Quotejana31 ... Одна ВМД є відображена в реєстрі, а в декларацію ми її включилиї То Ви мали на увазі НЕ ВІДОБРАЖЕНА в реєстрі? Бо якщо вона у Вас в деці і в реєстрі, то ніяких розбіжностей немає. З такими питаннями - до брокера потрібно. А під час перевірки покажете оригінали ВМД, якщо з ними все ОК - то право на ПК у Вас є.від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteValentina_l ... Зобовязання. Тоді після сплати по деці (краще на наступний день), пробуйте реєструвати її знову (без реєстраційної суми) - має зареєструвати. Ви зробили все згідно норм чинного законодавства. А оці всі схеми зз УР-ами, це просто ігри з реєстраційною сумою і штрафами, які виникли коли фізично не працювала норма про Перевищення. Зараз врни не доречні.від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик ... когда У Вас появится достаточно лимита, чтобы зарегистрировать эту налоговую, и Вы её зарегистрируете то она пропадёт из "перевищення", но лимит не изменится. Там по ИНН система сама понимает, что по этой операции лимит уже снят. все правильно, тільки не коли зявиться достатньо ліміту, а відразу коли зарахується сплата по деці (а дека скоріше за все з сумою до сплати), твід natalka_l - Бухгалтерська практика
Valentina_l у Вас за результатами декларування зобовязання чи відємне значення?від natalka_l - Бухгалтерська практика
позиція ДФС - штрафи по ст.127 (але як на мене підстави на оскарження таких штрафів є) Quote"...У разі ненарахування, неутримання та/або несвоєчасної сплати, несплати (неперерахування), авансового внеску при виплаті дивідендів до платників застосовується відповідальність у вигляді штрафів, передбачених ст. 127 ПКУ, та пені відповідно до положень ст. 129 ПКУ." 25-50% до суми саме авансвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Я давно вже не подавала, тому не знаю на скільки актуальна інформація. Ну і в кожній ДПІ свої "заскоки"... 1. В нас ДПІ якщо реєстрація обовязкова по обсягах (більше 1 млн) завжди хотіла первинні документи особливо якщо декілька великих операцій (договора, платежки, акти). Якщо документи не подавались, то тупо була відмова. 2. так вони хочуть (і в 1опп тоже перед подачою заяви треба пвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotemandarinka ТОВ резидент выплатил как учредителю. Это же не инвестиционный доход? не інвестиційний. Я при таких самих умовах деку не подаю. Хоча, в мене є інший фізік, який при таких умовах подає - бо сам хоче. Але це він в добровільному порядку, а не обовязковому. Ну і так, дійсно, запитайте юриста на яких підставах грунтується його припущення. Нехай назве конкретну норму в ПКУ. Це ранішвід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteFyDD Подскажите, плиз В деке есть минус, и останется после подачи финальной Деки--он погиб, здесь глухо, так ? Так. При подачі останньої деки Ви маєте нарахувати "умовний продаж" всіх залишків і в теорії цей Ваш мінус має перекритись зобов'язаннями. Хоча можна ще "вивести" його на якусь дружню організацію (продати залишки) - но це вже не зовсім законно QuoteFyDвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotemandarinka добрый день! подскажите ,пожалуйста, выплатили дивиденды директору. ему нужно подавать декларацию про майновый стан как физлицу? ведь налоги оплачивало предприятие. очень прошу вашего совета! хто виплатив дивіденди? Якщо немає іноземних доходів і інвестиційних прибутків, і всі доходи отримані від резидентів з утриманими податками - то немає обовязку подавати деку.від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteBuh_MZS ...Так що давайте без "зради".... Та яка зрада, просто написала свою особисту думку ))) . От мене зацікавило це оголошення, я і вивчаю реальні можливості і задаю запитання, доречі дякую за зворотній зв'язок. Просто знаю що більшість держ.органів конкурс оголошують як правило за місяць.. Результати - бачила... QuoteBuh_MZS ...Основна проблема - відсутність кваліфвід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteBuh_MZS ...Термін подачи документів обмежений до 06.05.2019 Подаватись можна зразу на декілька посад, немає обмежень по кількості. У порівнянні із іншими посадами на конкурсах, фінансові - найменша кількість заяв на місце. Таке враження що МЗС не зацікавлене знайти кандидатів.... Це або суто "для своїх", або тільки для тих хто вже не перший раз бере участь в таких конкурсах. Конквід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 ... и я применяю разницы... недочитала , в такому випадку дійсно потрібно показувати амортизацію...від natalka_l - Бухгалтерська практика
Цікавить хто стикався на практиці з відображенням виплати дивідендів фіз.особам через Національний депозитарій України в 1ДФ? Прочитала Порядок заповнення 1ДФ: "3.3. У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом." В даному випадку сума дивідендів емітентом перераховується на Національний депозитарій.від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 Если у меня есть начисленная амортизация и я применяю разницы(не по амортизации, а старые убытки тащу в отчет) то у меня обязательно в РИ должно быть амортизация и в + и в -, в итоге 0,00 но надо писать.Это нормально??? та немає такого. Де прочитали, хто сказав?від natalka_l - Бухгалтерська практика
Все залежить від того, чому "недостойні".від natalka_l - Бухгалтерська практика
Є контракт з нерезидентом на виконання будівельних робіт на території України.Юридичні особи. Але в ньому є один "цікавий" пункт: "резидент забезпечує житлом іноземних працівників" (змінити - не варіант). Що в такому випадку, з ПДФО та ЄСВ? Позиція ДФС - додаткове благо для працівників-нерезидентів (але всі ІПК стосуються ситуації коли фіз.особа-нерезидент сама і надає послвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 ...сказали не поможет Ну а на яку відповідь Ви чекали??? Самі визнають що зробили щось не те? Пишіть скаргу в ДФС. По декларації там всі шанси доказати (зарахування ПЗ по деці-тільки на електронний рахунок і списання - з електронного, а пеня - з особового). А те що в них це все відображається на особовому - то це їх проблеми. Якщо не в ДФС, то в суді точно є шанси (є багато практивід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quoteyull83 ...штрафы есть? и как с ними поступить? 10% ст126.1 ПКУ Платитивід natalka_l - Бухгалтерська практика
я ж вам написала конкретну відповідь! А нічого що вже 3 роки можна (якщо ПН з 03.12.2017)? відкрийте п.198.6 і подивіться на протязі якого часу можна включати ПН до ПК, а також не забудьте подивитись коли цей пункт міняли.від natalka_l - Бухгалтерська практика
простіше продати її фізіку за трошки...від natalka_l - Бухгалтерська практика
Якщо податкова виписана після 03.12.2017 року - то так. Якщо до 03.12.2017 - то краще через УРвід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ ... Какие скарги если они год не смотрели что там происходит, и у них обязательный реквизит "ДФС" не правильно заполнен, уже не приняты правомерно. Читайте ПКУ, тоді буде знати які скарги і знати свої права. Я вже один раз цю тему розжовувала, більш не буду.від natalka_l - Звітність
QuoteNataliV И, кстати, меня оштрафовали за деку по прибыли, которую я сдавала через Медок, и которая была принята, и по которой пришла квитанция № 2. Получается,что в течение 1095 дней налоговая может изменить статус уже сданного отчета и оштрафовать? Получается, квитанция № 2 не имеет никакой силы? В ПКУ чітко прописано терміни для ДФС по визнанню звітності не податковою. У випадку їх порушвід natalka_l - Звітність
QuoteР.В. с первого квартала 2018 года предприятия, сдающие полную отчетность, должны сдавать все пять форм каждый квартал так є ж куча свіжих листів ДФС і в ЗІР в т.ч., де вони самі пишуть що їм повна звітність потрібна лише з річною декоювід natalka_l - Звітність
QuoteBlick....но остаток на счете СЭА будет отрицательным це припущення, теорія? А я про факт розповідаю. В СЕА мінуса немає (і чомусь сумніваюсь що там фізично можна в мінус загнати сальдо. Це ж реальні кошти а не реєстраційна сума.від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotelenamalin переплата виникла внаслідок подачі уточнюючого розрахунку відповідно до якого ПЗ були занижені і виникла переплата по ПДВ. зменшені? Quotelenamalin моя переплата була перерахована на електронний рах. в СЕА ПДВ.. При цій операції, по факту, реєстраційна сума так і не збільшилась?від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quoteolex ...Спостерігаю, що проходять транзитом усі зобов'язання за декларацією, коли на її дату немає залишку. . транзитом, це якщо в Вас таки знімаються гроші з електронного. А от якщо немає грошей і не платити, то відображається графа нарахування, в сплаті - нічого, і в сальдо розрахунків зменшуються переплата на суму ПЗ. Спостерігаю за таким по реальному прикладу з деки за 06.2018. Нвід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteElka2003 Если занизить НО в деке, а потом подать УР, все равно же только штраф и пеня снимется с переплаты, для оплаты НО самим снова надо пополнить свой счет НДС? Теоретично так (з запізненням), але на практиці я бачу що знімається і з особового якщо немає коштів на електронному. І не треба нічого такого складного видумувати. Давайте конкретно (немає часу розписувати). В Вас переплата 11 твід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна На особовий рахунок ПДВ вже давно не платиться. Та Ви шо По перше, не давніше 3-років. А по друге, перевірок з штрафами і УР з штрафами в Вас явно давно не було... Плюс банально "людський фактор" (помилково заплатили не туди)від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteElka2003 Если вы в этом спец, помогите, пожалуйста. я написала порядок дій вищевід natalka_l - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua