Вот в том то все и дело,почему мне сказали про телефон,для того что бы заполнить первую страницувід kurumba - Бухгалтерська практика
У меня 1 и 6 страница на каждого физ лица учредителя,если у вас физ лица то также...и предпоследняя там где телефонвід kurumba - Бухгалтерська практика
Вчера пришла к госрегистраторам,говорю как эту Фому заполнять,они квадратными глазами смотрят на меня,говорят если нет изменений то не надо,я им закон прочитала...и Внимание только после общения с начальником отделения стало ясно что её таки надо подавать всем...Она сказала что можно просто добавить дополнительный телефон,якобы у вас контакта края инфа изменила и подавать обязательно!Подписываетвід kurumba - Бухгалтерська практика
Скажите открыла я эту замечательную форму, я так поняла нужно внести данные об учредителях? У нас 3 физ лица,а куда в форме это впихивать?від kurumba - Бухгалтерська практика
Quotesldaemon И вручную править ничего не нужно! Спасибо большое за ответ,вы мне очень помогли,теперь также буду делать)від kurumba - 1С daily
QuoteBlick Quotekurumba Я руководствывалась вот этой статьей у меня вариант 2 Или я что-то не поняла? Да в принципе там правильно расписано, но там сумма из 22.1 поставлена на бюджетное возмещение в стр.23.2, поэтому стр.24 и не заполнена. А Вы поставили в 23.3, значит в 24 она тоже должна была попасть. Попробуйте сдать уточненку, штрафа не будет, т.к. обязательства не занижены. А вот пвід kurumba - Звітність
Я так понимаю нужно уточненку подавать?а штраф будет?від kurumba - Звітність
Я руководствывалась вот этой статьей у меня вариант 2 Или я что-то не поняла?від kurumba - Звітність
Фух а то я совсем запуталась)))Скажите а куда эту сумму из 23.3 переносить в марте?или её просто нужно запомнить...и больше она нигде не отобразится?від kurumba - Звітність
Скажите, я наверно не правильно сделала деку за февраль у и меня было так : 19: 30791 22: 30791 22.1(дополнительное поле) : 40813 23: 30791 23.3 : 30791 Нужно ли было заполнять 24 строку??и куда в мартовской деке попадает сумма 23.3 ??? СПАСИБО)від kurumba - Звітність
Подскажите пожалуйста в деке за февраль была такая ситуация : 19: 30791 22: 30791 22.1(дополнительное поле) : 40813 23: 30791 23.3 : 30791 Нужно ли было заполнять 24 строку??и куда в мартовкой деке попадает сумма 23.3 ??? СПАСИБО)від kurumba - Звітність
1C:Бухгалтерия для Украины 8.2 Добрый день,подскажите где искать ошибку, дело в том что сотрудник с 6.04 пошел в отпуск (я сделала документ отдельный начисление зп по предварительному расчету и 02.06 выплатили ему отпускные- зарплата к выплате по предварительному расчету,сейчас делаю аванс за месяц также начисление по предварительном расчету,он отработал 3 дня с 1.04-5.04. это все указываю зпвід kurumba - 1С daily
Добрый день, подскажите пожалуйста мы юр.лицо хотим перейти на единый налог в 3 квартале 2015, у нас есть доход по курсовым ризницам на 1 квартал и на 2й тоже скорее всего будет ,других доходов нет должны ли мы перед переходом уплатить налог по общей системе или нет? Не совсем понятно, тк мы же все таки на общей отчитываемся за год и платим тоже,а вот как в этой ситуации?Спасибо)від kurumba - Бухгалтерська практика
Вот что я нашла в базе ГНИ,но мне интересно узнать,вопрос спорный...кто как делает в жизни? Чи здійснюється перерахунок іноземної валюти, яка на дату закінчення звітного періоду обліковується на поточному рахунку ЮО - платника ЄП та чи включається курсова різниця від такого перерахунку до доходу? Відповідь: Повна: Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу Українвід kurumba - Бухгалтерська практика
Добрый день, не могу найти однозначный ответ на вопрос должны ли юр лица на едином налоге пересчитывать курсовые разницы дату баланса?В НК указано что это не является доходом ЕН, но пишут что налоговики другого мнения и что якобы нужно пересчитывать...может кто сталкивался? Спасибо!від kurumba - Бухгалтерська практика
Данные спец счета нужны для заполнения дополнительной строки 22.1 и нужен вам для того если у вас отрицательное значение по самой декларации за февраль,если у вас ндс к уплате то ничего не сравнивает и не заполняете 22.1 всё Если у вас отрицательное значение это значит что если у вас минус за февраль то вы не можите заявить эту сумму к возмещению,а переносите ее в 24...и в доп строке 22.1 ничеговід kurumba - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответы,наверно я немного не правильно сформулировала вопрос)не понятно как отражать эту сумму в декларации,получается что сейчас мой остаток который в додатке 2 включает суммы транспортных билетов и за февраль тоже были ЖД билеты,я так понимаю что в мартовской декларации мы подаем додатое 2,столбец 7 минус эти суммы?ну и соответсвенно не включаем их в 20.2 и 28,тогда куда мы их должнывід kurumba - Бухгалтерська практика
QuoteMalinchic Quotemunsmumric QuoteMalinchic УРА!!!у меня НК сошелся ..причиной было то,что у меня было несколько РК,выписанных к НН до 01.02.15)) Тоже самое, они что не учитіваются? как оказалось нет))) И у веня РК не учитывается ,по этому и не сходилось,какой-то бред как по мне...Я так понимаю они учтут РК уже после подачи деки?від kurumba - Бухгалтерська практика
QuoteToma_Vit Quotekurumba Quotelaneta доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать?????? У меня тоже больше в вытяге не могу понять почему, я так поняла оно затянуло НН за январь но зарегистрированые в феврале и налоговые зарегистрированые в марте? Так? ну у меня все равно не бьет.... У витяг затягуються лише податкові за лютий і березень,від kurumba - Бухгалтерська практика
Quotelaneta доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать?????? У меня тоже больше в вытяге не могу понять почему, я так поняла оно затянуло НН за январь но зарегистрированые в феврале и налоговые зарегистрированые в марте? Так? ну у меня все равно не бьет....від kurumba - Бухгалтерська практика
Помогите!!! ЖД билеты в феврале были куда как их отразить в декларации в строке 22.1, у меня просто 19 и соответственно нужно заполнить 22.1 я прочитала что НК можно по ним формировать,но в формуле не показывается? то есть в декларации тоже нужно уменьшить 22.1 на Ндс по билетам...как их в деке отразить и нужно ли подавать реестр? может лучше вообще не показывать этот кредит?можно на расходы спвід kurumba - Бухгалтерська практика
Ой люди добрые помогите!!!Не знаю куда бежать и что делать, у меня ситуация такая у меня на карточке в налоговой НК весит уже 3 месяца, 11 месяц- 21 014, 12 месяц- 31 009, 01-75 548 сегодня сделала Вытяг а там 37 883.39 что это???куда бежать??я не знаю как деку подавать теперь...с какого месяца суммы попадают в формулу?может куда можно позвонить разобраться?від kurumba - Бухгалтерська практика
Quote7008063ukrnet девочки пришла налоговая от поставщика, несоответсвует дата договора, что теперь нельзя ее включать? Ай не заморачивайтесь,я такую включила и все,ничего страшного....это не обязательный реквизитвід kurumba - Бухгалтерська практика
И я этот запрос нашла) И еще вопрос ,скажите у кого жд билеты в феврале были куда вы их засовываете? я прочитала что НК можно по ним формировать,но в формуле не показывается?как их в деке отразить и нужно ли подавать реестр? Спасибо)від kurumba - Бухгалтерська практика
Quotemandarinka "- якщо реєстраційна сума має позитивне значення, то така сума зазначається в додатковому полі рядка 22.1 декларації, а в рядку 22.1 декларації відображається сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою. Така сума перевищення від’ємного значення над реєстраційною сумою переноситься до рядка 24 декларації;" я взяла эту суму (строка 22.1 из вытяга, "від kurumba - Бухгалтерська практика
ПОМОГИТЕ пожалуйста разобраться нигде не могу найти ответ,может у кого то такая же ситуация,весь НК оплачен, мы хотим отнести его на увеличение регистрационной суммы, я не могу въехать,мне в Д2 нужно заполнить строки 2-6 , 12 и 14 (или только 12,или только 14) и указать в шапке словами сумму...еще возникает вопрос с дополнительной строкой 22.1 (получается на данный момент там 0 ?и заполнять еевід kurumba - Бухгалтерська практика
Меня тоже интересует этот вопрос не могу ответ найти.... сегодня прочитала что билеты,чеки и тд...дают право на НК, но не учитываются в формуле...куда блин девать тогда этот НДС,возмещать на расчетный счет???кто что знает???від kurumba - Бухгалтерська практика
Да пишите письмо в налоговую на фирменном бланке " прошу провести сверку по налогу (на прибыль, ндфл, ндс) за период...." снимаете копию и относите к канцелярию,на вашей копии ставят печать, потом через 10 дней, можно попробовать и раньше,снова идете в налоговую,звоните в отдел сверки,и просите ее распечатать,потом к вам спустится инспектор...всевід kurumba - Звітність
Да была,но по оплате уже давно выписана нн...від kurumba - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите как быть с НДС, нам поставили товар, половина брак, мы вернули эту половину(делаю документ возврат товара),поставщик зарегистрировал корректировку на сумму этих товаров и этим же числом налоговую накладную на сумму этого товара,поставки не было...я не могу понять зачем они мне 2 документа сделали?и как их правильно провести,что должно быть первые НН или РК... Спасибо!від kurumba - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua