Да я там аж на 5 дней промахнулась... Зарплата маленькая, штрафы были бы несущественные (правда, не знаю, какой админ в таком случае). Если за свой счет, то зарплата окажется меньше минимальной, другие проблемы появятся. Хотелось бы все оформить как следует, чисто и быстро, и из головы выбросить. Но вот пока не получаетсявід Иррра - Бухгалтерська практика
Спасибо, мне тоже этот вариант кажется наиболее логичным ! Просто засомневалась в правомерности - вдруг надо всю выплаченную сумму облагать, а потом делать годовой пересчет с разбивкой по месяцам.від Иррра - Бухгалтерська практика
Может быть, кто-то подскажет... Ошиблись в начислении зарплаты за июль, надо доначислить зарплату. Как эти исправления отразить в отчете за август - в Таблице 6 нужно ? штрафные санкции есть в отчете ? Как правильно штраф начислить и заплатить ? или в отчете отразить только доначисление и ждать реакции от фонда ?від Иррра - Звітність
У сотрудника оклад вписывается в пределы соцльготы, заявление на соцльготу подано. Начисленная зарплата за июль вместе с отпускными за июль-август превысила предел для соцльготы, а если в расчет брать только зарплату за июль + отпускные за июль - превышения нет. Как в этом случае следовало считать НДФЛ - не учитывать соцльготу и начислять НДФЛ исходя из всей суммы (что и сделали), или все-твід Иррра - Бухгалтерська практика
Ошиблась в подсчете рабочих дней за июль 2012 по одному сотруднику (занизила). Пересчитала зарплату, выплачу вместе с августовской. НДФЛ и ЕСВ доначислю, а как посчитать правильно штрафные - ведь следовало оплатить до 20 агуста ? Как внести изменения в отчет по ЕСВ - в строках 6 основного отчета предусмотрена общая сумма, а в таблицу 6 с каким кодом заносить ? И не нашла, где штраф в отчете пвід Иррра - Бухгалтерська практика
Маришечка, спасибо за версию относительно отечественного товара, вполне приемлемая в нашей ситуациивід Иррра - Бухгалтерська практика
Столкнулась вот с ситуацией... Товар всегда поступал с таможенным кодом, поставщик регистровал налоговые накладные и мы для своих покупателей тоже. Тут вдруг оказывается, что поставка от 16 августа того же товара уже без таможенного кода. Поставщик утверждает, что поменяли поставщика и товар теперь приходит без кода. Как теперь правильно поступить ? Товар на остатках от одного и того же посвід Иррра - Бухгалтерська практика
От поставщика какой приходный документ получили ? Акт или расходную накладную ? На всю сумму или частично ?від Иррра - Бухгалтерська практика
Проверять досконально, скорее всего, не будут, но потребуют Ваши оборотки, из первичных документов могут просмотреть те, которые касаются сальдо на начало периода проверки... Это мой опыт, могут быть и другие прецедентывід Иррра - Бухгалтерська практика
Спасибо большое !від Иррра - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста... Больничные за счет соцстраха начислены в июне, заявку отнесла в соцстрах 27,06 после обеда, инспектор предупредила, что заявка пойдет 02,07 (следующим днем после 4х выходных) и поставила на заявке соответствующую отметку. В отчет Ф4-ФСС з ТВП включаю эту сумму в свои затраты за июнь (по дате начисления) или они пойдут уже в следующий квартал (по дате получения звід Иррра - Бухгалтерська практика
Аналогично... везетвід Иррра - Бухгалтерська практика
В марте зарегистрировала и выдала клиенту налоговую накладную с неправильным тамож.кодом. Знаю, что должна теперь сделать корректировку (неправильный код с минусом, правильный с плюсом). Клиент ведь должен получить эту корректировку и отразить у себя в реестре ? Сомнения возникли в связи с тем, что клиент предложил просто заменить бумажный вариант, это же неправильно ?від Иррра - Бухгалтерська практика
В апреле Вы ему в табеле что ставили ?від Иррра - Бухгалтерська практика
Сама и отвечаю: форма "модельного статута" утверждена в 2011 году, поэтому наш устав таким не считается - галочка в графе "на підставі розроблених ними установчих документів"від Иррра - Бухгалтерська практика
В новой форме 6 появились строки "Прийнято рішення ... продовжувати діяльність..." Не пойму, куда ставить галочку в общем случае - есть устав, изменения вносились в 2010м, подтверждение подавалось в 2011м без этих строк... Предполагаю, что там, где "на підставі розроблених ними установчих документів" - потому что не знаю, что такое "модельний статут" Подскажите,від Иррра - Бухгалтерська практика
У нас клиент увидел в вытяге зарегистрировааную нами накладную только через три дня после регистрациивід Иррра - Бухгалтерська практика
При выписке налоговой ошиблась в дате договора на одну цифру, в ЕДРР внесла... Неужели корректировку делать ?..від Иррра - Бухгалтерська практика
В первом полугодии 2011 были операции - необъект НДС, в связи с этим с декларацией за декабрь 2011подавался Додаток 7 с расчетом годового коэффициента распределения. В 2012 году таких операций не будет. Значит ли это, что Додаток 7 с декларацией за январь 2012 вообще не подается, или придется его подавать с кеэффициентом 2011 года, но распределения не делать ?від Иррра - Бухгалтерська практика
Я тут вопрос задавала, в какие сроки покупатель увидит в вытяге зарегистрированную налоговую накладную. Вот информация по этому вопросу, может быть, кому-нибудь пригодится и позволит нервы поберечь: зарегистрировали 14.02, покупатель увидел в вытяге только на третий день, 17.02.від Иррра - Бухгалтерська практика
Знает ли кто-нибудь, в какие сроки покупатель увидит в вытяге зарегистрированную нами налоговую накладную ? Налоговая от 27.01.12, зарегистрирована 14.02.12, квитанция есть, покупателю отфаксована. Сегодня 16-е, в вытяге покупатель не видит, что налоговая зарегистрирована. Не знаю, что думать - что в вытяг не включена еще, что покупатель в запросе ошибся или все-таки что не зарегистрированавід Иррра - Бухгалтерська практика
Galla, спасибо, согласна с Вами, что логично - за 2-4 квартал ВП не подавать, 23-27 не заполнять, поскольку все исправления учтены уже в показателях декларации 2-3 квартала. Просто иногда кажется, что могла не учесть какие-то "подводные камни", поскольку наше законодательство с логикой не всегда дружит...від Иррра - Бухгалтерська практика
К декларации за 2-3 квартал 2011 подала Додаток ВП с увеличением обязательств, результат - увеличение обязательства и штраф - соотвественно показала в строках 23-27. Подскажите, пожалуйста, нужно ли эти показатели переносить в декларацию за 2-4 квартал ?від Иррра - Бухгалтерська практика
Мы юр.лицо, в 2011 никаких отношений с ФСС не было, кроме выплаты остатка взносов в январе за декабрь 2010, который отражен в "Звіті щодо сплати заборгованості... за 1 квартал 2011" . Відомість розподілу чисельності працівників..." сделала. Подскажите, пожалуйста, ее достаточно или нужно еще сам отчет-пустышку рисовать ?від Иррра - Бухгалтерська практика
Мавка, спасибо, успокоили насчет старой формы... Что касается таблицы 1 - сама только что обратила на нее внимание. Пару дней назад было в одном из обсуждений мнение, что в декабре она вообще не заполняется, сейчас попробую найти...від Иррра - Бухгалтерська практика
Начала заполнять Додаток 7 в связи с распределением облагаемых/необлагаемых операциий и наткнулась на то, что в декларациях за январь и февраль строка 15 декларации у меня вообще не заполнена. При этом в реестре и Додатке 5 распределение кредита отражено и в уменьшении налогового кредита учтено. Кто бы напомнил: Додаток 7 появился только в марте 2011, может быть, и порядка заполнения строки 15 ввід Иррра - Бухгалтерська практика
Удержание из суммывід Иррра - Бухгалтерська практика
Мы платим на тот, у которого код платежа 11010300від Иррра - Бухгалтерська практика
Последним днем нельзя, иначе не получится по первому событию, у покупателя проблемы будут 100%від Иррра - Бухгалтерська практика
Увольнение по собственному желанию, ст.38, пункт не знаю... В справочнике статей 38 несколько, подскажите, пожалуйста, какая ставится в табл.5 отчета по ЕСВвід Иррра - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua