Подскажите, пожалуйста... Насажала в апрельской декларации глупых ошибок, не влияющих на результат. Во-первых, в Додатке 6 ошиблась в итоговой сумме - через Медок пришло сообщение, что не соотвествует показателям в Декларации. Во-вторых, в реестре для покупателей-неплательщиков вместо 0 поставила прочерк. Правда, инспектор не звонила пока еще. Как теперь правильно уточниться ? "Уточнюючвід Иррра - Звітність
Спасибо, alexsa ! Поторопилась я реестр подать - ключи заканчивались, теперь надо бы подать повторно с учетом Ваших рекомендаций. Достаточно ли подать новый реестр до 20го числа или придется подавать еще и декларацию Нову звитну, чтобы декларация и реестр были одной датой ?від Иррра - Звітність
Это услуги по сопровождению, поэтому, думаю, можно списывать на счета затрат, а не увеличивать стоимость программного обеспечения. Если акт выдан в первом из этих 12ти месяцев - на 39й и равными частями каждый месяц на 92й. Если в последнем - всю сумму на 92й.від Иррра - Бухгалтерська практика
Еще подскажите, пожалуйста: результат годового перерасчета отражается в реестре или нет ? Если да, то как ?від Иррра - Звітність
Спасибо ! Только на всякий случай повторю, как поняла - правильно ли ? За декабрь 2013 в Додатке 7 в таблице 1 заполняется строка 3.1 по результатам 2013года и таблица 2. За январь 2014 в таблице 1 будет строка 1 по результатам 2013.від Иррра - Звітність
Подскажите, пожалуйста, при годовом перерасчете заполняется только таблица 2 ? Правильно ли я понимаю, что не нужно в Таблице 1 выводить годовой коэффициент, повторять строку с данными из первого периода, в котором было распределение - все это будет заполняться в январе ?від Иррра - Звітність
Должен ли результат годового перерасчета НДС из Додатка 7 попадать в реестр налоговых накладных и как ? Не нашла подходящего вида документа, если ПНП Р - то кого указывать в качестве поставщика ? Если разбивать по поставщикам, то что ставить вместо номера налоговой накладной ? Подскажите-сориентируйте, пожалуйста...від Иррра - Звітність
Так сложилось, что я сначала из 1С выгружаю (Бухгалтерия 8 1.2.16.2) - она пакет не формирует, затягиваю в OPZ (1.30.28) - тоже пакет не формируется, вношу некоторые исправления и выгружаю в Демо Медок 10.00.192 и вот тут только получаю пакет и дальше все без эксцессов... Наверное, все должно быть проще, но на данном этапе подала декларацию таким вот сложным способомвід Иррра - Звітність
Irina_2208, да, импортируйте в Медок Демо сразу все файлы. Они сформируются в пакет - Вы это увидите, потому что в реестре входных документов Додатки будут выглядеть как подчиненные Декларации документы (как бы вложенные в папку), в то время как раньше и Декларация, и Додатки выглядели как самостоятельные документы.від Иррра - Звітність
Может быть, я что-то пропустила... Аванс по прибыли с дивидендов уже снова платится ?від Иррра - Бухгалтерська практика
Щойно в подібній темі колеги порадили мені не кошти повертати, а просити у клієнта лист на зміну призначення платежувід Иррра - Бухгалтерська практика
Спасибо ! Да, возможно, я слишком кардинально мыслю Действительно, если все равно придется решать с письмом, то почему уже не изменить назначение платежа...від Иррра - Бухгалтерська практика
Ми робимо в таких випадках два окремих договори. Але якщо клієнт не слідкує, коли і за що платить, то це не спасе. Як на рахунок не зважали, то і на договір не будуть. Зазвичай повертаю кошти, якщо ставка ПДВ не відповідає виписаному рахунку, і прошу сплатити повторно з відповідно вказаним ПДВ. Дехто з клієнтів нервує, але ми наполягаємо, оскільки при перевірці нарахування ПДВ на суму оплати пвід Иррра - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как грамотно выйти из ситуации. Мы юрлицо, плательщик НДС, работаем только по безналу, есть облагаемые и освобожденные от НДС операции. Выставили клиенту счет, сумма без НДС (освобожденные операции). Клиент, тоже юрлицо, всегда оплачивал через расчетный счет. А тут вдруг решает оплатить через Ощадбанк. В назначении платежа фирма-плательщик указана. А дальше - ни предвід Иррра - Бухгалтерська практика
И у нас просили аванс по прибыли, это при том, что в 2013 мы декларацию годовую подаем. В свете последних событий абсолютно не верится, что они его потом увидятвід Иррра - Бухгалтерська практика
А я по аналогии с 1м полугодием 2011 (были операции - необъект НДС) в этот раз подала Додаток 7 уже за январь 2013, когда впервые появились освобожденные операции... Пора вникать в первоисточники Не уточните ли, где написано, что Додаток 7 подается за год ?від Иррра - Бухгалтерська практика
Спасибо !від Иррра - Юридичний
На фирме бухгалтера не было, бухучет вел директор. Сейчас нам настоятельно рекомендуют принять главного бухгалтера и "засветить" его в ДПИ. Подскажите, пожалуйста, можно ли это как-то сделать с минимальными затратами, а именно: - нужно ли для оформления главбуха вносить изменения у госрегистратора и в статистике ? - достаточно ли подать только форму в ДПИ ? какую ? - может ли бытьвід Иррра - Юридичний
Коэффициент распределения - См. Додаток 7, таблица 1 (Перший звітний податковий період...) и соответствующие показатели декларациивід Иррра - Бухгалтерська практика
ПК розподіляємо, якщо витрати використовуються і в оподатковуваних, і в звільнених операціях. В ПН вказую в ст.11 - Без ПДВ, в ст.12 - 0.00 (але тут ще не впевнена на 100%)від Иррра - Бухгалтерська практика
Ми заповнюємо реєстр загальний, для виданих податкових накладних замість стовпчиків 8,9 - стовпчик 11, для отриманих замість ст.9,10 - ст.11. Це операції, звільнені від оподаткуваннявід Иррра - Бухгалтерська практика
OPZ, спасибо большое за информацию, начинаю разбиратьсявід Иррра - Про все комп'ютерне, крім 1С
А я сегодня впервые полезла в Медок демоверсию, потому что поддержка Бест-Звита закончилась, а декларации по прибыли по новой форме уже надвигается. Кто подскажет, как отправить подписанный отчет ? Вижу информацию, что демо-версия для отправки не предназначена. Можно ли подписать в Медок демо и отправить как-то иначе ?від Иррра - Про все комп'ютерне, крім 1С
Можно продать 1С другому предприятию и обратиться к партнеру 1С для переоформления на нового владельца.від Иррра - Бухгалтерська практика
Звонила вчера в ФСС - сказали, что денег они не получали с 04.12, поэтому про заявку от 12.12 и спрашивать нечего. Это во Львовевід Иррра - Бухгалтерська практика
Сюзанна, спасибо... больничный на 15 дней, от лечащего врача три отдельных записи по 5 днейвід Иррра - Бухгалтерська практика
Пришло уведомление о проверке соцстраха, стала перебирать бумаги - на одном из давно оплаченных больничных на лицевой стороне нет печати и подписи главврача, там, где "Видачу листка непрацезданості дозволяю"... Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой при проверке - во что это вылилось ? Подписи лечащего врача есть в три ряда, печать медучреждения тоже. Обратиться сейчас завід Иррра - Бухгалтерська практика
Мені здається, що якщо нарахування по результатах періоду до 01,01,2011 - все одно 15, незалежно від того, коли саме нараховувалисьвід Иррра - Бухгалтерська практика
С компенсацией сотруднику, конечно же, порешаем, это как раз не проблемавід Иррра - Бухгалтерська практика
Да уж, вроде все копеечное, но телодвижений много и поводов насажать дополнительных ошибок тоже хватает. Может, действительно за свой счет спокойнее. Спасибо !від Иррра - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua