Підскажіть, будь ласка, як нарахувати ЄСВ, якщо працівнику в травні 2015р. нарахований середній зар. на час мобілізації 1809,90грн., який повернеться з бюджету та нарахована компенсація за несвоєчасно виплачену зар.пл. за грудень 2014р. 886,07грн. Я, вважаю, що так: 1809,90грн. не нараховується ЄСВ 886,07 нараховується на фактичн. нараховану компенсацію, оскільки загальний дохід більше МЗП,від Мазій - Бухгалтерська практика
Якщо в 6 табл. забули поставити галочки про неповн.роб.час - це велика помилка? ЇЇ слід виправляти?від Мазій - Звітність
Підскажіть, будь ласка, як нарахувати ЄСВ, якщо працівнику в травні 2015р. нарахований середній зар. на час мобілізації 1809,90грн., який повернеться з бюджету та нарахована компенсація за несвоєчасно виплачену зар.пл. за грудень 2014р. 886,07грн. Я, вважаю, що так: 1809,90грн. не нараховується ЄСВ 886,07 нараховується на фактичн. нараховану компенсацію, оскільки загальний дохід більше МЗП,від Мазій - Бухгалтерська практика
Підскажіть, чи нараховується ЄСВ на компенсацію за несвоєчасно виплачену зар.пл.? Дане нарахування проводить звільненому працівникові.від Мазій - Бухгалтерська практика
А що в цей пунки не входить компенсація за несвоєчасно виплачену зар.пл.? Ну, а чому тоді працівники пенсійного фонду мені розяснювали, що в таких випадках ЄСВ не нараховується і не утримується.від Мазій - Бухгалтерська практика
Ви маєте на увазі чи ми нараховуємо індексацію?від Мазій - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, працівник звільнився ще в березні. Підприємство несвоєчасно виплачує зар.плату. В травні 2015р. видали звільненому працівникові зар.пл. за грудень 2014р. Я нараховую компенсацію за несвоєчасно виплачену зар.пл. ЄСВ не нараховую і не утримую, згідно переліку видів виплат, на які не нараховується ЄСВ п. 5. Коли перевіряв попередній період пенсійний фонд, то вовід Мазій - Бухгалтерська практика
При увольнение мы выдаем обходной лист, для того чтобы человек сдал спец. одежду или обувь, либо еще что-то, после чего подписывает кладовщик что принял, мастер, отдел кадров, военкомат ставит отметку, ну вобщем все те кто причастен каким либо образом к увольнению даного человека.від Мазій - Бухгалтерська практика
Меня тоже интересует этот же вопрос!!!від Мазій - Бухгалтерська практика
В даное время мы например увольняем всех через военкомат!!!від Мазій - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, доплату за ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронюванню військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу в день відрядження нараховується? Якщо можливо, то з ссилкою на нормативний документ.Дякую!!!від Мазій - Звітність
Будь ласка, допоможіть з проводками по договору позики (матеріал) у ФОПа. Ми являємось платниками податку на прибуток та ПДВ. Які будуть проводки при отриманні та поверненні позики?від Мазій - Бухгалтерська практика
А тоже так думаю!від Мазій - Бухгалтерська практика
QuoteМазій Я розумію, що це буде реалізація. Я незнаю на який рахунок оприходувати позичку на 377, 685 чи 631? А потім коли буду повертати ціна ТМЦ може бути і менша і більша, як бути тоді? Як буде в подат. обліку?Це ж буде трактуватись в подат. обліку як поворотна фінансова допомога, і тоді воно дважди буде в включатись в доход (1-й - при отриманні; 2-й - при здачі виконаних робіт Замовнику) івід Мазій - Бухгалтерська практика
Ми виконуємо роботи по замовленню. Коли ми виконаємо роботу з допомогою "фірми" Замовник нам сплатить кошти за виконанні нами роботи, а ми купимо ТМЦ і ввідамо назад "фірмі" .від Мазій - Бухгалтерська практика
Ну ніхто не хоче з отстрочкой платежа. Одразу гроші, потім "товар"від Мазій - Бухгалтерська практика
Ми виконуємо роботи, які нам замовили. А для виконання цих робіт нема матеріалу, і ми знайшли "фірму", для якої виконання цих робіт важливо, оскільки від цього залежить роботи цієї "фірми". Коли з нами Замовник розрахується ми придбаємо ТМЦ і повернемо їх "фірмі". Їм добре, та і нам начебто не погано!від Мазій - Бухгалтерська практика
Я розумію, що це буде реалізація. Я незнаю на який рахунок оприходувати позичку на 377, 685 чи 631? А потім коли буду повертати ціна ТМЦ може бути і менша і більша, як бути тоді? Як буде в подат. обліку?Це ж буде трактуватись в подат. обліку як поворотна фінансова допомога, і тоді воно дважди буде в включатись в доход (1-й - при отриманні; 2-й - при здачі виконаних робіт Замовнику) і у витративід Мазій - Бухгалтерська практика
Отримано безпроцентну позику у вигляді ТМЦ, термін повернення до 12 місяців. Я вважаю, що має бути проводка Дт201 Кт685. Я не зовсім впевнена!!!від Мазій - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь ласка, які будуть проводки при отриманні матеріалу в борг від ФОПа, а потім при поверненні? Та як бути в подат. обліку?від Мазій - Бухгалтерська практика
Я розумію, що за власним бажанням. Він і звільнявся за власним бажанням, і вже майже звільнився (наказ на звільнення уже підписаний). А тепер у звязку з лікарняним ми не можемо його звільнити. Так чи ні?від Мазій - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, якщо працівник звільняється 12.06. (по графіку роботи підприємства це вихідний день), він пішов у військовий комісаріат (оскільки стоїть там на обліку як військовозобов’язаний), а тим часом кадри оформляли наказ про звільнення, рахували дні невик. відпустки і т.д. Начальник підписав наказ про звільнення, але в трудову запис ще не зробили і дізнались, що данийвід Мазій - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent посмотрите статью ближе к середине говорится о вещном займе... Дякую. А які проводки?від Мазій - Бухгалтерська практика
Наше підприємство отримало безпроцентну позику - ТМЦ. Які проводки в бух. обліку та наслідки в подат. обліку?від Мазій - Бухгалтерська практика
Я знаю скільки днів відпустки, я не знаю як розрахувати цю компенсацію?від Мазій - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь ласка, як розрахувати компенсацію за 1 день. Прийнятий з 12.03.2014р., а звільнений 01.04.2014р.від Мазій - Бухгалтерська практика
QuoteМазій Підскажіть, будь ласка, якщо Замовник відмовився приймати виконанні роботи за березень 2012р. (зима) - акт КБ не підписали, оскільки дані роботи виконанні в той період коли уже закінчився термін дії старого договору, але не заключили новий договір, як повинна бухгалтерія це відобразити в обліку? Невже, ніхто нічого незнає???від Мазій - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь ласка, чи є якись варіант на час тривалої тимчасової непрацездатності гол.бухгалтера прийняти на роботу іншого бухгалтера?від Мазій - Бухгалтерська практика
Quotevitula Я думаю, что 3,6% как с з/платы... Тому, чого у звіті по ЄСВ у табл. 1 рядок 4.3 сума допомоги по тимчасовій непрацездатністі стоїть 2%????від Мазій - Бухгалтерська практика
На скільки мені відомо, то якщо рядовий буде в.о. гол. бухгалтера , то і свої обовязки рядогового також виконує вона.від Мазій - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua