Днепр- сегодня утром отправила и тут же все вернулось как не принятое.Будем ждать понедельника....від toriS - Звітність
Quotealesy а начисляют их вам когда? согласно договора : вдень возврата заема возвращаем и %. я поэтому и спрашиваю - может и начислять их не неда- а начислить в день возврата и соотв. посадить в затраты как начистить к.разницу на тело кредита?від toriS - Бухгалтерська практика
девочки! а какова вообще схема и проводки их расчета(тело кредита). зачем насчитывать % если их выплата в момент повернення самого кредита, а не ежемесячно- не надо % считать?від toriS - Бухгалтерська практика
Добрый день! Поскажите пож у кого были такие ситуации. получен валют. кредит от не резидента в начале года. в середине еще чуть перечислили. на 31.12.2016 ( на дату баланса) как посчитать курсовую разницу на тело кредита ( например 1000 долл х ( 25,5- 26,5-курс)=1000( увеличение кредита от его стоимости на момент получения? правильно? какими проводками это провести.2.начислять ли % на кредитвід toriS - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. только предупредите учредителя, что с момента внесения в уставной фонд, это право пользования необходимо переоформлять на предприятие, а то многие думают, что оно остается за учредителем И в какой нынче орган бежать и оформлять? И может ли учредитель не на 1 грн а на всю оценочную стоимость "внестись" ?від toriS - Бухгалтерська практика
Если это право на один год, то через год опять вносить изменения в устав о его уменьшении ( при условии . что е будет пролонгации)?від toriS - Бухгалтерська практика
и необходимо ли все это имущество садить на забалансовый счет?від toriS - Бухгалтерська практика
Добрый день!.Учредитель хочет увеличить УФ и внести право пользование землей и т.д по акту приема передачи.Вопрос : если оценочная стоимость иму-ва- 1000 грн а хочет по акту приема передачи в УФ внести , как 1 грн- такое возможно? Облазила весь интернет- не нашла по какой именно стоимости это отразить в Бух.учете.Нашла только , что это нематериальный актив и все.Заранее благодарна за помощь!!!від toriS - Бухгалтерська практика
Добрый день всем! Я флп на 3гр без ндс- единщик.Зашла на сайт дфс и проверила свои данные- обнаружила интресное. что я с 06.01.16 лишена св-ва.позвонила в дфс - говорят есть ришення и все.в чем причина?від toriS - Приватні підприємці
Quotelika на данный момент эта функция возложена на нотариусов (стоит от 250 до 600 , и не все нотариусы это делают), 2- все так же можно зарегистрироваться в регистр. палате- там бесплатно. Будут вопросы , задавайте. Недавно ходила все узнавала, открывать пока не начала, наверное на сл. неделе (жду отмашки от ЧП) а змины по КВЕД тоже могут нотариусы проводить? а когда-то говорили , что всевід toriS - Приватні підприємці
Добрый день! пом пож! утром зашел шеф и сказал выставить инвойс на иностранную компанию(валютный счет был) Как это делать, какие реквизиты ?в какой валюте, что с ндс !!!! спасибо!!!від toriS - Бухгалтерська практика
QuoteMamulett Создаете комиссию, или у вас должна быть постоянно действующая, составляете акт, списываете на 94, и потом на забаланс 072. На прибыли никак не отразиться, главное доказать, что вы его куда-то дели, а не в карман положили: сдали на утилизацию (договор, акт), передали на переработку. НДС придется доначислить на всю сумму(если списали) или на разницу (если продали дешевле). Есть доказвід toriS - Бухгалтерська практика
Добрый день! У нас необычная ситуация. Мы купили дизельное топливо (200тонн) После морозов и неправильном хранении (есть заключении лаборатории) оно пришло в негодность.Как его списать по правилам, какие вылезут налоги и можно ли его продать по более низкой цене , чем закупали и как это отразится на НДС и прибыли.Спасибовід toriS - Бухгалтерська практика
в ф2 оплаченные авансовые не отображаются!!! р2300 - это начисленный налог на прибыль а 2350=2290-2300=стр.1420 на конец минус стр.1420 на начало ,если дивидендов не платили и ошибки предыдущих годов не исправляли спасибо что помагаете!!! по-моему разобралась. хочу уточниться2300=2290х18% и равно дт 981кт6416?від toriS - Бухгалтерська практика
QuoteBlick QuotetoriS подскажите пож. по форме 1-м строка 1420\прибуток\= форме2-м строке 2290 ? правильно ? т.е в деку я ставлю эту цифру ? стр.1420 на конец минус стр.1420 на начало = строке 2350, если дивидендов не платили и ошибки предыдущих годов не исправляли. А в деку идет строка 2290. Спасибо! по "молодому " предприятию все так и пошло! А вот с предприятием, которое платиловід toriS - Бухгалтерська практика
подскажите пож. по форме 1-м строка 1420\прибуток\= форме2-м строке 2290 ? правильно ? т.е в деку я ставлю эту цифру ?від toriS - Бухгалтерська практика
подскажите пож. а гос рег-ру таки подаем?від toriS - Звітність
Вопрос насчет госрегистратора- ему в этом году надо подавать фин.звитн???від toriS - Бухгалтерська практика
Quotealisona QuotetoriS подскажите пож., по какой форме заключить дог-р со статистикой? отпраляла через едине викно- пришел ответ что нет договора я в статистику не могла другие отчеты отправить, баланс еще не пробовала, позвонила в статистику, сказали отправить им ЗАЯВКА на реєстрацію електронних цифрових підписів у системі електронної звітності органів державної статистики ее принялвід toriS - Бухгалтерська практика
подскажите пож., по какой форме заключить дог-р со статистикой? отпраляла через едине викно- пришел ответ что нет договоравід toriS - Бухгалтерська практика
а мне в рассылке пришло то 25.01 то 31.01 - я в тихом ужасе.это ошибка? и когда создаешь в медке для статистики высвечивается срок - 31.01.16.....від toriS - Бухгалтерська практика
Подскажите пож какие сроки сдачи баланса в статистику!від toriS - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик У єдинщиків касовий метод врахування доходів - такшо з 500грн. Спасибо! просто нигде не могу это найти.... уработалась видатьвід toriS - Приватні підприємці
Помогите пож! ФОП 3 группа единщик. Предоставил услуг ( акты выполненных работ) на 1000 грн а денег поступило на р\сч - 500 грн. С чего ему доход считать? спасибовід toriS - Приватні підприємці
QuoteBlick Оплата на счет СЭА - дт315 кт311. Списание со счета СЭА суммы по декларации - дт6412 кт315. Остаток на счете 315 должен равняться сумме из вытяга про стан рахунку. подскажите пож. как номер этого запита- не могу найтим.Спасибовід toriS - Бухгалтерська практика
а фин .зв. как всегда доход- ндс- себестои- затр ? просто читаю литературу и нигде не вижу слов затраты,доходы- растерялась....від toriS - Звітність
Подскажите пож.! я правильно понимаю, что в этм году сначала считаем фин.звит, а на основании его уже заполням Прибыль?від toriS - Звітність
QuoteOxi вносить всего 2 цифры если не было других заморочек если были авансы. тогда дод ЗП еще нужен, а далее все по формуле в деке считается ой! подскажите пож. где брать эту формулу.обрыла все- не могу найти как теперь прибыль считать....від toriS - Бухгалтерська практика
Quoteolgau Боже,ну и геморрой.И все из-за того,что наши учредители иностранцы не хотят никакой налички. Придется еще вести учет,кто на сколько съел. быа та же ситуация.Что бы не морочить голову- открыли ФЛП единщика с услугами "УБОРКА". Бабки на закупку "провианта" сбрасывали на него .платим 4% и спим спокойно.Раз в месяц закрываемся актами.А Кто сколько сьел- ведет поварихавід toriS - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua