QuoteBlick По идее должны быть, но если Вы к ним не пойдете.... некому будет штраф выписывать. ) пришла квитанция № 2 в ней: "Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності. Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка ввід pl_elenka - Бухгалтерська практика
Девочки, подскажите, пожалуйста! С этим дурацким НДСом пропустила 2 отчета в Статистику - по топливу и опт... только что отправила. будут ли штрафы?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ви свої зобов'язання включаєте незалежно від реєстрації. Вчасно чи невчасно ви зареєструєте - це має значення лише для кредиту ваших покупців... Спасибо за ответ! надеюсь, что мы покупателей не подведем... если б и нам выписали вовремя НН А так, с этими новшествами - печаль...від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, что грозит нам за несвоевременную регистрацию НН? Штрафы отменили... и если у меня налоговые, дата которых 17.07.2015-21.07.2015, не будут зарегены до 15.08, то я всё-равно включаю их в НО июля?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Нашла в другой теме ответ ,всё сделала, ответ на запрос пришел "в карточке предприятия указать р/с электронного администрирования и подавать старую форму (1204) - ответ приходит в течение 1 минуты." НО! до этого у нас было положительное значение строки 2, теперь обнулилась строка 5 и в стр.2 у меня минус!!! не то слово как задолбали!!!! Что делать-то?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Доброе утро! Кто знает, что с Медком? пытаюсь отправить запыт про стан рахунку, вот что пишет в квитанции №1: "...В НАСЛІДОК ПОМИЛОК ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО І НЕ ЗБЕРЕЖЕНО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - станом на 04082015 в Системі електронного адміністрування ПДВ для платника податків '*********від pl_elenka - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Quotepl_elenka Девочки, подскажите, пожалуйста!!! Сдали вчера деку, перед этим делала вытяг, сумму из стр.2 перенесла в 22.1 доп. окошко. Всё было хорошо, после подачи делали вытяг - сумма стр.2 уменьшилась на 1 грн., не понятно из-за чего, движений вообще не было(( сегодняшний вытяг показывает стр.8 как раз эту одну гривну. Это страшно? нужно ли пересдавать деку? это из-за округленийвід pl_elenka - Звітність
Quotelet_natali Quotepl_elenka Девочки, подскажите, пожалуйста!!! Сдали вчера деку, перед этим делала вытяг, сумму из стр.2 перенесла в 22.1 доп. окошко. Всё было хорошо, после подачи делали вытяг - сумма стр.2 уменьшилась на 1 грн., не понятно из-за чего, движений вообще не было(( сегодняшний вытяг показывает стр.8 как раз эту одну гривну. Это страшно? нужно ли пересдавать деку? не страшно.від pl_elenka - Звітність
Девочки, подскажите, пожалуйста!!! Сдали вчера деку, перед этим делала вытяг, сумму из стр.2 перенесла в 22.1 доп. окошко. Всё было хорошо, после подачи делали вытяг - сумма стр.2 уменьшилась на 1 грн., не понятно из-за чего, движений вообще не было(( сегодняшний вытяг показывает стр.8 как раз эту одну гривну. Это страшно? нужно ли пересдавать деку?від pl_elenka - Звітність
QuoteOxi pl_elenka, дека заполнена правильно Спасибо, а по поводу суммы переплаты, то её внести в декларацию июЛя? лектор говорила, что если не указать в декларации июНя сумму переплаты в строке 20.2, то эта сумма далее налоговой спишется и будет считаться погашенной и претендовать на нее мы не сможем. нигде законодательно я этого найти не могу. везде пишут только, что эту сумму ( есливід pl_elenka - Звітність
Добрый день! Подскажите, а если у меня за июнь минусовый НДС ( -959 грн.), а строка 2 вытяга положительная и равна 8650 грн., то как правильно заполнить декларацию за июнь? что-то я совсем запуталась... стр. 19 = 959 стр. 22 = 959 Стр. 22.1. доп.окошко = 8650 стр. 23 = 959 стр. 23.3. - 959 стр. 24 = 959 ???? На семинаре лектор Соловьева М.Г. сказала, что если у кого сумма строки 2від pl_elenka - Звітність
Всем привет! В этом году наше предприятие получило фин.помощь от учредителя. Подскажите, можно ли получить еще одну, не погашая при этом предыдущую (срок её погашения до конца года)? никак не могу найти в Законодательстве нужные статьи... Спасибо за помощь!від pl_elenka - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Можно спасибо! то есть просто сохранять при этом сроки возврата (для каждой год со для взятия)? ограничения по сумме так и есть 150 тыс./день?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, а если в этом году уже была фин.помощь от учредителя, можно ли проводить еще одну не погасив предыдущую?від pl_elenka - Бухгалтерська практика
Quotenikon По каждому сотруднику заходите в каждую клеточку удержаний ЕСВ и начислений ЕСВ. Стираете цифру, пишете ту же цифру опять, Энтер. Спасибо большое! получилось!! такое элементарное решение, как оказалось...від pl_elenka - Звітність
Добрый день! Сегодня отправила отчет по ЕСВ за май, вторая квитанция пришла с ошибкой. Подскажите, если срок подачи отчета еще не истек, то нужно переделать отчет и подать как "початкова" со всеми таблицами или там где ошибки "скасовуючі"? А ошибка, собственно, в том, что при заполнении сумм нарах. и утрим. внеску я проставляю в строках отдельно по каждому сотруднику, авід pl_elenka - Звітність
Всем доброго времени суток! Подскажите, как правильно поступить, пожалуйста!!! 16 марта 2015 г. выписали клиенту НН на предоплату за услугу в количестве 0,2 шт., позже они должны были доплатить недостающую сумму. В связи с "хорошими временами" доплачивать нечем... Будем проводить другие услуги, поэтому нужно выписать РК с изменением названия и количества услуги... Что нужно указыввід pl_elenka - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua