У нас было так - какой-то % перечислялся вышестоящему профсоюзу, а остальное накапливалось и по мере предоставления протоколов заседания профкома, выдавалось им на нужды - подарки на Новый год, 8 марта, помощь на оздоровление и т.д.від кукуся - Бухгалтерська практика
Подскажите, пжл, какой проводкой отразить признание полученной претензии (это претензия арендодателя к арендатору по поводу ухудшения состояния офиса) - Дт 84 Кт 374 ?від кукуся - Бухгалтерська практика
приобретенные услуги по ставке НДС 0% - нужно понимать как "придбання з ПДВ" (где ПДВ 0%) или как "придбання без ПДВ"?від кукуся - Звітність
В какую стр. Декларации по НДС включается сумма расходов с 0% НДС - в 10 или 11 ???від кукуся - Звітність
индексация к расчету матпомощи на оздоровление никак не относиться. Это точно. Даже если она обязательная к отпуску.від кукуся - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в какой стр. - "2.1 експортні операції" или "2.2 інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою" отражать стоимость реализации билета Одесса-Стамбул?від кукуся - Бухгалтерська практика
Именно с такой доверенностью ( с круглой печатью единщика) мне не выдали Свидетельство. На мою просьбу "подсказать" нормативный акт, где указано, что для получение Свидетельства единщика нужна нотариально заверенная доверенность, была лекция в налоговой мин на 20, что.. и т.д и т.п. Может вы где-то встречали сие место в законодательстве?від кукуся - Юридичний
Подскажите, чем определено получение Свидетельства об уплате единого налога по "нотаріально посвідченій довіреності", а не в произвольной форме. Спасибо.від кукуся - Юридичний
Еще вопрос к Монне Нонне. Я сделала перечисления налога, исходя из остатка по Кт651 -123,36. Но при составлении отчета получается, что надо было 123,39 грн. Допустим, я бы перечислила 123,39, но тогда будет в 1с переплата ПФУ на 0,03 грн. Вот что на самом деле меня беспокоит. Я должна делать платежки не по итоговым колонкам расчетной ведомости? Неужели по всем фондам вечно будут прыгать копейки?від кукуся - Бухгалтерська практика
Как по мне, в Малиновском. Приморский - жах.від кукуся - Бухгалтерська практика
ФОТ- 6169,44 грн., соотв. удерж в ПФУ должны составлять 123,39 грн. А программа 1С 8.1 суммирует удержание по каждому работнику и выдает 123, 36 грн. Такая же ситауция и с безработицей, и с соцстрахом. Как это у меня так получается?від кукуся - Бухгалтерська практика
Извините, не получилась табличка. Смысл в том, что ФОТ- 6169,44 грн., соотв. удерж в ПФУ должны составлять 123,39 грн. А программа 1С 8.1 выдает 123, 36 грн. Такая же ситауция и с безработицей, и с соцстрахом. Как исправить?від кукуся - 1С daily
Что делать? Удержания Работник Начислено ФСС ТВП ФЗН ПФУ 1 764,22 7,64 4,59 15,28 2 764,22 7,64 4,59 15,28 3 700,00 7,00 4,20 14,00 4 734,12 7,34 4,40 14,68 5від кукуся - 1С daily
Клиент делает предоплату с помощью платежной карты. На слипе дата 30.12.08. Деньги на счет зашли 5.01.09. Дата валовых доходов какая и почему? Спасибовід кукуся - Бухгалтерська практика
Спасибо buh! за отклик. Отчет переделала, уже сдала без ошибок.від кукуся - Бухгалтерська практика
Если в отчете за ноябрь 08 г. ошибочно завышена база для начисления и удержания взносов (на 568 грн.), соответственно 33,2 % и 2% тоже, НО уплачены правильно. В ПФУ полезла недоимка, пеня, штраф.Мое мнение - откорректировать это в след. отчете в стр.7 и 7а. Но как потом эта недоимка снимется? и снимется ли ? Очень хочу слышать ваше мнение.від кукуся - Бухгалтерська практика
Я бы сделала так: 1. К испорченному больничному листу приложила официальное письмо соседней организации типа " Записи в б/л серия .... номер..... выданом такому-то считать ошибочными в связи с......., б/л оплачен не был" 2 Если есть место на обратной стороне б/л сделайте нужные записи, поставьте печать. Если места нет, то сделайте справку отдельную. В протоколе комиссии по страховавід кукуся - Бухгалтерська практика
Два варианта- 1 - ничего не делайте. Не оплачивайте больничный. 2- пусть директор вернет все деньги, полученные по больничному в соседней бухг-и. Оплатите ему у себя. Оформите красиво документиками.від кукуся - Бухгалтерська практика
Что делать с прибылью после уплаты налога на прибыль? Что делать с нераспределенной прибылью? Какую можна выплатить учредителю? Форма организации - малое частное предприятие, учредитель один, он же директор.В Уставе ничего не сказано о распределении. Подскажите где можно почитать о порядке ее распределения, пожалуйста. Спасибо.від кукуся - Бухгалтерська практика
С Инструкции Госказначейства (приказ 114) - На субрахунку 104 “Машини та обладнання” обліковуються силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи: 6) обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керуювід кукуся - Бухгалтерська практика
Спасибо, что отозвались. На меня нашло просветление.від кукуся - Бухгалтерська практика
Мой вопрос трудный или глупый? Чем больше я читаю Законы, тем больше запутывюсь.від кукуся - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста! При поступлении инвалютной предоплаты (предоставляем услуги нерезиденту на тер. Украины) НДС нужно исчислять из гривневого эквивалента по курсу НБУ на день зачисления на распр. счет, так? А если потом валюта продалась по курсу, значительно выше курса НБУ, то что делать с этим доходом в отношении НДС? Если можно, укажите какой нормой прописано. Спасибо.від кукуся - Бухгалтерська практика
Ситуація: При складанні Декларації на прибуток за 9 міс я включила в ВД - доход від продажу валюти за 07,08,09 міс , а в ВВ - бал.вартість валюти + коміс.банку, але в попередніх Деклараціях на прибуток не включалися результати продажу валюти. В результаті різке збільшення "інших доходів" ряд. 01.6 та "інших витрат" ряд. 04.13. Питання : 1. Чи не спровокую я перевірку податковвід кукуся - Звітність
Шановні колеги! Хочу знати вашу думку з приводу такої ситуаціїї: складаючи Декларацію з прибутку за 9 міс я включила в ВД - дохід від продажу валюти, а в ВР - БВ валюти та комісійні банку за продаж. Наче б то правильно? Це моя перша Декларація. Але попередній бухгалтер не включав до податкового обліку операціїї з продажу валюти. Відповідно зараз спостерігається різке збільшення "інших доходвід кукуся - Звітність
Фірма придбала монітори (більше 1 тис грн без ПДВ) для заміни старих. Старі лежать на складі. Як облікувати і нові , і старі,? ( ПК обліковувалися в цілому)від кукуся - Бухгалтерська практика
Авторе, щиро дякую!!!від кукуся - Бухгалтерська практика
Допоможіть будь-ласка! Помилково в Декларацію з ПДВ за серпень 08р не увійшло 2 податкові на кредит. Я можу їх включити в Декларацію за вересень? Якщо так, то разом з іншими за вересень чи треба відображати як помилку в окремому рядку?від кукуся - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua