Я ЧП на едином налоге, 3 группа. Есть расчётный счёт. Могу ли я с него платёжкой оплатить проценты по кредиту банку, который оформлен на мужа? Спасибо!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые бухгалтера! Подскажите по такой ситуации. В апреле месяце проводился ремонт офисного помещения, пошли немаленькие затраты - материалы+строительные работы. Насобиралась сумма налогового кредита по НДС 200 тыс., это при налоговом обязательстве - 5 тыс. Соответственно в Деке 19 строчка 115 тыс. Как относится к такой Деке налоговая? Ожидать звонков или чего? Просто не бывід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Они и проверкой с инспекции труда тоже грозятсявід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Оформлено 5 человек, но есть такие точки в Торг. центрах, где раб. день с 9 до 9від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Розничная торговля, 4 точки торговых.....Грозят, что уже нами заинтересовались и если мы вот это с договорами не покажем, то будет проверка. Не хочется с ними заедаться и попадать в "чёрный список", поэтому пойдём путём наименьшего сопротивления.від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Я предприниматель на ед.налоге 5%. Вызвали в налоговую и "наехали" по поводу того, что мало оформлено наёмных работников, по результатам 3 квартал у них там какие-то проверки. Сказали срочно оформить задним числом с июля месяца по сентябрь ещё одного работника по цивільно-правовой угоді. Никогда с таким не сталкивалась, подскажите, какие особенности начисления выплат по этим договорам.від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, сейчас в месяце увольнения соц.льгота применяется же? Если зарплата начислена 360,00 грн. за пару дней и применяем соц.льготу на общих основаниях, то НДФЛ не удерживается? Спасибо!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Ну это уже вообще абсурд какой-то! Накажут за то, что я показала выручку и соответственно заплатила в бюджет 5%? Им же чем больше, тем лучше....Или я чего-то уже не доганяю?!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
" А вот что смотрят : стыкуют Ваш приход ( ну, Вы же храните первичку на приход товара) и выручку по книге. Суммы должны быть сопоставимы." А если не вся первичка есть? И если вдруг мы "запаслись" товаром впрок?від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, есть ЧП единщик, 3 группа. Вид деятельности - торговля мед. товарами, конкретнее - оптика:готовые очки, оправы, футляры, линзы, растворы и т.д. Покупателям практически всем выписываем товарные чеки, так как они являются и рецептами одновременно. Себе не оставляем вторые экземпляры, потому что это очень много макулатуры. У меня вопрос - при проверке не потребуют подтверждвід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Спасибо! да, мы единщики без НДС.від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Помогите с проводками, пожалуйста! Купили принтер стоимостью 1500 грн. Дт 631 Кт 311 - оплата Дт 153 Кт 631 - прибуткування Дт 112 Кт 153 - ввод в експлуатацію Дт 92 Кт 132 - знос 100 % - 1500 грн. Дт 132 Кт 112 - така проводка робиться після спрацювання прінтера? через рік-два умовно? а до того часу у нас дебетовий залишок на 122, та кредитовий на 132? дякую!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
То есть, будет правильным отнести всю сумму сразу на модернизацию? Проводки проверьте, пожалуйста: Дт 631 Кт 311 - оплата за материалы Дт 205 Кт 631 - оприходование материалов Дт 152 Кт 205 - списание матер. на модернизацию Дт 103 Кт 152 - увеличение бал. стоимости ОС И ещё по датам....Эти все операции можно в одном периоде (месяце) проводить? А амортизация на основании увеличенной стовід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Подскажите советом! Есть накладная на покупку следующих материалов: газовый насос, трубы, заслонки, вентеля, заглушки и всякая дребедень подобного рода. всё это идёт на газификацию помещения, которое стоит на балансе как ОС. Как в БУ провести эту операцию - как модернизацию ОС (помещения), то есть отнести материалы на 152 "капитальные инвестиции", а потом увеличвід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в табличке "Щомісячні авансові внески" помесячно какие суммы указывать - те, что фактически перечислялись в конкретном месяце квартала или те суммы единого налога соответственно виду деятельности, которые подлежат оплате ( у нас 20% от мин. з/п, то есть 1073*20%=214,60 ) И ещё - писать с копейками или округлять до 215 ? Спасибо!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, как правильно оформить всё в следующей ситуации. Работник уволился по собственному желанию, соответственно был приказ, сделана запись в трудовой, начислена и выплачена компенсация неиспользованного отпуска за 3 года. Через неделю - новый приказ о принятии его на другую должность. Это всё - в одном месяце. Получается как-бы всё с "чистого листа"? 1) Как правильно его &quoвід SofiLenka - Бухгалтерська практика
tanka87 Спасибо большое!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, при расчёт средней зарплаты включается ли: 1) премия единоразовая - ? 2) доплата за совмещение професий - ? 3) индексация - ? Спасибо!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Всем Спасибо!!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
По Уставу у нас генеральный директор. По образованию главбух может занимать должность финдира - у него экономическое высшее, стаж работы больше 15 лет. Думали ввести в штатное должность "фин.директор" - 0,5 ставки и следующим приказом назначить на эту должность Иванову (гл.бух.) по совмещению. Так будет нормально? Может ещё состряпать Протокол "засідання загальних зборів" гвід SofiLenka - Бухгалтерська практика
На предприятии 2 чела - директор и гл.бухгалтер. Грядёт подписание кредитного договора, а директор - работник этого дающего банка (конфликт интересов налицо). Возник вопрос про подписание договора финансовым директором. Как из гл.бухгалтера сделать правильно фин.директора? Какого содержания приказ? И как будет звучать должность? Можно ли "фин.директор-гл.бухгалтер"?від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Svite, могу Вам только посочувствовать - скорее всего вас ждёт такая же участь. И наши случаи совсем не единичные - только головняк для бухгалтеров и никто же потом не даст чётких и ясных разъяснений - как нам выгребать это всё, чтобы не оказаться в дураках. ЛВИ, чисто теоретически я всё себе представляю в общих чертах, как мы должны поступить. И что должны НО начиная с января отображать, и чвід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Да дело там совсем не в заявлениях, а в том, что у них там указание дано - никому свидетельств не выдавать, вот они и изголяются. Или Вы думаете, что бухгалтер с 30-летним стажем не может заполнить в третий раз заявление правильно?! В заявлении много пунктов, которые мы (в нашем конкретном случае) не должны заполнять, потому как они нас вообще никаким боком не касаются! Но я же не буду на каждыйвід SofiLenka - Бухгалтерська практика
У нас следующая ситуация. Мы ТОВ, в 2011 году работали на ед.налоге. В 2012 под него не попадаем (учредители 100% юр.лица) и поэтому с 1.01.2012 работаем на общей системе. Согласно законодательства обязаны с 1.01.12 зарегистрироваться и плательщиками НДС (оборот за 2011 год - около 3 млн.грн.) Первое заявление подали в установленые для нашего случая сроки - 15.12.2011 г. Получили отказ (аргументвід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Денис, огромезное Вам спасибо! Удачного дня!від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Спасибо! И ещё самый последний вопрос)) В балансе суммы отражаются в тыс.грн., мне же для отображения в учёте нужна так сказать "полная" сумма в грн. Может, взять оборотку, где я буду видеть эту самую сумму?від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Денис, спасибо за оперативность! Успокоили) А можно ещё вопросик - Чем документально я должна эту операцию подкрепить? Оригинал финансовой отчётности ЧП ? Нужно ли какое-нибудь решение учредителя, приказ или что-то в этом роде?від SofiLenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, правильно ли я всё отобразила??? Пожалуйста, кто знаток! Мы - ТОВ на ед.налоге без НДС. В июне месяце взяли инвестиционный кредит 5 млн. и всю сумму внесли (как единый учредитель) в уставной фонд Частного Предприятия ( ЧП ) - то есть наше ТОВ является 100%-ым инвестором. Проводка: Дт 141 Кт 311 - 5 млн. По итогам года у ЧП чистый убыток по балансу - 40 тыс. Я так понимаю, чвід SofiLenka - Бухгалтерська практика
Делаете проводку Дт 141 Кт 311від SofiLenka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua