У нас есть договор на оказание услуг между ФОП и ТОВ, есть и подписанные акти выполненных работ. Просто ТОВ пока не может нам полностью оплатить услуги, а с 01 октября мы перешли на 2 группу.від krasa - Приватні підприємці
ФОП будучи на 3 группе оказывал услуги ТОВ ( не единщику), оплата не производилась. С нового квартала ФОП перешел на 2 группу, ТОВ перечислили деньги за ранее оказанные услуги. Что будет? Налоговики могут посчитать как непредпринимательские доходы и обложить ПДФО 15%?від krasa - Приватні підприємці
Таблица 5від krasa - Звітність
Подскажите пожалуйста, новый отчет ЕСВ табл. при увольнении сотрудника нужно заполнять графы 12,13,14 и 15 (профессия, код, должность и т.д)?. Или при увольнении они остаются пустыми? Спасибо.від krasa - Звітність
Говоря иначе, может ли ФОП 2гр. по договору аутстаффинга предоставлять сотрудников другому ФОПу? Нужно ли для этого открывать КВЕД?від krasa - Приватні підприємці
Подскажите может ли ФОЕ единщик 2 группы предоставлять сотрудников другому ФОПу для работы на определённое время? Проблема такова: магазины оформлены на разных ФОПов, наёмные сотрудники официально трудоустроены, но на период отпусков приходится "перебрасывать" их для подмены на 2-4 недели. В связи с постоянными проверками налоговых служб как можно правильно оформить, можно ли заключитьвід krasa - Приватні підприємці
Может кто подскажет в чем суть основного вида деятельности, нужно ли его менять? У ФОПа с 2011 года был осн.видом деятельности услуга, теперь открываем магазин и принимает на работу сотрудников. По сути теперь основным видом будет торговля. Нужно ли менять у гос.регистратора основной вид деятельности? Или это ни на что не влияет, оставить всё как есть?від krasa - Приватні підприємці
Если деньги, оплаченные по терминалу вам поступают на расчетный счет, то необходимо заполнять разными строчками.від krasa - Приватні підприємці
Регистрируем ФОПа, срочно необходимо запустить его деятельность, чтобы не терять месяц подаём заявление на 3 группу, а потом хотим перейти со следующего квартала на 2-ю. Подскажите могут ли отказать в переходе на низшую группу? И ещё вопрос, нужно ли Пенс. фонд как-то уведомлять о том, что этот новый ФОП является работодателем, т.е. у него будут наёмные сотрудники. Или достаточно просто подаватьвід krasa - Приватні підприємці
Подавали запрос на получение справки о видах деятельности 2 мая, номер запроса пришел в тот же день, а ответа пока нет.від krasa - Бухгалтерська практика
Спасибо.від krasa - Бухгалтерська практика
А то, что в КВЕД только "аренда", к этому не смогут придраться?від krasa - Бухгалтерська практика
Подскажите, если сталкивались с таким вопросом. ФОП 3 группа открыт КВЕД 77.11 (Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів). Сам ФОП арендует автомобиль у владельца, договором аренды не запрещено сдача этого авто в субаренду. Можно ли сдавать такой автомобиль в СУБАРЕНДУ юр.лицу ?від krasa - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ QuoteXariusесли я правильно поняла, то при наведении курсора на Код операції это видно. уже не видно Вы правы, если навести курсор на колонку "Код операції", то возле курсора высвечивается описание, например "Погашення недоїмки", но, к сожалению подробной информации нет. Наверно это всё, что можно показать.від krasa - Бухгалтерська практика
Стан розрахунків з бюджетом. Ранее, ещё даже в январе, при открытии подробных взаиморасчетов с бюджетом, если курсором стать на нужную цифру, то в верхнем сером поле можно было прочитать описание операции. Например "Збiльшено недоїмки невизначений документ...... " или "Нарах. плат. самост. штр.санк.(осн.декл.термiн спл.пот.рiк) Уточнюючий розрахунок......". Теперь открываетсявід krasa - Бухгалтерська практика
Захожу с ключами АЦСК «Україна». Всё работает корректно. Отчеты сдаются без проблем, а налоговые накладные, ну никак!від krasa - Бухгалтерська практика
Пожалуйста подскажите как сформировать или хотя бы зарегистрировать налоговые накладные в теперешнем электронном кабинете?Второй день бьюсь, ничего не получается. Раньше было через "введення звітності". Теперь от туда пропали налоговые накладные. Всё выведено в отдельную группу "Реєстрація ПН/РК" Но чтобы я там не делала, хоть "створити", хоть "завантажити"від krasa - Бухгалтерська практика
QuoteMilana Спасибо всем, кто пишет о проблемах на форумах!!!! Хоть так узнаешь, что это не твоя проблема, а ДФС Никуда невозможно дозвониться..., нигде никакой информации о проблеме, только на форуме и узнаешь "свежие новости". И работы полно, но ничего не лезет в голову, если сроки - а у тебя куча накладных вернулась... Только здесь и можно хоть что-то узнатьвід krasa - Бухгалтерська практика
Сотрудница принята на работу в августе 2016. В марте 2017 она написала заявление на отпуск по уходу до 3-х лет (т.к. ребёнку ещё нет 3-х, а не с кем его оставлять дома). В сейчас в октябре принесла больничное на второй декрет. Какой период брать для расчета больничного? На предприятии стаж более года, но фактически оплачивались только август 2016 -февраль 2017. Спасибо.від krasa - Бухгалтерська практика
Просто приказ об изменениях №369 опубликован в мае, потому и засомневалась. Попробую отправить на старом бланке.від krasa - Звітність
Может кто знает, на каком бланке нужно сдавать за полугодие декларацию по единому налогу. В электронном кабинете и в Медке пока ещё бланки старые ( 2% и 4%). Звонила на горячую линию, ответили, что вопрос на согласовании. Может кто-то уже сдал и есть результат?від krasa - Звітність
Подскажите пожалуйста, как можно исправить чтобы ЕСВ начислялось на фактический фонд ЗП, а не по минимальной ставке. Сотрудника приняли не с первого числа месяца, он не был в трудовых отношениях с предприятием весь месяц, ЗП за отработанные дни меньше 1218,00грн, а машина всё равно считает как минимальный взнос.від krasa - 1С daily
Пересмотрела тему, но не нашла решения по своей проблеме: ФЛП на едином налоге 2 группа, не заключали договор на добровольные взносы ЕСВ, случайно в течении года оправляли лишние деньги на счет вносов ЕСВ "за себя", т.е. теперь переплата приличная образовалась, что делать? Подавать додаток 5 на всю оплаченную сумму, или показывать минимальный внос, а остальное перейдёт на следующий год?від krasa - Звітність
В НК написано % дохода. Но наверно Вам лучше "прошерстить" Ст. 292. Порядок визначення доходів та їх склад, Может ещё поможет порядок ведения книги учета доходов.від krasa - Приватні підприємці
Относительно необходимых документов ( для ФОП ЕН) на сайте sta.gov.ua в ЄБПЗ 180.13 есть такой ответ: Які документи повинна надати ФОП іншому СГ (ЮО або ФОП) для уникнення подвійного оподаткування? Відповідь: Коротка: Фізична особа – підприємець для уникнення подвійного оподаткування повинна надати юридичним особам та фізичним особам - підприємцям, з якими має господарські відносини, копію доквід krasa - Бухгалтерська практика
Приведу Вам выдержку из консультации "Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов" N 5 - 6, от 4 февраля 2013 г. "Следует отметить, что в сведения, заносимые в Свидетельство, добавилась группа плательщика ЕН. Теперь, с 01.01.2013 г., согласно 299.11 ст. 299 НК Украины, кроме ставки ЕН должна быть указана также группа плательщика ЕН. Это вполне оправданно, так как на ставквід krasa - Бухгалтерська практика
Я был на консультации в Деснянской налоговой, мне сказали, что при внесении средств необходимо указать назначение: "Внесення власних коштів для здійснення підприємницької діяльності." именно ВЛАСНИХ, правда всё это было сказано устно. Я подала письменный запрос, пока ответ к сожалению не дали.від krasa - Приватні підприємці
ловитевід krasa - Бухгалтерська практика
Надо ещё учитывать max величину дохода с которого платится сбор. За год, может в каком-то месяце, Ваш доход за август перекроет убыток. В моей практике ПФ никогда не проверял помесячно доход, брали только общий за год, главное чтобы он совпадал с Декларацией о доходах, НО, всё может быть!!! Если дадите E-mail брошу Вам пару статей, я думаю Вам они помогут.від krasa - Бухгалтерська практика
Если эта ситуация сложилась уже в 2013 году не торопитесь не учитывать расходы, может получиться так, что за год они Вам будут нужны. ПФ у СПД на общей платится поквартально, а за весь год можно будет отрегулировать в следующем феврале. "Неоплачиваемые" месяца действительно не учитываются в стаж. Я в 2012 доплачивала сама до min страхового взноса, правда пришлось дополнительно сдаватьвід krasa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua