Если у Вас в 2012 году был доход только от предпринимательской деятельности, тогда: ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ + Додаток 5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи., Если же были ещё и другие доходы, тогда соответственно берёте ещё и другие додатки: аренда, недвижимость и т.д.від krasa - Бухгалтерська практика
Вы ЮО или ФЛП? Какая группа ЕН?від krasa - Звітність
Лично я ФЛП-общесистемник уже два года. И в 2011г, и в 2012г сдавала отчет: "Податкова декларація про майновий стан". Только в 2011году к ней прилагался "Додаток 7 до розділу ІІІ", а в 2012 году сдаётся с декларацией "Додаток 5 до розділу ІІІ", но это всё только при условии, что у Вас были только доходы от предпринимательской деятельности, в противном случае внимателвід krasa - Звітність
Деснянский ПФ принимал только в бумажной форме (Додаток 5+Таблица 2), причем сначала надо было подписать у инспектора, а потом только принимал отдел учета.від krasa - Бухгалтерська практика
На сайте (ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ) в категории 230.08 есть вопрос: Яким чином заповнюється податкова декларація платника ЄП – ФОП у разі виправлення самостійно виявлених помилок? Прочтите, может поможет. Просто большой текст не хочу копировать.від krasa - Бухгалтерська практика
Всем спасибо за помощьвід krasa - Бухгалтерська практика
Подскажите кто знает по ЕСВ: в 2013 году ФЛП на общей системе должны платить ЗА СЕБЯ раз в год (до 10 февраля)? Раз в квартал? Или раз месяц (до 20 числа следующего месяца)?від krasa - Бухгалтерська практика
В Оболонской сказали что пустышки им не нужны.від krasa - Звітність
Всё до 10.02.2013 Декларация: НКУ 177.11. Фізичні особи - підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 цього Кодексу, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи. (49.18.5. календарному року для платників податку на доходи фізичних осібвід krasa - Бухгалтерська практика
В одной из консультаций нашла разъяснение, которое поставило в тупик: "Как предприниматель на общей системе налогообложения рассчитывает единый социальный взнос «за себя» Имеем следующую ситуацию: Если чистый доход за месяц составляет 0 или предприниматель понес убытки, то ЕСВ 0. Если чистый доход за месяц составляет от 0 до минимальной заработной платы, то ЕСВ равен минимальномувід krasa - Бухгалтерська практика
Заставили взять электронные ключи чтобы я сдала отчет единщика ФЛП за 2012 год, а следующий раз отчетность будет через год, интересно сработают эти ключи в 2014 "Так, відповідно до п. 296.2 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку другої групи починаючи з 01.01.2014 року (за звітний період - 2013 рік) подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податкувід krasa - Звітність
Прошу подсказки у знающих отчетность ФЛП на общей системе налогообложения! В 2012 году в некоторых месяцах были убытки, а в некоторых, чистый доход был меньше минимальной ЗП. Какую сумму начисленного ЕСВ показывать в эти месяцы? В некоторых консультациях рекомендуют так: в месяцы когда были убытки показать доход = 0,00, ЕСВ = 0,00; в месяцы когда доход < min ЗП: доход = фактическому доходу, ЕСвід krasa - Звітність
В Деснянской ГНИ даже по ФОП единщикам бумажные отчеты не принимают. Вам помогут отправить отчет по электронке, но только обязательно с наличием ключей. Кто ещё их не оформил- помните об этом. Имейте при себе оригинал паспорта, копию паспорта, копию кода, печать (если есть), два электронных носителя: флешки, диски, дискеты, на один запишут код печати, на второй - код подписи. Если за кого-то офорвід krasa - Звітність
Подскажите знающие люди!! Необходимо подать уточняющий "Додаток 5" и уточняющий реестр НН (у покупателя поменялась форма собственности и соответственно ИНН, а не вовремя предоставили новое св-во НДС и необходимо поменять налоговую за сентябрь). Налоговое обязательство не изменилось. Как подавать "уточняюший розрахунок", пустой?від krasa - Звітність
Как Вы думаете если я продаю товар сегодня, а купила его у импортёра в феврале, естественно о № и дате ГТД тогда ещё никто и не думал, что мне делать? Требовать у поставщика данные о "той" поставке?від krasa - Бухгалтерська практика
Могу только поздравить, моя НДСка с 9.30 висит без ответа. Ни тебе уведомления, ни тебе квитанции №1від krasa - Бухгалтерська практика
Сегодня в 9.30 отправила декларацию по НДС через Медок, по состоянию на 15.00 нет даже уведомления и квитанции №1, телефоны 272-07-81 и 272-43-61 молчат! Может кто-то знает в чем дело? Или подскажите куда обратиться!від krasa - Звітність
Мы юридическое лицо (ООО), торговая сеть, зарегистрированы в Деснянском районе, магазины расположены в разных районах Киева (Оболоньский, Шевченковский), магазины не являются самостоятельными подразделениями, бухгалтерия вся ведётся централизованно. Подскажите куда платить НДФЛ по сотрудникам, работающим в магазинах: в казначейство Деснянского (по месту регистрации ООО) или в каждый район отдельвід krasa - Бухгалтерська практика
Именно так. В рознице на каждой точке идёт учет по номенклатуре (без бух.учета), а сводная главная бухгалтерия по предприятию (по которой сдаются отчеты) только общими суммами. На каждую розн.точку покупать программу по бух.учету очень накладно.від krasa - Бухгалтерська практика
Я понимаю,что входящая цена-это и есть себестоимость, но я уже писала "В программе нет расчета себестоимости каждой позиции, есть общий приход товара и общая реализация (через РРО)," при обороте в день 150 позиций, очень трудно определить каждую приходную цену. Спасибо.від krasa - Бухгалтерська практика
Розничная сеть (магазины) Помогите определить себестоимость реализованных товаров (большая номенклатура), как рассчитать, какие затраты (по операц.деятельности) можно включить при расчете прибыли. В программе нет расчета себестоимости каждой позиции, есть общий приход товара и общая реализация (через РРО), что для налоговиков будет считаться "Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізоввід krasa - Бухгалтерська практика
В Деснянской просто террор, декларацию по НДС не принимают без подписи инспектора по НДС, потом идёшь в окошко - оператор вносит отчет (но отметку не ставит), затем отправляют в отдел информатизации, где тебе вручают счет-фактуру на оплату подключения с сдаче отчетов "ТОЛЬКО" через Интернет, записывают твои данные в тетрадочку, и только после этого разрешают оператору поставить штамп навід krasa - Бухгалтерська практика
я ошиблась,конечно 2011, для кого сейчас актуален 2001 годвід krasa - Бухгалтерська практика
Я имела ввиду только тех,кто на общей системе с 2011 годавід krasa - Бухгалтерська практика
Кто сдавал уже декларацию про доходы за 1кв.? Что писать в разделах 3.1. и 3.2? Доход за первый квартал или предполагаемый доход за ВЕСЬ 2011 год.від krasa - Звітність
ФОП на общей системе с 2001 года! Кто сдавал уже декларацию про доходы за 1кв. Что писать в разделах 3.1. и 3.2? Доход за первый квартал или предполагаемый доход за ВЕСЬ 2011 год.від krasa - Бухгалтерська практика
а если после Ваших переделок налоговики не признают накладную, что тогда, ведь любая переделка всё-же должна основываться хоть на чем-то, ведь может случиться так, что по прошествии времени Ваша переделанная налоговая, Вашими же клиентами опять будет неугодна. Будьте осторожны.від krasa - Бухгалтерська практика
Только что звонила в консультацию ГНС (0 8005010070). Мне не дали четкого ответа- где указано, что налоговая накладная должна быть на государственном языке, опять начали грузить что ............ ответ я приводила выше 13.53від krasa - Бухгалтерська практика
Вам может и смешно, а вот я уже неделю бьюсь с одним покупателем, в понедельник они потребовали чтобы я обязательно поставила в телефоне код (044), сегодня они сказали что ей не подходит аббревиатура в названии, хотя есть даже на сайте sta.gov.ua, есть разъяснение что аббревиатура допускается, тем более что у меня она на украинском языке (можно оставлять и на иностранном), вот как таких можно певід krasa - Бухгалтерська практика
Затраты надо записывать пропорционально полученным доходам, т.е. отгрузили на сумму 1200,00 грн (в т.ч.НДС) - заплатили 600,00 (в т.ч. НДС) пишем: Доход 500,00, а расход по пропорции (500:1000) х общая сумма затрат (без НДС)від krasa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua