спасибо большое) а в статистику ничего подавать не нужно?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно принять на работу главбуха? кого необходимо уведомить?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
подскажите, пожалуйста. у нас на пред-тии тоже умер сотрудник еще в сентябре 2015г. зарплату его мы задепонировали, ждем наследников, верно? выплатили помощь от соцстраха (2200 грн.), как правильно указать в 1ДФ? с кодом 146? а кого указывать - брата умершего (он получал деньги) или самого умершего? депонированную зп нигде не показывать же? заранее спасибовід pl_elenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, как быстро через Медок приходил ответ??від pl_elenka - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Я посчитала, так безопаснее, что неправильную НН не имею права ставить в НК, и РК не включала, т.к. он к невключенной НН. Ведь могут при проверке снять НК по неправильной НН, а РК "не заметить". Спасибо вот и я думаю так же... а на чём Вы основывались? помню вроде недавно видела разъяснения по этому поводу, но теперь никак не могу найти(від pl_elenka - Бухгалтерська практика
то есть достаточно внести верную НН и всё? РК и не верную НН не показываем???від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Підкажіть., будь ласка, як вірно показати РК у декларації з ПДВ? Нам виписали ПН з помилкою у даті.до неї зареєстрували РК із причиною "послуга не відбулась" і виписали нову вірну ПН, у додаток 5 вносити тільки вірну чи обидві ПН? А РК внести у р.16 декларації та дод.1?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. нам выписали НН на "операції звільнені від ПДВ". Нужно ли эту НН показывать в деке? если да, то в каком рядке?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotepl_elenka QuoteЛяля - Оля Вы можете ее задепонировать ,чтобы долгом не висела. А если деньги из банка в кассу предприятия на выплату этой з/п не выдавались, то депонирование всё равно можно провести в 1с, верно? в общем-то, нужно таки снять нал, подержать в кассе 3 дня и сдать как депоненты. НУ и налоги все перечислить в бюджет соответственно Спасибо а не подскажите каквід pl_elenka - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Вы можете ее задепонировать ,чтобы долгом не висела. А если деньги из банка в кассу предприятия на выплату этой з/п не выдавались, то депонирование всё равно можно провести в 1с, верно?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
А как быть с его з/п неполученной? Т.е. я её до вступления наследников в право наследства никому не отдаю, правильно? в 1С она будет у меня висеть как задолженность по з/п в течении полугода... может эту сумму необходимо перевести на какой-то другой счет? кто сталкивался с таким, подскажите, пожалуйста.від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Спасибо! Не то, чтобы большую... просто по всем налогам из з/п. Сначала решили отправить директора в отпуск, соответственно заплатили все налоги с отпускных, а за день до отпуска всё переиграли и он остался работать в общем, если всё учитывается, то отлично, меньше сейчас заплатим)від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если предприятие излишне уплатило больше налогов, то они переходят на след.месяц или нужно писать письмо об их возврате? По логике вроде как должны переходить, но как законодательно - не могу найтивід pl_elenka - Бухгалтерська практика
Спасибо всем! и снова вопрос: а как быть с фин.помощью? за этот год директор дважды давал возвратную фин.помощь предприятию, осталось возвратить ему еще 80 тыс.грн. я так понимаю, что и в этом случае нужно ждать 6 месяцев, пока будет установлено право на наследство. т.е. в этом году пред-тие не выдаст деньги по-любому... следовательно нужно будет заплатить налог с этих 80 тыс.?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Quoteolgau 1ОПП -это форма для налоговой,но по-моему она уже не подается сейчас.Подаете госрегистратору форму №4 и через единое окно информация об изменениях попадает в налоговую.Сейчас наш юрист отсутствует,чтобы уточнить все эти ньюансы. Спасибо! А по поводу з/п? как раз сегодня день её выплаты.. кому выплачивать? Есть гражданская жена, несовершеннолетний ребенок от первого брака. и каквід pl_elenka - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! А не подскажите, как правильно заполнить форму 1ОПП для подачи госрегистратору? ведь умерший был одним из основателей. кого-то вместо него нужно писать? или пока не произошло перераспределение долей указывать вообще не нужно?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Девочки, помогите, пожалуйста... У нас такая ситуация: умер директор предприятия, он же один из двух засновныкив, у него 49 % в уставном капитале. необходимо назначить другого работника директором . какие мои действия? простите, может непонятно пишу, но никак не могу совладать с эмоциями...від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Девочки, подскажите, пожалуйста!!! Сегодня отправила повидомлення о новом сотруднике через медок, от сегодняшнего числа, но в периоде отчетов стоит - серпень... Налоговая приняла, но написала зауваження "...Попередження - закінчення подання форми - 31.08.2015." нужно ли пересдавать?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
QuoteOxi я все РК тулю в деку, даже нулевые спасибовід pl_elenka - Бухгалтерська практика
Нам виписали ПН у жовтні 2014 року, тільки зараз виявили помилку у номенклатурі (не дописане одне слово). Чи може продавець виписати РК 01.09.2015, вказавши у табличній частині лише причину коригування - зміна номенклатури, та нову назву послуги у номенклатурі? ні зміни кількості, ні ціни не відбувається. І вони ще кажуть про те, що ми не мали права на податковий кредит при такій помилці,від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если в августе выписывали РК на изменение номенклатуры, сумма не менялась, нужно ли такой РК показывать в деке?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Включаєте в серпень. ПН зареєстрована без порушення термінів. До 30.09.2015 року податкові накладні реєструються так: - виписані з 01 по 15 число місяця реєструються до 30/31 числа цього місяця - виписані з 16 по 30/31 число місяця реєструються до 15 числа наступного місяця.від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кто что знает... еще в 2012 году продали товар на сумму 128644 грн., покупатель частично оплатил его в 2013, задолженность на сегодня 113644 грн. в этом годе мы судились с ними по поводу неоплаты, выиграли суд и теперь нужно рассчитать налоги по всем статьям их оплаты. они оплатят: - сумму основной задолженности - пеню - инфляционные издержки - 3% годовых - оплвід pl_elenka - Бухгалтерська практика
Если можно, проверьте и меня.... стр. 18 = 25648 стр.20=стр.20.1=1038 (минус июня) стр. 25.1. = 24610 есть р.11 в вытяге, но он = 3,2 грн., можно ли его не показывать вообще? и нужно ли показывать р.2 вытягу? в доп.окошке 22.1. деки??? а то что-то в трех цифрах запуталасьвід pl_elenka - Звітність
QuoteTanyshka Quotepl_elenka А может тут будет кто-нить, кто покупает топливо в Авиасе... Кому-нибудь они дали за июль НН??? Мне дали. За 09.07.15г. зарегистрировали 14.07. Но для этого я переругалась с главбухом регионального представительства, после нулевого результата зашла на сайт Авиаса и в обратной связи написала гневное письмо на имя руководства о сложившейся ситуации и, напоследок,від pl_elenka - Бухгалтерська практика
QuoteSvetik13 а смысл? в деку все равно не включишь..... Директор настаивает, тоже смысла не вижу... А может тут будет кто-нить, кто покупает топливо в Авиасе... Кому-нибудь они дали за июль НН???від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кто подавал додаток 8? как его правильно заполнить, если НН поставщиком не выписана. и как к нему подать документы (есть накладная), если подаю деку через Медок? или нужно везти в налоговую лично?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
QuoteTanyaOdessa выписывать датой доп соглашения -смена услуги а как выписывать - оба варианта возможны )) Т.е. возможно выписать и РК, и новую НН датой доп.соглашения? Если не менялась сумма, то на НО это не повлияет? Ведь НДС с этой суммы уже уплачен) По дате нашла вот такое разъяснение, теперь засомневалась какой выписывать.... "...ответ из раздела 101.07 ресурса База налоговыхвід pl_elenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, кто как думает... Выписали НН в марте 2015 на предоплату (60000 грн) услуги. Возврата денег не будет. Нужно выписать корректировку с новым наименованием услуг и новым количеством, сумма не меняется. Можно ли выписать РК с минусом и новую НН с верными данными? Или выписывать один РК с двумя строками??? Выписывать же сегодняшней датой или есть какие-то нюансы?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Еще вопрос по поводу командировочных: вносить в отчет только средства, "надміру витрачені та не повернуті у встановлені сроки" или же сейчас необходимо показывать всю сумму командировочных?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua