Импортеры, поделитесь, пжл, как Вы выходите из ситуации, если получаете большой аванс?від knopka777 - Бухгалтерська практика
В прошлый раз я сумму переплаты вернула на рс предприятия, в этот планирую вернуть просто на наш счет на таможне, за этим будет следить брокер и я увижу сколько можно недоплачивать по остатку на 631. Спасибо, что помогли разобраться с пошлиной, я раньше думала, что если будет корректировка,то изначально с\с товара завышена и это ошибка, а получается, это просто меняется состав расходов на датувід knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо, т.е. если у меня ГТД и лист коригування в одном месяце, то я могу его просто приложить к ГТД и провести окончательные суммы по пошлине и НДС уже с учетем исправления? Если в разных, то все эти корректировки-сторно делать ручными операциями? А как тогда корректировка НК попадет в декларацию? И еще вопросик, как быть, если корректировать надо уже закрытый период, например квартальщикам,від knopka777 - Бухгалтерська практика
Очень нужен совет, пжл.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, таможим товар, нет сертификата евро1, поэтому по завышеной пошлине. Сразу будет продажа. Потом брокер получит доки и пошлину пересчитают. Что это будет? Новая ГДТ? Как это проводить? К приходной накладной создавать новую ГДТ или править старую и как исправить в 1с себестоимость по уже проданному товару?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Товар грузим на РЦ, оттуда он развозится по всем точкам. Может пройти месяц, пока кладовщики примут товар. Кажется, я запуталась. Вам покупатели присылали акты розбіжності и Вы просто назад отправляли им второй эк. этого акта с печатью? Первоначально выписанную расходку не меняли? Мне присылают акты с запросом изменить рн на реально полученное количество и тогда я не понимаю, почему бухгалтер нвід knopka777 - Бухгалтерська практика
А чем грозит для поставщика отсутствие склада и признание операции бестоварной? Обязательства же не снимут?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите по такой ситуации. Предположим, у тов-ки не хватало нк,и его дали через товар, и вернули. Т.е. по докам это не услуги были, а товар. Потом выяснилось, что у предприятия-продавца проблемы с налоговой, как это может отразиться на тов-ке покупателе? Если придут по цепочке, то это будет встречная проверка? Могут признать хоз. операцию фиктивной? Если услуги, я понимаю, снимаювід knopka777 - Бухгалтерська практика
Акты расхождения мне присылают по эл. почте и часто уже после закрытия периода. Работаем с сетевиками,они долго принимают и приходуют товар. Получается, что пока я по почте не получила акт несоответствия, я после закрытия периода вообще могу ничего не делать? И потом рк я могу просто показать в текущей деке в строке 16,2 после ее регистрации покупателем? Спасибо.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо. Тогда, если рн у меня в ноябре, то в декабре я делаю корректировку любой датой? И потом уточняющий расчет к деке за ноябрь?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Да, как раз такой случай, просто получается, что в базе у меня будет расходка уменьшенная и со временем будет непонятно, что это недовоз был. И получается, что вся выписанная нн-ка в таком случае неправильная, потому что уменьшать позицию в нн нет основания, или я неправа? У вас были проверки этого участка?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, как провести полученный от покупателя Акт про розбіжності в учете. Поставка была в начале ноября, нн-ка уже зарегистрирована. Просто переделать доки не получится. Как это исправляется? Есть какой-то документ в 1с наподобие возврата? Или я просто меняю расходную накладную на реально отгруженное количество? Мы с недостачей согласны, довезти товар покупатель не согласен. Кавід knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите пжл. Получили аванс во второй половине ноября и не успели растаможить в одном месяце. Очень не хочется вынимать дважды деньги с оборота на НДС. Как можно это решить? Если вернуть аванс покупателю в декабре, нн еще не зарегистрирована, обязательства по авансу все равно надо показать в деке за ноябрь и регистрировать нн-ку? А если плательщик напишет, что ошибся с назначевід knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, можно ли платить зп сотруднику на карту, открытую под зарплатный проект с его старого рабочего места. Банк другой. Получается, я буду отправлять зп просто отдельной платежкой. Это считается нарушением? Или рс обязательно должет быть подвязан к зп проекту того банка, с которым у фирмы договор?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Не зрозуміла, чому? Припустимо, нерезу платимо зараз, а інпорт буде у квітні і з квітня ми платники ПДВ. 1. Ситуація перша. Є аванс. Якщо ми його отримаємо до реєстраціі, то і ПЗ не буде. Але ніхто аванс не кине неплатнику. 2. Нема авансу, тож відвантажуємо товар у квітні/або далі і все у нас є, і ліміт і відємне значення в деці.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, решила переспросить. Планируется импорт, но св-ва НДС еще нет. Я правильно понимаю, что можно сделать аванс поставщику до получения св-ва, главное, чтобы оно было в месяце, когда товар будет таможиться?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо, я думала это или "складське господарство".від knopka777 - Бухгалтерська практика
Мы оптовая торговая фирма, и время от времени предоставляем доп услуги покупателям, приводим товар в желаемый вид. Не понимаю, как отрасль на это влияет, если прежде всего, это вид деятельности. Я уже все кведы по услугам пересмотрела, ничего похожего нет, даже если смотреть по отраслям.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, какой код для НН выбрать для услуг упаковки, маркировки и сортировки? Это "складське господарство" или "інщі допоміжні послуги транспортування"? Спасибо.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо, но саму процедуру я правильно описала? Если одна ошибка изменить данные нескольких деклараций, то по всем будут считать пеню, да?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Та не знаю, просто, может, у кого-то есть наработанные вещи какие-то. Просто так из-за любой неточности такую пеню насчитать могут за несколько лет, ведь не проверишь же каждую нн-ку, если обороты большие.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, как происходит на практике, если во время проверки находят ошибку в декларации по НДС в старом периоде? Допустим, включили неправильную нн-ку в кредит или пропустили обязательство. И это привело к недоплате в 07.2016 года. Пеня будет тянуться и насчитываться с 07 2016 года? А если был НК в запасе, но его на сумму ошибки уменьшили, то будут пересчитывать все послвід knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо, а я должна что-то показывать в деке за октябрь, если ур будут в периоде этом?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, в июле не показали обязательства, буду подавать ур к деке за июль, уменьшится сумма нк, с рядка 21. НДС к уплате не было ни за 7 ни за 8 месяц. Значит ли это, что надо подавать ур и за август тоже, ведь теперь получается, что в деке за август неправильно указан нк с предыдущего периода? И что, так всегда делают? А если ошибка тянется с начала года, то за каждый месяц отдельный ур?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Т.е. мне просто проводить авансовый отчет и будет висеть задолженность перед диром? А какие штрафы за это могут быть, если физ лицо пошло и заплатило налоги за юр. лицо, это еще и штрафуется?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Я не могу понять, почему будут штрафы, сотрудник получил аванс 25.09, и дальше с этими деньгами мог пойти в кассу банка, а мог положить себе на карту и заплатить по безналу, чтобы в очереди не стоять. В квитанции плательщик директор.від knopka777 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua