Добрый день, интересует такой вопрос,как лучше сделать и возможно ли вообще...мне нужно начислить премию по производственному сотруднику,но работу(этап) которую он выполнил уже и я закрыла 2 месяца назад его...если я начисляю в этом месяце то оно видит этот этап как отдельный обьект производства и не закрывает его..или может лучше задним числом начислить премию ,а выплатить сейчас?но тогда отчетывід kurumba - Бухгалтерська практика
Спасибо большое за помощь!!!від kurumba - 1С daily
Помогите создать правильно карточку в начислениях орг-и "Компенсация за неиспользованный отпуск" в 1С 8.2 бух. для Украины, что там нужно прописать и где ставить галочки,а где не нужно , а то у меня было не верно и по этому ошибки в стат отчетности...Буду очень признательна!!! Відповісти Цитатавід kurumba - 1С daily
Помогите создать правильно карточку в начислениях орг-и "Компенсация за неиспользованный отпуск" в 1С 8.2 бух. для Украины, что там нужно прописать и где ставить галочки,а где не нужно , а то у меня было не верно и по этому ошибки в стат отчетности...Буду очень признательна!!!від kurumba - Бухгалтерська практика
Ясно=))спасибо!!!від kurumba - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите пожалуйста у нас по 23.2 прошла сумма допустим 1 000 грн,эта сумма на карточке сейчас... в прошлом месяце была продажа допустим 12 000,вопрос как мне сейчас заполнить декларацию правильно?я так понимаю что в декларации в 25 и 25.1 я пишу полную сумму продажи 12 000,но просто заплачу 11 000? верно? или же все таки где-то в деке надо отнять 1 000.Спасибо!від kurumba - Бухгалтерська практика
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Вы мне очень помогли,а то я с таким не сталкивалась никогда...СПАСИБО!!!=)від kurumba - Бухгалтерська практика
Видимо так)не могу им дозвониться...что делать?им то без разницы,а у меня кошмар...від kurumba - Бухгалтерська практика
Так они в корректировке только код и корректируют,там суммы не меняются совершенно..від kurumba - Бухгалтерська практика
Да два месяца уже прошло к сожалению...а как можно исправить нн? Я понимаю так, в любом случае если в ней появиться укт зед задним числом то она подлежит регистрации, соответсвенно если НН не зарегистрирована у меня нет права на НК...а если я проведу корректировку то я думаю у налоговиков могут возникнуть вопросы к НН которой выписана эта корректировка,замкнутый круг =) просто еще ко всему прочвід kurumba - Бухгалтерська практика
Добрый день,подскажите пожалуйста мы июне оплатили товар,получили НН от поставщика не зарегистрированную в ЕРНН,тк сумма ПДВ не превышала 10 тыс. и не было УКТ ЗЕД... Но сейчас я получила корректировку по этой отгрузке, у товара появился код УКТ ЗЕД, соответственно додаток 8 я не подала,ну откуда мне знать что в НН ошибка и товар импортный?...Имею я право на НК? у меня ко всему прочему эта суммавід kurumba - Бухгалтерська практика
Добрый день,подскажите пожалуйста мы июне оплатили товар,получили НН от поставщика не зарегистрированную в ЕРНН,тк сумма ПДВ не превышала 10 тыс. и не было УКТ ЗЕД... Но сейчас я получила корректировку по этой отгрузке, у товара появился код УКТ ЗЕД, соответственно додаток 8 я не подала,ну откуда мне знать что в НН ошибка и товар импортный?...Имею я право на НК? у меня ко всему прочему эта суммавід kurumba - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну якшо буде перевірка і вам знайдуть помилку в ПН, перенесених в 23-й рядок - то штрафи, як написала вище natalka_l... ОГО!! Спасибо большое!!!від kurumba - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quotekurumba Cкажите,а почему не стоит использовать р.23? Что были какие-то проблемы потом? Просто там штрафи більші: 25%-50%+адмін.штраф+кримінальна відповідальність. Не поняла Вас,какие штрафы за что? криминальная ответственность за то что мы перенесем НК в счет будущих периодов 23.2?від kurumba - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quotekurumba Админка на директора,нам дали два решения сначала В4,а потом В2...аргументируя это тем что такая процедура...сначала снимают по В4 с 24го,а В2 переносят... і по В2 і по В4 - штрафів немає. Ну а раз Вас так наклякала сума адмін.штрафу, то рекомендую пункт 2 (у вашому запитанні про 23 рядок) ніколи НЕ використовувати. Або не показуйте ПК (до 365 днів від дати випискивід kurumba - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l kurumba, а про які це Ви штрафи постійно згадуєте? Адмінка на директора і бухгалтера чи що? При формуванні рішення В2 штрафів немає. Админка на директора,нам дали два решения сначала В4,а потом В2...аргументируя это тем что такая процедура...сначала снимают по В4 с 24го,а В2 переносят...від kurumba - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Вибачте не могла відповісти раніше, була зайнята... Ну якшо продажів нема і не відомо коли будуть, і ви будете переносить свій 24-й рядок, то тоді прорахуйте коли у вас наступить критична дата - 12 місяців без зобов'язань і яка сума умовного продажу вам світить (якшо у вас є основні засоби і залишки товару)... І приймайте рішення показувать вам ваш ПК чи ні... Спасибовід kurumba - Бухгалтерська практика
У меня нет обязательств вообще,продаж нет и ожидается продажа в августе или сентябре и то не факт,а кредит растет...я просто откладываю НН,не показывали их в реестре и в декларации...від kurumba - Бухгалтерська практика
Условная продажа не возможно тк у меня нет не облагаемых операций... РК на уменьшение НК...У меня весь НК оплачен,,мы тоже думали что это не нарушение показывать НК в 24 в итоге проверка переброс на 23.2 и штраф...У меня кредит каждый месяц будет вылазить,мы делаем закупки с НДС и аренду платим...А сколько по времени может лежать сумма в 23.2?365 дней?или до без конечности? Просто я слышала чтовід kurumba - Бухгалтерська практика
Добрый день,вопрос такой..Была проверка в начале года по 24р.,оштрафовали директора,перенесли все в 23.2,но потом сразу же перекрыли все НО...Сейчас вопрос состоит в том что я уже 2 месяца сдаю пустую деку и реестр,то есть переношу НН на следующие периоды..когда будет следующие НО не понятно вообще...сколько можно вот так переносить НН? 365 дней? Подвох еще в том что в этом месяце получила расчевід kurumba - Бухгалтерська практика
QuoteNatka0239 Quotekurumba И у меня вопрос,помогите разобраться от какой суммы ( со счета 44 или со счета 441) мы направляем 5% в резервный капитал и начисляем дивиденды?я совсем запуталась,первый раз с этим столкнулась... А у Вас есть остаток и на 442? Просто у меня 44 и 441 идентичны. Думаю, если есть убытки, то можно их перекрыть прибылью решением участников, а то что останется уже распределвід kurumba - Бухгалтерська практика
И у меня вопрос,помогите разобраться от какой суммы ( со счета 44 или со счета 441) мы направляем 5% в резервный капитал и начисляем дивиденды?я совсем запуталась,первый раз с этим столкнулась...від kurumba - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться, а то я совсем запуталась,у меня был выплачен аванс сотруднику за март за 9 дней допустим 900 грн. и уплачен ндфл 130,14 грн., сотрудник увольняется 21го марта, соответственно я выплачиваю ему заработную плату за 5 дней 500 грн. и компенсацию за отпуск 2499, общий доход = 2999,00 грн, ндфл 433,60...в начислении заработной платы у меня все правильно и проводки проверила и всевід kurumba - Бухгалтерська практика
Я сегодня сдала без додатков все принято...у меня арт звит правда...від kurumba - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите нужно ли подавать пустой реестр и декларацию по НДС? Спасибовід kurumba - Бухгалтерська практика
Добрый день, помогите разобраться, нужно ли индексировать доход сотрудников если в прошлом месяце выплачивалась годовая премия за 2013 год? это же не считается повышением оклада?а если нужно то какой месяц базовый? я вообще в этом вопросе полный 0, может у кого-то статейка есть на эту тему? Спасибо)від kurumba - Бухгалтерська практика
Ясно,спасибо)від kurumba - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите по Дт 6412 после уплаты НДС остались копейки как и куда их списать? и стоит ли это делать? Спасибо)від kurumba - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua