QuoteElka2003 На текущий сразу вроде незлья.від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Каким образом на текущий? Знайти реальну останню платіжку (що була на особовий. САМЕ на особовий, не електронний). Ви має показати що переплата реальна, а не віртуальна. Якщо не пройшло по ній 3 роки і сума в ПД більша суми що хочете повернути - тоді пишете заяву в довільній формі на підставі ст.43 з вимогою повернення на розрахунковий рахунок (ПД в додаток). Там (в ст.43) є чітквід natalka_l - Бухгалтерська практика
Так, щоб зовсім по чесному, то на 13% нада було б кредит зняти. Якщо планової не буде - то ніхто цього ніколи і не побачить (там немає особливої взаємодії між відділами). А от при плановій (якщо сума велика), то можуть "виявити порушення". На рахунок терміну давності - там дуже багато нюансів. І справедливо що поки триває судове оскарження - ці терміни мають зупинятись. Але краще невід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteElka2003 Вот что Дебет-Кредит ответил. Будем бороться. А за що боротись якщо Ви не розумієте суті цих переплат і в листах підмінюєте поняття. І взагалі не зрозуміла мета цього повернення? Я Вам задала питання, а у відповідь Ви мені - цитату з свого листа. А я Вас по суті питаювід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка ....думаю, в операциях он должен пройти со знаком минус как реестрация декларации, и соответственно уменьшить лимит. . чомусь думаю що нічого в СЕА на реєстраційній сумі і не відобразитьсявід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteElka2003 Пытаемся вернуть эту сумму на свой электронный счет, чтобы оплатить текущие обязательства по НДС, . Ви хочете повернути гроші щоб заплатити зобовязання???? Які Ви заяви пишете? довільна форма, чи які?від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quoteknopka777 уменьшится сумма нк, с рядка 21. НДС к уплате не было ни за 7 ни за 8 месяц. не потрібно Вам щомісця подавати УР! Почитайте нормативку краще, чим довірятись думці першої зустрічної людини.від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotekonstantin14 Что конкретно обязывает закон-во/налоговики расшифровывать в Таблице 2 Дод3-все отриц.значение или сумму возмещения? Там же є назва таблиці 2 Додатка 3 "Розшифровка суми податку, фактично сплаченої ... І трохи вище в таблиці 1 додатка 3 є графа 2 з аналогічною назвою: "Фактично сплачено".... і далі навіть зазначено що ця сума буде дорівнювати значенню рядка &quoвід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. это камералка це або камералка, або позапланова невиїзна, або позапланова виїзна перевірка. В кожного по різному.від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quoteyull83 А если в декларации "-" по итогам 21 строка. Нужно начислять себе штрафы, пеню?? не робіть цього, не привчайте їх до такого....від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteOksana Нормативной денежной оценки земли у нас нет.. Как быть? Державна фіскальна служба України (далі – ДФСУ) не пізніше 15 липня поточного року повинна оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель. Таким чином, власники землі зможуть дізнатися про її вартість з інформації, оприлюдненої на веб-сайті ДФСУ.від natalka_l - Бухгалтерська практика
а я взагалі не розумію, що значить "як правильно?". Управлінські звіти робляться для кого, хто ними користується? Для керівника. Так от яку він хоче бачити цифру - такий розрахунок і правильнийвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quoteuuuuuu Нам прислали Акт камеральной проверки и Повидомлення с указанием явится в налоговую для подписания протокола про админнарушение. Т.е. у меня есть шанс в налоговой объяснить почему я так поступила и штраф не платить? ні, на цьому етапі вже нада писати заперечення (якщо в терміни вкладаєтесь) або чекати ППР і тоді скаргу. А по адмін штрафу - це в суді нада розказувати, а не в податковівід natalka_l - Бухгалтерська практика
точно має бути запит (бо в Вас розбіжність між декою і ЄРПН). Якщо не зможете аргументувати свої дії - буде акт. В мене в такій ситуації, був акт, і ППР яке я оскаржила.від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка налоговики говорят показывать в 14 строке Декларации, и в дод 1 табл. 2, по бухсправке, в табл.2 ИНН поставщика и дату справки це недавно таке говорять? Просто в такому випадку по ідеї залишиться завищена реєстраційна сума.від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteNataKosya Ну якщо рекомендації фактора для Вас мають більше значення ніж законодавчо встановлений порядок заповнення деки - то робіть так як фактор пише. Все що Вам нада зробити, це - або зараз подати УР за травень, потім деку за червень, а потім УР за червень - або подати деку за червень (без уточнених показників травня), а потім (на наступний день) подати УР за травень і після ньоговід natalka_l - Звітність
Quote7th_sky Всем спасибо за помощь и ответы. Буду с Д 2 подавать .... Тобто, запитали - Вам всі сказали що не потрібно і Ви все рівно будете з ним подавати ? А для чого тоді питати?від natalka_l - Звітність
QuoteOxi все залежить від того, які у вас показники у червні з тими перехідними мінусами Охі, если ставить -14тыс - тогда остается минус, а если взять -1,5тыс. у меня появляется НДС к уплате. Не знаю как правильно поступить: 1. Подаю деку за июнь, учитывая ошибочные данные мая, потом после подачи отчета делаю 2 уточненки за май и за июнь. 2. Подаю уточненку за май и сдаю до 20-го числа отвід natalka_l - Звітність
Quoteknopa Скажите, куда платить 3% по УРу: 1 Бюджетный НДС-ный счет(Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), или на СЕА? 2.Штраф платим в день подачи УРа? Спасибо. 1 Бюджетний. 2. До подачі УРвід natalka_l - Звітність
QuoteNataKosya У меня похожая ситуация, не была включена в деку НДС за май НН за май, своевременно зарегистрирована (не буду вдаваться в подробности что и почему), а теперь хочу подать уточненку за май в июЛе. Дека за май с минусом т.е. -14тыс.(строка 21), включая эту НН, минус уменьшается становится ок -1,5тыс. в вас зобов'язання?від natalka_l - Звітність
Quote7th_sky Вопросы 1.Д2 , который был в мае я подаю сейчас с УР? Налоговики говорят, что нет,потому что в результате УР будет к уплате, но я же должна исправить все додатки, в которых было изменение.И есть консультация в базе Якщо у Вас виникає 18 рядок - то додаток 2 не подається ( в уточненій деці, в вас не буде 21 рядка - немає що розписувати) Quote7th_sky 2.Деку за июнь "звітнавід natalka_l - Звітність
QuoteЖека ...А зараз включила в деку по реальним обсягам- т.е податкова- кокоригування от так якраз якби і не правильно (суперечить ст.192 і суперечить висновкам Ваших аудиторів про РК на помилки які не включаються до дек) І додаток 1 заповнюєте з своїм РК (який був не зареєстрованим в червні) чи ні? В Вас розбіжність виникне з контрагентом (не по сумах, а по документах в яких ці суми відобвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Якщо читати ст.192 буквально, то так як і Ви написали: QuoteЖека ...или показывать не правильную налоговую и в следующем месяце корректировку?. Спасибо! А так як кажуть аудитори: QuoteЖекаАудиторы говорят, должна показать по реальным обязательствам. Т.е на сумму Налоговая-корректировка. Т.к корректировки на ошибки не включаются в декларацию, такие ошибки исправляются путем подачи уточненки..від natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteNadya31 В мене сума "перевищення " ще від листопада( заблокован податкові), в січні та лютому ми їх зареєстрували, уточнюючі подала, а у витягу сума перевищення далі висить. А як Ви їх зареєстрували? Вам розблокували і Ви ті ж самі зареєстрували, чи просто на ті самі операції виписали нові ПН?від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quoteлюбаша мне как покупателю -нужно включать в деку эту " незарегестрированную кор-ку? Вам, як покупцю, в першу чергу потрібно вирішити з продавцем що Ви далі будете робити з своїми РКвід natalka_l - Бухгалтерська практика
собівартість = фактурна + податкивід natalka_l - Бухгалтерська практика
QuoteOxi і щоб не було питань при камералці, вам краще задекларувати і помилкову пн у травні і рк до нього в періоді реєстрації[/quote Жесть... Покупець не дакларуэ, а Ви задекларуйте... А Ви розумiэте що в системi спiвставлення ПЗ i ПК розбiжнiсть, чи не чули про таку систему? Для чого такi поради давати?від natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotepanig ...Вот интересно, что вы поклонники двух знаков скажите, когда в суммах будет 6-ть знаков, а в цене 2. мені пофіг, буде новий порядок - будем робити так як напишутьвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quoteolex ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 01.06.2018 р. № 2410/6/99-99-15-03-02-15/ІПК ... Таким чином, у випадку якщо здійснюється відвантаження товарів, надання послуг протягом одного дня за декількома договорами з одним покупцем, то такому покупцю може буде складена як одна податкова накладна, в якій будуть внесені загальні дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг відпвід natalka_l - Бухгалтерська практика
Quotealisona состоялась моя встреча с представителями ДФС по-поводу ошибочных налоговых не включенных в декларацию и суммы превышения, по-поводу ответа на мое письмо от февраля месяца , ответили - ждите, ответ дадим. По-поводу самой ситуации, наслушалась что я не одна такая, что плательщики манипулируют ошибочными налоговыми что б занизить обязательства, и в таком духе, когда я прямо спросила, чвід natalka_l - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua