QuoteMamulett Общую сумму делите на строки 1.3 (5 дней), 1.4 (за счет ФССТВП) , 1.5 (для декретных). По другим разделам таблице уже делите на 33,2% и 8,41%. И 2% будет одинаково для всех категорий. ДЯКУЮвід Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
QuoteMamulett В отчете отражаете так как начислено, и если до 20-го февраля, деньги так и не поступят еще и уплатить обязаны. Відображати однією строкою 1.3 Таблиці 1 чи потрібно розподіляти(якщо да, то на які)?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha З урахуванням змін, внесених до пункту 198.6 статті 198 розділу V Кодексу, з 1 січня 2015 року втратила чинність норма, згідно з якою у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігалося за ним протягом 365 календарних днів з дати складання повід Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Чи можна включити ПН за грудень 2014 року?Пн на оренду.від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Quotesvetnik я подтягивала вручную.под гтд , что в документе, а под покупку , что в выписке. Як в ручну?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Підскажіть,як бути, якщо 17.02.15 була розмитнена машина з товаром по курсу до 14,00(29,647383/євро), а покупка валюти була по курсу НБУ після 14,00(3 007,0020/євро).Як провести в програмі правильно,якщо за одну дату повинен стояти курс один?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Підскажіть,як бути, якщо 17.02.15 була розмитнена машина з товаром по курсу до 14,00(29,647383/євро), а покупка валюти була по курсу НБУ після 14,00(3 007,0020/євро).Як провести в програмі правильно,якщо за одну дату повинен стояти курс один?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Підскажіть як правильно відобразити лікарняні за січень в Додатку 4.таблиці 1(в яких строках), взагальному було 12 днів, але 7 днів держава не перерахувала на рахунок і не було утримано ЄСВ???від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. искренне Вам советую не лезть в периоды предыдущих бухов, если специально за это не платят есть акт сверки, на его основании переносите сальдо, разницу списываете на доходы или расходы кстати, возможно это разные таможни? Чи правильно коли по 37 рах. залишок по дебету?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
QuoteAleksey2993 QuoteР.В. искренне Вам советую не лезть в периоды предыдущих бухов, если специально за это не платят есть акт сверки, на его основании переносите сальдо, разницу списываете на доходы или расходы кстати, возможно это разные таможни? 1-митниця(стара) передплата 3 тис. 2-митниця(нова) наш борг 1,5 тис. 3-по акту звірки залишок передплата- 1 тис. тобто якщо прикинути після пвід Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. искренне Вам советую не лезть в периоды предыдущих бухов, если специально за это не платят есть акт сверки, на его основании переносите сальдо, разницу списываете на доходы или расходы кстати, возможно это разные таможни? 1-митниця(стара) передплата 3 тис. 2-митниця(нова) наш борг 1,5 тис. 3-по акту звірки залишок передплата- 1 тис. тобто якщо прикинути після переносу: 3 -1,5=1від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. это удобно, но не правильно новая таможня имеет другой код ЕДРПОУ тобто, по акту звірки можна орієнтувати і зрівняти залишок, і це буде правильно.А то суть в тому,що попередній бухгалтер не переносив залишки і тепер не можливо відслідкувати чи все було раніше правильно проведено, залишився тільки залишок по старій митниці, ну і вже нова була створена при мені.від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Підскажіть, як закрити(перенести) залишки по 37 рах., якщо було створено 2 окремих контрагента в 1с8, на стару і нову митницю?Якщо по на старій висить предоплата.від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
QuoteAnchytka Переоформите договора на свою компанию. Вони переоформляються, як бути під час переоформлення?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
01.07.14 покупцю було відвантажено товар і пройшла оплата, 10.10.14 він його повністю повернув, але повернення коштів не відбулось, а 26.01.15 знову просить цей же товар відвантажити по тій же вартості.Як правильно провести в бухг.обліку і як закрити заборгованість? Діяли по одному договорувід Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
В наслідок реорганізації було створено нову компанію і передано їй частину землі, але на даний час договір оренди оформлений на стару компанію, вона платить за нею податок, але як бути, якщо земля по сутті її не потрібна і плати теж не має бажання?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте!Підскажіть, який пакет документів складається під час проведення взаєморозрахунку?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
QuoteAnyutko Больничные - компенсация потерянного заработка. Дякуювід Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Як оплачуються лікарняні, додатково до зп чи зп не нароховується взагалі за днів непрацездатності?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Подскажите, когда работник на больничном, какая процедура оформления в бух. учете и какими документами?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Quoteвип А запрашивал регистрацию и саму НН? В ОПЗ новая форма запроса, извлечение из реестра даже декабрьские не показывает... Т.е. ответ приходит, а там никаких данных нет... Декабрьские прошли, дозвонился до инспектора, сказала что по сути до 01.02.15 все остаётся по старом(регистрация НН), но с новой формойвід Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Кто-то уже регистрировал в этом году НН, как работает схема с новыми введениями?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Подскажите, с 01.01.15 г. отменили доверенность на получение товара, как сейчас на практике отпускать без неё?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Підскажіть, чи можна буде в 2015 році перейти на електроний документооборот по всіх первинних документах, а не лише по ПН.Є електронні підписи та печать, щось ще потрібно для того щоб електронний первиний документ вважався оригіналом?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, якщо були нараховані та сплачені вітсотки за кредит, як це провести в 1С 8(якими документами) і чи потрібні підверждаючі документи крім договору на нарахування кредиту(короткострокового)?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ По законодательству Вы должны выплатить отпускные не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Значит, начисляете в октябре по ср.з/п за 12 мес. (октябрь 2013 - сентябрь 2014). В отчете по ЕСВ отражаете двумя строками, отдельно - за дни октября, отдельно - за дни ноября. А что делать если, за октябрь не показал дни отпуска и просто посчитал ставку?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Quotetaya2007 если вы имеете ввиду деку по прибыли - то годовую поставте- как правильно по итогу года, и себе напишите бух.справку а как кварт. фин.отчеты?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
Подскажите, если сотрудник был в отпуске с 15.10.14 по 03.11.14, в каком месяце начислять отпускные?від Aleksey2993 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua