Допоможіть будь ласка розібратися. У звіті за ТРАВЕНЬ була допущена помилка в таблиці 6, графа 11 (місяць - зазначено "4"), графа 15 (кількість днів перебування у труд.відносинах - зазначено "30" днів) Правильно: Графа 11 - "5", Графа 15 - по одному з працівників "31" днів, по другому "27" днів. Мої дії: 1. подаю скасовуючу форму таблиці 6від Alenkkka - Звітність
Доброго дня. Допустила помилку у табл. 6 звіту (за травень 2014). Вказавши невірно кількість днів перебування у трудових відносинах (графа 15), та місяць за який проведено нарахування графа (11) Підкажіть будь ласка як виправити помилку, чи передбачений штраф .. Дякую!від Alenkkka - Звітність
Доброго дня. Допустила помилку у табл. 6 звіту (за травень 2014). Вказавши невірно кількість днів перебування у трудових відносинах (графа 15), та місяць за який проведено нарахування графа (11) Підкажіть будь ласка як виправити помилку, чи передбачений штраф .. Дякую!від Alenkkka - Звітність
Доброго дня. Допоможіть будь ласка розібратся у наступному. Мною була виявлена невідповідність назви посади керівника підприємства. У Статуті ТОВ, зазначено: що виконавчим органом являється - Генеральний директор. Однією з умов є укладення договору (конкракту), із описом умов роботи. У трудовій книжці внесено запис - прийнято на посаду керівника. У наказах про прийняття, заяві про привід Alenkkka - Бухгалтерська практика
Доброго дня підкажіть будь ласка, як бути в такій ситуації: у додатку до табл.1 звіту по ЄСВ сальдо розрахунків рахунку 65 вказані невірно на кінець звітного періоду. Відповідно при здачі звіту за наст.місяць, не знаю як правильно....виправити.. Буду вдячна за підказку.від Alenkkka - Бухгалтерська практика
Доброго дня підкажіть будь ласка, як бути в такій ситуації: у додатку до табл.1 звіту по ЄСВ сальдо розрахунків рахунку 65 вказані невірно на кінець звітного періоду. Відповідно при здачі звіту за наст.місяць, не знаю як правильно....виправити.. Буду вдячна за підказку.від Alenkkka - Звітність
Допоможіть будь ласка у питання ПФД від директора. Якщо сума ПФД по договору - 5000 грн. (на рік) Станом на 1 квартал отримано - 3500 грн. 09.04- повернуто 1900 грн. В 1ДФ як правильно відобразити. Нараховано - 3500 грн., Виплачено - 1900 грн. Тоді в 2 кварталі суму нараховано зменшити?від Alenkkka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua