угу...а як можна довести помилковість? І якщо іі не довести, додадуть до но того періода, коли зареєстрована, чи це я фантазую?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Спасибо всем за ответы, еще один вопрос, какая ответственность, если ошибочно зарег. лишнюю нн в ЕРНН, и в деке она не отразится...від knopka777 - Бухгалтерська практика
Д2 37 - это сумма нк, которая переносится в след. период продать товар на новую товку с но 37+50від knopka777 - Бухгалтерська практика
Овердрафт - це суми, які нараховуються системою? У мене така непроста задача: використати сумму ліміту так, щоб не платити додатково. Підприємство закривається. Припустимо по деклараціі в Д2 37, ліміт на суму 200, а залишок коштів 50. В такому випадку, якщо підприємство не продовжить діяльності, я можу забрати лише 37+50, так?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Да, спасибо, дело в том, что остаток на ндс-ном счете тоже в 4-ре раза меньше, чем лимит. Я не могу понять, как такое могло получится? Получается, лимит есть, а использовать этот нк я не могу...від knopka777 - Бухгалтерська практика
утеряна база,т.е. непонятно, на основании каких данных заполнялись декларации, нн-ки в с-ме конечно естьвід knopka777 - Бухгалтерська практика
Если я правильно понимаю, то регистрируя нн на нужную сумму, я в деке выйду на уплату налога. Пока мы пользуемся запасом налогового кредита и не платим в бюджет. НН-ку с-ма мне пропустит, а разница в деке заставит платить живыми деньгами по итогам месяца.від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, в наследство досталась компания, истории старого бухучета не знаю. Сейчас срочно нужен нк, в ЕРНН висит нужная сумма, а по деке кредита у нас нет. Сверить непотвержденный нк старых периодов возможности нет. Получается, что просто не включали входящие нн-ки в деку все это время? Как-то можно это исправить, если первичка утеряна?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Я с таким не сталкивалась, а мне рассказали, как я спросила. Сама понимаю абсурдность, но думала, новое что-то появилось... А "все будет подаваться" - это что? Приходные документы и данные по остаткам товара?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Разные люди владеют разной информацией...Вопрос, собственно, надо ли "регистрировать" старый товар в налоговой, который в базе НДС отсутствует, кого-то просили принести остатки? Как это происходит вообще?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите, как налоговая считает несоответствие объемов поставки? По конкретному предприятию, по конкретному коду смотрять, сколько купили и сколько продали?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, действительно ли надо подавать в налоговую товарные остатки с кодами?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Подскажите, как рассчитывается льгота по освобожденным от НДС операциям, если в строку 5 Декларации по НДС суммы попали по предоплатам от заказчика за услуги, акты выполненных работ не выставлены, себестоимости нет. Брать сумму предоплаты и *20%?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Quoteknopka777 А виплата буде пізніше за 07.08 І був звільнений співробітник, як краще виправити?від knopka777 - Бухгалтерська практика
А виплата буде пізніше за 07.08від knopka777 - Бухгалтерська практика
Добридень, підкажіть, як краще зробити, в липні пропустили індексацію. Нарахувати та виплатити в серпні? Які наслідки, штраф в 10 мин зп на кожного співробітника не буде загрожувати?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підкажіть, якщо директор вніс ПФД і в квитанції це зазначено, але через свого водія, який офіційно не оформлений на підприємстві, треба додавати доручення до договору?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Підкажіть, чи правомірно банк вимагає довідку від нашого нерезидета-постачальника про місце сплати податків?від knopka777 - Бухгалтерська практика
І в декларацію на прибуток?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Чи є спосіб знизити податкове навантаження, зменшивши базу ПЗ?від knopka777 - Бухгалтерська практика
І заплатять ПЗ з залишкової вартості. Оцінка потрібна в випадках, зазначених в ст. 7 Закону про оцінку майна...І коли автівку продає фізособавід knopka777 - Бухгалтерська практика
ПДВ з залишкової, а договірна ціна може бути хоч три копійки?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підприємство планує продаж легкової автівки фіз. особі по договірній вартості, яка значно нижча за залишкову. Які податкові наслідки можуть бути? Якщо буде акт сервісного центру про недоліки, можна буде не нараховувати ПЗ на залишкову вартість, а тільки на договірну?від knopka777 - Бухгалтерська практика
Дякую, а аудитори радили щось стосовно дати признання валюти, я бачу кошти після продажу75%, і в мене ділема, показати на розподільчому рахунку? Чи після продажу? У виписці банку на валютному зараховуэться 25%, я ж не можу проводити, що 100 відсотків прийшло, в документі інше...Якось робила раніше, може, просто не "заморачивалась".від knopka777 - Звітність
Дякую за відповіді і взагалі за Ваш час, але не можу вторпати, як можна використовувати 441, на ньому ж буде залишок, виходитьприбуток нерозподілений, а який же це прибуток, якщо це цільові кошти і мають залишатися на 481, поки не будуть використані?від knopka777 - Звітність
Сплатив за оренду. Вибачте,до мене щось не доходить. Дт 481 Кт 441 - зарахування у дохід фінансування; - я роблю на всю сумму надходження від нерезидента? Чи тільки на сумму витрат, понесених за місяць? Бо якщо на всю сумму фінансування,то в мене ж дохід вийде, чи не краще невикористані кошти залишити на 481. Я хотіла робити так: ДТ 311 КТ 481 20 000 ДТ 92 КТ 631 5 000 ДТ 481 КТ 74від knopka777 - Звітність
У мене некомерційне представництво, дохід я визнаю разом з витратами, тобто,коли на 92 потравляє сума, я роблю проведення ДТ48 КТ441 на суму витрат. Разом списуються кошти із 311, а тут я засумнівалася. По факту кошти представництва ж не використані? З представництвом діла не мала, постійно плутаюся. Кошти одразу по авансовому повертати не буду, заборгованість перед працівником може повисіти?від knopka777 - Звітність
Ще раз дякую, спитати нема в кого, купа питань. Наберуся наглості і запитаю ще. До відкриття рахунку треба було сплатити рахунок, вибачте за тафтологію. Провела оплату, як авансовий звіт, закрила актом, та гроші поки що не повернула директорові . Витрати вже на 92-му, буду закривати на фін.результат, на 372 висить заборгованість. Чи треба показувати дохід чере 48 рахунок?від knopka777 - Звітність
Дякую за відповіді. Дт 481 Кт 441 - зарахування у дохід фінансування; Дт 442 Кт 791 - списання на витрати фін.результату. Ці проведення в 1с Ви робите ручними операціями?від knopka777 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua