Quotelet_natali Ну ведь знала же, но никогда не обращала внимания, что можно и код ОКПО вводить, думала только ИНН. Спасибо большое.від ksuha_ - Бухгалтерська практика
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОЖАЛУЙСТА, СБРОСЬТЕ ССЫЛКУ НА РЕЕСТР (ЕСЛИ ТАКОВОЙ СУЩЕСТВУЕТ), КАК НАЙТИ ИНН ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН ТОЛЬКО КОД ОКПО??? СПАСИБО ЗАРАНЕЕвід ksuha_ - Бухгалтерська практика
огромнейшее спасибо за помощьвід ksuha_ - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Пожалуйста, кто сталкивался, подскажите, в ДОДАТКУ 2 До порядку видачі довідки про відсутність заборгованності з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів какой нормативно-правовой акт нужно указывать, если справка нужна для участия в тендере???? Первый раз готовлю такие документы. В налоговую не могу дозвониться.від ksuha_ - Бухгалтерська практика
АА исчисляется дополнительный отпуск на детей по тем же правилам, что и основной???від ksuha_ - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил потому что это социальный отпуск, а не ежегодный, он не зависит от отработанного стажа Огромнейшее спасибо!!!!!від ksuha_ - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил да ст. 19 Закона об отпусках Михаил, подскажите, где прописано данное право, если женщина не отработала полгода??? Мне нужно показать это лично директору, чтобы он подписал приказ. Спасибо заранее. Ищу в инете , нигде не сказано.від ksuha_ - Бухгалтерська практика
Добрый день. Воспитатель в детском саду, мать 3-их детей , отработала 4 месяца после выхода из декрета. Имеет ли она право на детский отпуск? Если можно, на каком основании? И сколько дней??? Спасибо заранее.від ksuha_ - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля выравнивайте текущим периодом за счет 44 счета. Что смущает? Но если речь об НДС, то нужно смотреть оборотки по контрагентам и сверять остатки 361/6851-643 и 631/3711-644 Смущает то, что никогда с этим не сталкивалась. Хочу точно проводки знать. Вернее почитать, чтобы сложилось правильное мнение. Спасибо.від ksuha_ - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Прошу помощи опытных бухгалтеров! Только взяла на обслуживание предприятие. Сделала сверку с налоговой. Расхождения по всем налогам. Стала разбираться - ужас да и только. Непонятное сальдо, которое висит еще с 2005 года (по разному). По сверке, что радует, у нас переплата по налогам. Но хочу выровнять, чтобы было все правильно и дальше могла работать спокойно. Подскажите, пож, авід ksuha_ - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! У нас сейчас длится админобжалование НУР. Вчера в налоговую подали заявление о применении налогового компромисса, касающегося данного уведомления-решения. Сегодня директор сказал оплатить 5% от суммы обязательства, не дожидаясь решения налогового органа (он уверен в положительном результате). Звоню в налоговую, никто не может дать внятных объяснений на какие реквизиты платить и свід ksuha_ - Бухгалтерська практика
Спасибо Вам огромное!!! Буду следить за этим вопросом.від ksuha_ - Бухгалтерська практика
Я извиняюсь за свою твердолобость, но я я не понимаю. Помогите мне разобраться. Как малому ребенку. Почему тогда идут ссылки на вышеуказанный пункт??? Да ладно с этим пунктом... При составлении декларации сумма благотворительной помощи у меня нигде отражаться не будет??? Ни в какую строку не попадет???від ksuha_ - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил 977 счет прочие 16 стандарт я это понимаю в налоговом учете 4% остались или нет??? Где это почитать???від ksuha_ - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил нет его там с 1 января В переходных положениях подраздел 4 пункт 33 указывается ссылка на данный пункт. На основании чего мне расматривать включение в расходы благотворительную помощь теперь? ;% эти вообще остались или нет?від ksuha_ - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Помогите в Налоговом Кодексе, который на данный момент действует, найти подпункт "а" 138.10.6????? Пытаюсь разобраться с благотворительной помощью монастырю (неприбыльная организация). Везде идут ссылки на вышеуказанный пункт. Я его хочу почитать лично, но - увы - не вижу его в Кодексе. Не пойму. Спасибо.від ksuha_ - Бухгалтерська практика
Спасибо большоевід ksuha_ - Бухгалтерська практика
QuoteLina_Lina Да. Там где код 2454- не правильно. Уже месяц назад. Lina-Lina, будьте добры, а на что можно сослаться? Какой документ это подтверждает? Это относится к определенным контрагентам???від ksuha_ - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Откликнетесь, пожалуйста, кто как отреагировал на заполнение налоговых накладных от Нова Пошта и Киевстар, в которых в табличной части не заполнен столбец 5.2, а в столбце 5.1."услуга". Разве это правильно???від ksuha_ - Бухгалтерська практика
Спасибо всем, особенно Ляля-Олявід ksuha_ - Бухгалтерська практика
Хорошо, с первой корректировкой разобрались. Я, как поставщик, регистрирую ее со знаком минус в табличной части. А как новую налоговую накладную выписывать??? Ведь у меня первое событие - оплата - была еще 02.02.15. Как я могу выписать новую налоговую, ведь ее надо регестрировать??? Ниче не понимаювід ksuha_ - Бухгалтерська практика
Ляля-Оля, может я и туплю, но хочу до конца разобраться. Значит обе корректировки я регистрирую, как продавец. Мой покупатель у себя как должен все отразить? Ведь к нему не попала налоговая накладная неправильная. Он что проводит только корректировку с плюсом? Или мне нужно отправить ему эту неправильную, для того, чтобы на основании ее можно было провести корректировки??? И они же в принципевід ksuha_ - Бухгалтерська практика
Проверьте меня, пожалуйста еще раз: Первую корректировку, которую я выписываю с неправильными реквизитами (неплатник и 100000000000) и с минусами в табличной части, я (поставщик) регистрирую сама на основании того, что "Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), а також складених під час отримання повід ksuha_ - Бухгалтерська практика
А я уже ничего не поняла!!!! Кто что должен регистрировать????від ksuha_ - Бухгалтерська практика
Я вообще первый раз такую информацию слышу, хотя перелапатила уже столько за эти дни...Понимаете, мой покупатель потребует какое-то подтверждение сказанных слов (как каждый нормальный бухгалтер) и мне уж очень интересно откуда такая информация. Пожалуйста, хоть какуб-то ссылку... Спасибовід ksuha_ - Бухгалтерська практика
Всем, здравствуйте! В продолжение темы "неплательщиков", хочу задать свой вопрос, над которым бьюсь уже несколько дней вместе с ребятами из "Медка". У меня такая ситуация: я (поставщик) ошибочно в феврале месяце выписала налоговую накладную с типом причины 02 своему покупателю, который на самом деле плательщик НДС. Ситуация неприятная. Согласно разъяснениям ДФС в своем пвід ksuha_ - Бухгалтерська практика
QuoteKisulya Quoteksuha_ QuoteKisulya Quoteksuha_ QuoteKisulya ничего, что красным. я отправила, пришла кв.2 с попередженням и отчет принят Неужели отправился отчет с ошибкой? Может, попробовать вариант, когда сделать изменения в таблице 6 графа 18 - поставить 1218???? Кто-то так сдавал??? а 3,6% тоже будете с 1218? Да, вы правы. Просто переживаю, что сейчас проблемы с квитанциями. Вдруг отвід ksuha_ - Звітність
QuoteNastya я меняла в табл. 1 только начисления, пришло попередження, хоть так хоть так будет попередження, а что мы можем сделать если они не дали пояснений, как бы мы отчет не сдали все равно, будет через одно место. Если у вас доначисления до минималки, то значения в строках 1 и 2 у вас разные. И что показывает без ошибки, только с предупреждением? А когда вы отправляли отчет? Я формирую севід ksuha_ - Звітність
QuoteKisulya Quoteksuha_ QuoteKisulya ничего, что красным. я отправила, пришла кв.2 с попередженням и отчет принят Неужели отправился отчет с ошибкой? Может, попробовать вариант, когда сделать изменения в таблице 6 графа 18 - поставить 1218???? Кто-то так сдавал??? а 3,6% тоже будете с 1218? Да, вы правы. Просто переживаю, что сейчас проблемы с квитанциями. Вдруг отправлю с ошибкой и придетвід ksuha_ - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua