Quotenikon К сожалению, не прописано ((( Это во-первых из личного опыта, а во вторых Дека про майнстан - она же годовая вообще-то. Соответственно и начисления ПДФО, ВЗ и ЕСВа - тоже годовые. И периодов типа полугодие/9 месяцев вообще не предусмотрено. У меня была ситуация, когда ФОП-общесистемник переходил на ЕП. В такой ситуации подача промежуточной Деки про майнстан вообще не предусмотрена, нвід ArtemidaX - Приватні підприємці
Не заморачивайтесь)від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
Госпредприятия очень тонко относятся к этим моментам и требуют полного соответствия спецификации к договору, в которой указано оборудование первичным документам (кб) или расходной накладной, смотря как вы это будете оформлять и проводить. И казначейство может упереться. Я бы оприходовала этот товар под тем названием, которое было прописано в договоре. И, как и говорят, можно оформить Бух.справкувід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
nicon, спасибо большое за разъяснения,действительно, кключевое слово "виключно". А скажите, пожалуйста, информация о том, что за 3й квартал эта декларация " до видома" где-то в законодательстве приписана? И ещё вопрос, если не уплатили до 19.10 авансовые НДФЛ как поступить, оплатить сейчас? И будут ли какие то штрафные санкции за не своевременную уплату? Спасибо.від ArtemidaX - Приватні підприємці
У ФОП трудовой договор с работником должен быть обязельно оформлен в письменном видевід ArtemidaX - Приватні підприємці
Поддерживаю Blick, акциз "сидит" в цене (сумме) продажи. Акциз = цена продажи / 105 * 5 Допустим, цена продажи 79,00 с учетом НДС и акциза, тогда: Акциз = 79/105*5= 3,76 грн. В декларацию акцизную Вам нужно показать базу, т.е. 79-3,76=75,24 грн., тогда если 75,24 грн. + 5% = 79,00 грн.від ArtemidaX - Звітність
nicon, спасибо за Ваш ответ. Но в п.177.11 речь идёт о годовой декларации, а я подаю декларацию за 3й квартал. И в п.п.179.2 прописано, что не должны указывать, потому что предприятие-работодатель укажет в 1-ДФ. Помогите, пожалуйста, разобраться, совсем запуталась(від ArtemidaX - Приватні підприємці
Добрый вечер. Дано: ФОП на общей системе, зарегистрирован 02.07 Он же, как физлицо трудоустроен и получает з/п Вопрос: Правильно ли я понимаю, что в соответствии с п.179.2 НКУ, который гласит: "Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримуваввід ArtemidaX - Приватні підприємці
Помогите, пожалуйста, в таком вопросе. Не могу подать баланс S0110010, при попытке затяжки документа на подписание выдает ошибку: Деякі файли не вдалося додати через некоректний формат, або невідповідність коду організації. В чем может быть проблема? Спасибо!!від ArtemidaX - Звітність
коллеги, подскажите, пожалуйста, не знаю свой р/с по НДС формирую J1301201 ЗАПИТ щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, но информации в нем по р/с нет... как его узнать? спасибо!від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA Истерики ерунда, а вот если придецца регистрировать РК минусовую от поставщика, то бесплатная соната не даст, нужна будет лицензия. ну регистрация РК нам вряд ли понадобится, поэтому на данный момент инетересует именно использование бесплатных программ. спасибо!від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
то есть дольше чем 5 дней назад от текущей даты витяг не дается?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
я тоже не буду соблюдать, пускай в лес идут с их покращеннями!!від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
я не знаю, что это значит...від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
узнала через подругу в налоговой, сказала прямо - здесь не имеет смысла бороться, вот и все... я бы не снимала, ну светяться они у нее - пускай светяться хоть цветами всей радуги!! если все так серьезно с Вашим поставщиком, то через какое-то время придет запрос на предоставление копий доков по сделкам с этой компанией, если и дальше не будете идти на поводу у них, отпишетесь, что нет основавід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
попробуйте поговорить тет-а-тет с представителем налоговой милиции, пускай директор пообщаетсявід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
на самом деле могут снять плательщика НДС, перекрыть электронку для отчетнсоти, не знаю как дела сейчас обстоят со станами..від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
скажите просто, что не будете снимать и всевід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
согласна, проверьте наличие всех доков и правильность их оформления, а из-за ликвидации почему это снять НК? ну мало ли фирмы закрываются/ликвидируются, так тогда в свете нынешних событий страшно работать со всеми, а вдруг закроются. у нас вот была другая ситуация, поставщика признали налоговой ямой, сумма была небольшая, нам было проще снять, нежели таскаться по судам и подставлять своих кливід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
Харьков, 1% и прибыль и НДСвід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali я бы тоже ничего не делала, тем более сейчас проверяющие не хотят рыться в документах, смотрят обороты и говорят, сколько надо заплатить за проверку о как, оказывается, такса устанавливается ))))><від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteMyami Quotetaya2007 Прошу помощи советом у тех у кого была такая ситуация. Закончился юрадресс, ничего не меняли, теперь вызывают, просят сделать подтвержение по местунахождения. Мои действия? Что говорить? Штрафы? А как юр.адрес мог закончится? Может вы имели в виду поменялся? Если изменился адрес, то внесите изменения. договор на аренду по юр. адресу закончился, а просят подтвердить нахождвід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
а как вообще клиенты в теории отнесутся к тому, что я им не отправлю НН в электронном в виде, истерик не будет? как думаете?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuoteOxi ЕСЛИ поставите крестик в нужном месте, то получите саму НН Вы, видимио, имеете ввиду крестик напротив "Імпорт документу з квитанцією" ?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
а этот вытяг выглядит не как в лицензионном медке? ну то есть, есть ИНН поставщика, дата регистрации НН, ФИО ну и т.д., то есть данные по НН, но самой НН нет... ?? а по поводу обмена - постащик присылает зареганую НН, а я отклоняю или подтверждаю, (в лиценз.Медке).. а тут схема другая чтоль?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
то есть формируем НН в бесплатной ОПЗ, импортируем в Сонату (не лицензионную) и отправляем на регистрацию, верно я поняла? а как быть с обменом с контрагентами? как у Вас?від ArtemidaX - Бухгалтерська практика
есть ли бесплатные программы для регистрации НН в реестре и обмена с контрагентами? спасибовід ArtemidaX - Бухгалтерська практика
QuotePovitrulya Сижу и думаю, посылать повторно или нет... палка о двух концах... отправить повторно, задвояться данные? подождать квитанции до завтра? завтра не факт, что сервер опять не упадет. учитыва количество отправленных повторно отчетов, да и еще плюс те, кто обычно сдает в последний день...від ArtemidaX - Звітність
сколько раз отправляла, ниразу не приходили квитанции на эту "картку", причем по разным фирмам. в налоговой на этот вопрос сказали - главное, чтобы пришла 2-я квитанция на "договір про визнання електронних документів", а "картку приєднання" просто отрпавляете и иожете сразу слатиь отчеты.від ArtemidaX - Звітність
дека по НДС отправлена в ночь с 17-го на 18-е, из Сонаты, уж какие там квитанции, даже уведомления нету, что делать ума не приложу. на горячую линию налоговой не дозвонишьс, там тупо все времы занято...від ArtemidaX - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua