Ну объясните мне,тупой.... Это будет платиться с общего фонда ЗП, ок. А отчисления которые платили с ЗП каждого сотрудника (2%ПФ,1% Соц.страха,1.6% безработицы) их вообще не будет или надо платить в ПФ как одна сумма( если да, то какой процент)??? или только 15% НДФЛ?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Сроки - это новые сроки( не более 16 дней между перечислениями) и до 7 числа- за предыдущий месяц... А если выплатить 29-30 декабря, то надо аванс за январь до 15 января, а остаток тогда в феврале с нарушениями сроков.від nikak123 - Бухгалтерська практика
Спросила- можно.Только при выплате ЗП указать, налоги полностью оплачены такого-то числа. Так что какой вариант вернее- выплатить ЗП и налоги за декабрь в декабре или только налги в декабре, а ЗП в январе? чтоб сроки не нарушать лучше в январе ЗП...від nikak123 - Бухгалтерська практика
получается в декабре и январе будет нестыковка по датам . По всем правилам лучше платить остаток до7 числа , а аванс до 22 числа этого месяца. Так что заплатив налоги и ЗП в декабре за декабрь, нарушиться этот принцип. И просто надо будет 22 января выплатить аванс за январь. ИМХО,від nikak123 - Бухгалтерська практика
нельзя перечислить налоги в декабре,а ЗП в январе -у вас банк прийдет платежки???від nikak123 - Бухгалтерська практика
Если в декабре мы заплатим ЗП за декабрь( ну например 22-23.12), то когда тогда надо платить за январь аванс( по новым срокам-не более 16 дней). Ну например 23.12+16дней =8 января, тогда остаток за январь 8+16=24 января....Что- то не получается нормально. Ну типа платить аванс 2-23 остаток до 7 числа...Как будете вы платить?? с учетом ЗП за декабрь в декабре....від nikak123 - Бухгалтерська практика
А акты сверки когда во всех фондах брать?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Да, я тоже позвонила в ПФ сказали платить в декабре и еще брать акт сверки. Только вопрос: акт сверки обычно берем в декабре и сдаем в январе...Кто в курсе как сейчас будет??? А еще сказали что акты сверки по всем фондам, интересно это надо в январе делать или все таки в декарбе...Я представляю этот дурдом....від nikak123 - Бухгалтерська практика
Спасибо!!!!!!!!!!!А раньше вроде 5млн.было даже меньше.....від nikak123 - Бухгалтерська практика
Ага, а потом они штрафы насчитают или сами запутаются.....Бредвід nikak123 - Бухгалтерська практика
Подскажите, если у меня на конец года будет более 5млн.гривен оборот, то мне надо сдавать в статистику какие формы??? я сдавала форму для малых предприятий...А теперь что надо? и надо ли за этот год подавать уже новую форму дя больших или с нового года надо....уж очень не хочеться.....Какие санкции будут если я буду по преднему сдавать дя малых предприятий( я по электронке сдаю).....від nikak123 - Бухгалтерська практика
А кто знает как теперь с закрытием года? ну все отчеты в фонды в январе за декабрь сдать надо? ( ну отнести по старым адресам)?и платить в январе за декабрь тоже по старой схеме? и уже с февраля сдавать за январь новый отчет.. И еще есть ли уже бланк нового отчета и именно куда и когда его нести.....Говорят что и по 1ДФ надо будет сдавать новый отчет ежемесячно...но с какого момента ???від nikak123 - Бухгалтерська практика
Ну что, мы в этом году сдаем это счастье или нет??? кто знает?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Мы предприятие ТОВ, оказываем тут по п.6.5. рекламные услуги нерезиденту ( промоутерство), НДС не платим, так как по закону нет базы налогообложения.від nikak123 - Бухгалтерська практика
В квитанциях из БЕст Звит все время приходит , что ошибка- нет такого платника с кодом 300000000000 в разделе 2. Стала читать опять про реестры и окончательно запуталась... Я писала с января коды 20000,30000,40000. А теперь в одной статье написано и про коды и про прочерки и имя"неплательщик"! Подскажите как правильно!!!!! У меня есть оплата мне из Беларуси и Казахстана, которую я облагвід nikak123 - Бухгалтерська практика
а если купить ОС- типа здание или кусочек комнаты....Что будет по налогам? или только амортизация на ВР , и больше никаких отчетов?від nikak123 - Бухгалтерська практика
У фирмы( юр.лицо) появились свободные средства ( на валют.счете- по приходу валюты отнесла на ВД и налог на прибыль отдала), куда можно их вложить официально, ну типа купить комерч.недвижимость или что-то еще, но чтоб налогов и всякого гемороя с отчетами поменьше...У кого есть такая практика....??? СПАСИБО за совет....від nikak123 - Бухгалтерська практика
Спасибо за четкий ответ)від nikak123 - Бухгалтерська практика
Подскажите1.Я решила с ноября платить по закону) 2 раза в месяц ЗП. А можно начислять все отчисления пропорционально выплате ЗП или некоторые ПФ,соцстрахи не хотят чтобы им деньги 2 раза в месяц приходили...2Еще вопрос: а какие штрафы за невыплату 2 раза в месяц? 3. А в отчетах надо будет сумму за месяц одним числом( сумарно) показывать? или надо как-то колонки дробить? во всем отчетам по ЗП....?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Народ, ну скажите, куда вы относите рекламу ваших услуг( товаров) на траспорте (не общественном)???від nikak123 - Бухгалтерська практика
Вопросик есть..Мы хотим заказать чтобы несколько часов на сигвеях( ну мотоциклах) ребята покатались по улице. Реклама нашего товара.Будет фотоотчет как доказательство что это была реклама... Не могу найти вразумительно можно ли такие расходы относить на ВР как рекламу или предпродажу в полном объеме...від nikak123 - Бухгалтерська практика
А что Это вам даст?? ведь при проверке все равно скажут штраф платить, так как отпуск надо использовать регулярно или выплачивать компенсацию......від nikak123 - Бухгалтерська практика
Девочки и мальчики, подскажите. Если человек ЧП уже давно, и его надо устроить к себе на работу официально с нормальной ЗП, то есть какие-то моменты у бухгалтера предприятия, которое будет его перечислять ЗП официально?? то есть таким ЧП-никам как рассчитывать ЗП, как и обычным работникам или там другие отчисления по налогам....від nikak123 - Бухгалтерська практика
Дякую.Тоді 1С молодець, вона сама закриває передоплату по тому курсу що в банку.від nikak123 - Бухгалтерська практика
Подскажите! Первое событие предоплата нерезиденту за лицензии( роялти, без НДС). ВР-не возникают,НДС нету, просто проводка3712-312 по курсу на этот день. ПОтом подписан акт, возникли ВР по курсу на этот день!, а вот по бухгал.учету вопрос: если в 1С поставить галочку Предварительная оплата", то проводка 632 3712- покажет сумму по курсу на день акта, и водникнет разница, которую можно закрытвід nikak123 - Бухгалтерська практика
Вы вписываете в додаток 5( в расшифровку) операции без НДС типа роялти, банка, чп...? я нет, как-то не логично, в реестр вношу, а вот щас задумалась....від nikak123 - Звітність
Отправила реестр через БЕст звит, у меня там есть условные кода 3000, 40000....Пришло, что приняло но з зауваженням, что таких плательшиков нет... Ваше мнение?? или может еще не внесли они в свою базу.... Как надо сделать , чтоб с этими условными кодами приняли без зауважень...від nikak123 - Звітність
Пришла с опозданием налоговая за май. Как ее правильно показать в июне. ПО деке понятно-16.4 и додаток 1 с причиной-например опоздание. А как в 1С ее провести? как надо правильно чтоб она в реестр попала или не попала. Я понимаю что могу щас в реестр за май ее внести и все, а в деке за июнь показать. А если ее провести например по дате получения с галочкой "самостоятельно найденная ошибка&quвід nikak123 - Бухгалтерська практика
Подскажите. Я отправила деньги своему поставщику, и неправильно код ЕДРПОУ указала.Деньги на его р/с не попали -банк через 3 дня мне на счет вернул-"неправильные реквизиты". Я тут же им по правильным реквизитам еще раз отослала. Как это правильно отразить в налог.учете?? Вообще неправильный + и - не указывать? ну не выписывать же налоговую накладную на приход моих денег обратно....від nikak123 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua