За руководство беру ст. 212 ПКУ 212.1. Платниками податку є: 212.1.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу. и ст. 213, п.1 шестого раздела ПКУ, где напвід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Ваше право, есть или нет...Моё ИМХО: Если нет договора аренды с актом передачи авто,а есть выдача бензина на это авто - это продажа подацкизного товара с вытекающими...від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Quotekapelkaslezi доброго вечера а объясните мне другую ситуацию я езжу раз в месяц сдавать отчет в налоговую и на это беру 6 литров бензина, я не сдаю автомобиль в аренду есть просто договор на бесплатное пользование автомобилем для этой цели и чек на заправку. такой вариант возможен или нетИ плюс ко всему продажа бензина, а это акциз. Надо регистрировать акцизный НДС...как то так.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. Валентина, у нас путевые на месяц - обычный бланк, который на 1 день, но у нас на месяц кроме тех, кто доставляет ТМЦ и возит людей проблему с допуском решили заведением специального журнала, где механик и медсестра ставят свою подпись при выпуске водителя - все равно это легче, чем путевки никому не нужные клепатьТак и у меня так точно!!!від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ QuoteVvalentinaТак понимаю,что директорская машина в аренде у его предприятия, значит передана по акту. И в выходные он по личным делам не ездит на ней. А если ездит, в табеле ставите выход на работу? Или в договоре предусмотрено - кататься по личным делам на арендованном авто? И что это за фирма - единственный работник, он же директор? он же кладовщик? он же сторож? он же шофер? онвід Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ А вы думаете прям у всех мезханики и медслужба, например для единственного директора у которого единственный автомобили и он же единственный работник на фирме ну как вариант! а табель вообще при чем к путевым????Так понимаю,что директорская машина в аренде у его предприятия, значит передана по акту. И в выходные он по личным делам не ездит на ней. А если ездит, в табеле ставитевід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Читаю про эти подорожние листы, выписанные на месяц и такое впечатление, что у меня мозгов совсем нет! А как же выпуск на линию авто механиком? процедура осмотра водителя медработником? отметки спидометра? описание работы, что сделал,где был,что перевозил? как показать выходные в табеле? а вдруг был в воскресенье в рейсе? где автомобиль ночевал? в общем куча вопросов....на которые нет ответвід Vvalentina - Бухгалтерська практика
А я вам шо писала?><від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Там нужно писать только то, что касается выбывших в отчетном году. А у вас ничего не выбывало...від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteSashA2017 Доброго здоровья, коллеги! Такая возникла ситуация: в одном месяце работнице был начислен доход в виде декретных и отпускных. Поскольку расчет делался по среднему заработку, суммарно начисления оказались ниже МЗП. И хоть все расчеты правильны и законны, ПФУ уже отправило уведомление в налоговую (о чем уже был звонок) и наверняка в Держпрацю. В результате небольшого расследования,від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Спасибо вам огромное)від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Начислений тоже нету... может это у всех так? не только у меня. Просто раньше я делала акт сверки с налоговой по платежам в бюджет на бумажных носителях, а сейчас стараюсь заходить в кабинет, и только по подоходному мозгов не хватает понять расчеты)від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Есть приличная переплата по подоходному налогу, захожу в кабинет - переплаты не вижу на 1 янв 2018 года. Платежи есть, а вот переплата где? Не соображаю?від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Инспектор по гоструду не прикопается, если будете платить согласно галузевой угоды. А там оклады приличные, почти все частники их не придерживаются...від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Подаю обычно новый звитный...( просто успеваю найти ошибку раньше), и в этом отчете, есть последняя графа - ознака и циферки 0 и 1 стоят: так вот, когда делаем изменения и чтобы они были зафиксированы, то сначала де данные по строке, что нужно убрать, по ним в ознаке ставим 1, а потом пишем по человеку всё правильно следующей строкой и ставим ознаку 0. 1-это снимаем, а 0- это записываем навід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Да нет, не думаю, когда своему позвонили - он спросил:"А где это написано?"><від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Quotekris18 Юр особа на ЄП надала фіз особі поворотну фін допомогу. Строк повернення згідно договору - за вимогою. Тобто чіткої дати на скільки надана допомога немає. Чи треба сплачувати пдфо і військовий збір і коли? І чи треба включати цю суму в 1дф? Срок указывать надо, если поворотна допомога - то не начисляются налоги, в 1 дф показали, когда выдали. Затем если не вернул, тогда налоги. (від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Теперь и программистам будет работа....не всё ж нам )))від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Думаю цифры будут меняться, когда заведем журнал регистрации приходных и расходных ордеров. А вот ещё ждём змины в программе 1С по поводу того, что " Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, повинне забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги ("Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира"), явід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Quoteaccountent Вопрос на засыпку: а когда были последние изменения по касе? (перед изменениями в 2018) мое мнение: когда в кассовой книге заменили слово "ПРИБУТОК" на " НАДХОДЖЕННЯ".від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Обновили 1с, в квадратике, где №з/п пишет 1 всё время. Журнал регистрации не ведем, нет надобности...від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Треба писати обидва рядки з номером 1.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteJuliaPlaksyuk РК відхилено Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: показник «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість» в розрахунку коригування (-5000.00) не може бути більшим показника (0.00), що зазначений в податквід Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteSonar Наверное старую надо до конца использовать, а потом уже новую начинать.Нет, нельзя дальше в старой писать.Её надо закрыть и завести новую, которая принята с такого то числа. Это нарушение. Я так в один год переписывала всю кассовую книгу))) помните, раньше было другое слово в графе "Надходження"....від Vvalentina - Бухгалтерська практика
С Новым годом! А как смотрите на то, что работник пишет заявление, что отпускные хочет получить в день выдачи заработной платы, то есть 20 числа?від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Quotekonta QuoteVitohka QuoteАфіна QuoteVitohka Упс, і ми там є((( ФОП на заг системі, торгівля підакцизними товарами. Єдинників мабуть тільки при закритті і перевіряють... У Вас оборот до 20млн? И людей до 10? оборот далеко до 20 млн, людей 15. Період будуть перевіряти 3 роки, бо остання планова перевірка була в 2014 році А якщо планова перевірка була останній раз у 2009 році? То що? завід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Сдаем металлом обязательно и черный и цветной. Если не много, продаю физлицу, но по любому избавляюсь документально... по другому штраф за забруднення.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Инспекция по труду за повидомлення не штрафует, это не их бумажка. Для налоговой это не отчет, поэтому штрафа тоже нет.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. по смайлику - напишите Монне Нонне, чтобы убрала представьте, если каждый будет ставить в название темы смайлики, что это будет? больше так не делайте, пожалуйста А чем плох смайлик? Хорошенькая мордашка...Если низззя , почему можно добавлять? Мне не мешает...И сколько раз вы будете писать, что нельзя? Norvegia_80 уже пояснила, что не знала. Так можно отбить охоту приходить на форумвід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Можна, мы выплатили уже по году (предварительный подсчет, главное, чтобы потом при сдаче годового - сума выплат не превысила начисление)від Vvalentina - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua