![]() | ||
Доброго дня. Як продати авто якщо на ньому є залишки пального? Чи можна його списати у витрати?від tevrostil - Бухгалтерська практика
В червні прийшло мінусове РК до ПН за лютий. Чи можу я просто включити його за червень і збільшити сплату ПДВ чи потрібно коригувати лютий?від tevrostil - Бухгалтерська практика
В червні прийшло мінусове РК до ПН за лютий. Чи можу я просто включити його за червень і збільшити сплату ПДВ чи потрібно коригувати лютий?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка контрагент дає нульові РК з ознакою 104 (зміна ціни та кількості) в червні за лютий та березень. Декларації здавала в терміни відповідно їх не показувала, чи повинна я робити уточнюючий чи якщо нульові можна не показувати??від tevrostil - Бухгалтерська практика
Постачальник дає РК на зміну номенклатури (104 ознака) виписану 28.06.22 до ПН за 20.04.2021. Підкажіть будь ласка чи має він надати заміну видаткової? І в які терміни мені необхідно зробити РК своєму покупцеві?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка чи можу я РК на зменшення кредиту показати тоді коли воно буде зареєстроване? І показати його в звітній податковій декларації. Щоб не гратись з уточнюючою декларацією.?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Дякую за відповіді усім. А якщо РК до ПК заблокувало, потрібно чекати розблокування і тоді подавати вже уточнюючу декларацію? чи можна без РК подавати?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Така ситуація - контрагент виписав лишню ПН в січні, яку я врахувала в декларації. В червні дає коригування. Я маю подати уточнюючу декларацію та доплатити пдв. Чи маю я в декларації нараховувати штраф в р 18.1 та потім його сплатити? Підкажіть будь ласка бо ніколи не стикалась з уточнюючою декларацією.від tevrostil - Бухгалтерська практика
Також подавали на транспортні послуги і відмова,від tevrostil - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Така ситуація - контрагент виписав лишню ПН в січні, яку я врахувала в декларації. В червні дає коригування. Я маю подати уточнюючу декларацію та доплатити пдв. Чи маю я в декларації нараховувати штраф в р 18.1 та потім його сплатити?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Якщо ми благодійний фонд і нам виділена м'ясна продукція для виготовлення тушонок, за рахунок яких коштів маємо купляти банки наприклад, виплачувати людям з/п, елекроенергію тощо.від tevrostil - Бухгалтерська практика
А що робити, якщо відправлені ПН за лютий в лютому в медку зависли очікується доставка і в ел.кабінеті не зареєстровані, чекати чи повторно відправляти?від tevrostil - Бухгалтерська практика
В реєстрі немає їх зареєстрованихвід tevrostil - Бухгалтерська практика
За квітень відправила пробну ПН - зареєструвалась, а за лютий ПН які відправлялися 24.02 і 25.02 досі висять очікується доставка, що їх повторно відправляти тепер чи чекати?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Чи має право працівник 2 дня відпустки за місяць в якому був цілий місяць у відпустці без збереження з.п??від tevrostil - Бухгалтерська практика
Це означає що в якомусь з додатків неправильно автоматично порахувало суму по гр 20 . така сама помилка була то на 1 коп було більше вказано в рядку усього. Просто в додатку 1 по всіх місяцях вручну додайте суми, десь вилізить 1 коп.від tevrostil - Бухгалтерська практика
Чи можу я реалізувати товар по якій заблокована ПН?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Підкажіть чи буде помилкою, якщо в звіті в додатку 4 показала своєчасну виплату з/п та податків не в місяці нарахування а в місяці фактичної виплати? Тобто з/п яка нарахована в січні своєчасно виплатилась в лютому і я мала би показати її в графі виплати за січень але показала в лютому.від tevrostil - Звітність
Підкажіть чи буде помилкою, якщо в звіті в додатку 4 показала своєчасну виплату з/п та податків не в місяці нарахування а в місяці фактичної виплати? Тобто з/п яка нарахована в січні своєчасно виплатилась в лютому і я мала би показати її в графі виплати за січень але показала в лютому.від tevrostil - Бухгалтерська практика
Де у звіті відображається ПСП?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Як правильно заповнити додаток 1 в такій ситуації: Працівник перебуває у відпустці з 24.02 по 13.03., потім іде у відпустку без збереження з.п. з 14.03 по 31.03. в лютому нараховано з/п 5880 та відпускні 4708,15. в лютому роблю розбивку на 3 рядки: з/п, відпустка за 02 місяць та 03 місяць. Чи потрібно в березні робити донарахування ЄСВ?? Якщо в березні з 31 дн трудових відносин був 18 днів без звід tevrostil - Звітність
Як правильно заповнити додаток 1 в такій ситуації: Працівник перебуває у відпустці з 24.02 по 13.03., потім іде у відпустку без збереження з.п. з 14.03 по 31.03. в лютому нараховано з/п 5880 та відпускні 4708,15. в лютому роблю розбивку на 3 рядки: з/п, відпустка за 02 місяць та 03 місяць. Чи потрібно в березні робити донарахування ЄСВ?? Якщо в березні з 31 дн трудових відносин був 18 днів без звід tevrostil - Бухгалтерська практика
Дуже дякую за відповідь.від tevrostil - Бухгалтерська практика
В додатку Д1 якщо нараховано за жовтень з/п 8000 а по факту виплата була 18.10 - 4000 грн та 02.11.- 4000 грн. то в графі 16 ставити 8000 грн, графі 17 - 4000 грн і гр 20 - 880 грн (22% від 4000). Так буде правильно чи ні? Тому що видає попередження, що сума менше мін.з/пвід tevrostil - Бухгалтерська практика
Чи показується в обєднаній звітності поповнення статутного капіталу?від tevrostil - Звітність
Незареєстрована ПН за 30.07.2020 рік, як бути і які наслідки? Реєструвати тепер тим числом, яким фактично була чи можна змінити на поточну дату?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Так от я за що, правильно ставити 1 число чи 5 по Вашому прикладі?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Яка я вам вдячна. Все стало зрозуміло. Залишається ше одне питання в якому я сумніваюсь - в 4ДФ дата прийняття ставити дату наказу на прийняття чи дату саме початку роботи?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Ні, це вже інше питання. Там я зрозуміла, що невикористану відпустку включати в суму доходу. А по іншому працівнику, іде у відпустку з 15.06 по 25.06. я показую двома стрічками, але де відпустка гр 14 к-сть днів перебування в трудових відносинах нічого не проставляю, а де показую з/п за червень ставлю в гр 14 к-сть днів 30?від tevrostil - Бухгалтерська практика
Дякую, а кількість днів перебування в трудових відносинах ставиться 30 (якщо місяць червень) чи 30 за вирахуванням к-сті днів відпустки? Працівник був 10 днів у відпустці.від tevrostil - Бухгалтерська практика
© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua