплату праці) систему оплати праці на п-ві (тарифна, бендова, по методиці хейгруп чи ін.), де будуть закріплені міжпосадові проміжки. Прохання скинути зразок Положення про оплату праці на ел.адресу t&від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Quoteconfex Как Вы думаете если мы собираем сами комп., что мне писать, раньше я писала комп. как товар без кода УКТЗЕД.А теперь может писать как послугу, т.е. сборка комп. и код 2620 ???? Если вы покупателю выписываете акт выполненных работ то указываете код сборки компа. Если выписываете расходную накландую - то ищите код в справочнике УКТЗЕДвід Natka0239 - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteNatka0239 Дякую Монна Нонна та Ляля - Оля! Заспокоїли)) В обліковій політиці залишу, щоб було зрозуміло чому визначала по договору а потім по рахункам. Ви можете вирішувати це індивідуально для кожного контрагента, навіть без будь-якого наказу. Так, нас деякі контрагенти взагалі просять визначати першу подію в розрізі номенклатури, а по замовчуванню буду робити по рахункам)від Natka0239 - Бухгалтерська практика
Дякую Монна Нонна та Ляля - Оля! Заспокоїли)) В обліковій політиці залишу, щоб було зрозуміло чому визначала по договору а потім по рахункам.від Natka0239 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua