саме інтересне шо коли я дивлюсь на проводку при "закритті місяця" там дт 92 кт 131. не можу поняти шо я могла зробити не так звідки воно може тягнути 93 рах.від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
А як мені створити статтю? коли я заходжу на ОЗ то в закладці загальні відомості є спосіб відображення витрат я створила "орг техніка" рах.витрат написала 92. все перепровела і знов 93 рах.від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
хто має ком. на балансі напишіть яку проводкт робить програма "при визначенні фінансового результату". я дякую..від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
Ви вибачайте за некоректне ставлення запитань. Я зайшла в картку оз.і вмене є закладка "Загальні відомості" і вній є "спосіб відображення витрат по амортизації" заходжу туди і вмене там є ОЗ(92) і пише рах 92,под.призначення -не використовується і коефіціент 1.і це все налаштоване на автоматі і коли я це вибираю і зав проводжу документ "визначеннч фін.результатів "від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
Доброго вечора.Підскажіть чи вірно. Роблю баланс.Поставила на баланс ноутбук і при закритті місяця (визначення фін.результату вмене амортизація показує кт 93рах.Це вірно.?Бо я з бух.обліком на Ви тому аналізую і хочу зрозуміти як і шо відбуваєтьсявід sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
зрозуміло. будуть міняти шини буду з Вами консультуватись.Дякую.від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
то якщо зараз ще не міняємо то картку обліку шин теж не рухати?від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
я як шось таке читаю то впадаю у паніку ви вибачте мене......але скажіть мені ще таке.я ці шини що поставила і завела картку обліку шин. то я маю зараз їх поміняти на літні чи це не обовязково?від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
а шо при купівлі шин і при відображенні под. кредиту потрібно подавати спец декларацію.від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
а антивірус на 1541 і термін 12 міс.від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
а ще скажіть якщо я роблю надходження НМА то я видаляю цей документ із "Надходження товарів і послуг"від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
Дякую.зрозуміла.перероблю..від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
і рах в мене 133.Тоді "закриття місяця" провелось.....А ще скажіть бо я ставила "Антивірус" і мені радили робити 1.Надходження-Устаткування-Ведення в експлуатацію ОЗ?це вірно-бо я так і зробила....від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
я зробила надходження НМА а потім потрібно робити "Прийняття до обліку"від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
ще тільки поможіть з тим... я стаю на док. надходження устаткування і роблю 1.ввести в експлуатацію. 2.і в розділі облікові дані ставлю 104рах нар.амортизації 131рах под група 4 строк корис.використання 24 міс.від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
так одним документом....від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
по 104 є тілько комп. а от програмного забезпечення немає. а в карточці по введенню в експлуатацію є і комп і ПЗ. і є 104 рах. вказаний а чому воно тоді його не амортизує?від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
Я вже залізла у карточку є ком + прогр. 1.загальні відомості-введення в експлуатацію 2.обл.дані нарах. амортизації+ і стоїть 131 рах.де могла щось робити не так...від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
а скажіть як тепер виправити. ком і програму він. купували у дво х різних постачальників...а ставила разом... відповідно воно шось було неправильно... а якщ я тепер встану на цей документ надходження "устаткування" і виберу ввести в експлуатауцію чи це не вірно...від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
я щось неправильно зробила....це не 1с. це ми купували ком+ програму і воно видає повідомлення за оцю програму...від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
я поставила галочку на БО і воно пише документ не проведено і внизу пише Буг.розрахунок амортизації:Для Прог.забезпеч. вартість дорівнює 0від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
При закритті міс. є "Нарах.амортизації" БО і ПО .коли зняти галочку з БО то воно проводить.....від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
в мене ще є ...дт 92 і кт 133.я не можу зрозуміти чому маючи 0 воно не проводить документ....значить зним щось треба зробити....від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
а як тоді зробити-бо воно не проводить "закриття місяця"від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
це була програма 1с. то що мені зробити списання?від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
Доброго дня.Підскажіть хто знає...Я роблю закриття міс. в 1с "Вартість для обчислення амортизації =0." Що це означає?До цього часу рахувало....від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
Доброго вечора.Підскажіть реєстпую ПН за 30,03, і мені не приймає пише -закінчення форми.Як бутивід sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
все зрозуміло.всім велике дякую.від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
а якщо вони через рік захочуть в нас щось купувати то я просто маю від них аванс і потім зроблю коригуючу?від sofi-lukrnet - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua