Спасибо! То есть пока прожиточный минимум 884-у меня всегда будет индекс1.9%?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Подскажите.Последнее поднятие зп было в январе-зп=3000грн. за февраль,март-индексация 0.В апреле начислила индексацию 16.80. ЩАс хочу делать ведомость за май.В дебет-кредит пишет в калькуляторе-и апрель и май 16.80. Но! индекса же за май нет еще! а когда он появляется? надо ждать 1июня?или как правильно насчитать ЗП?? спасибо. и еще база для индексации будет 3000 , а не 3016,80( за май)?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Подскажите.Директор едет в Россию, оплачиваем ему на карточку за билеты , а вот гостиницы не будет- так как оплачивают организаторы. Как тогда суточные посчитать? норма вроде 37 долл? (без питания в гостинице), а как в такой ситуации, когда не будет подтверждения проживания в гостинице.....від nikak123 - Бухгалтерська практика
а на нематериальные ничего не ложили? а по налоговому надо 12 месяцев списывать обслуживание?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Девочки, подскажите!Взяла у тети в налоговой счет на ключи и выезд специалиста и счет на регистрацию пользователя и лиценз.супровид ПЗ на год Бест Звит. Куда это отнести в налоговом и в бухгалтер.учете? В налог.учете-наверное сразу на ВР, и НДС-сразу списать.? А в бухгалтерском какие проводки, куда отнести ключи, регистрацию пользователя и супровід ліцензії на рік? Пожалуйста помогите!від nikak123 - Бухгалтерська практика
Правильно пишет. Вопрос: как вы в 1С впишите пришедшие вам деньги ( во 2 раздел реестра) если вы не выписываете Налоговую накладную........ варианты внесения в этот раздел есть только через налог.накладную.............від nikak123 - Бухгалтерська практика
а вы что реестр сдавали? мне инспектор сказала, главное чтоб совпад НДС, а без НДСников никто пока не проверяет.від nikak123 - Бухгалтерська практика
не повинні здавати, совсім не повинні.від nikak123 - Бухгалтерська практика
ВО-во "не підлягають оподаткуванню. У меня нет "0 НДС". у меня нету льготы. Мне так уадиторы посоветоваливід nikak123 - Бухгалтерська практика
11.2-не підлягають оподаткуванню-роялті.Нет базы для налогообложения НДС,від nikak123 - Бухгалтерська практика
короче попробовала в реестр повносить банк, нерезидентов, ЧП и поняла-что все равно будет неправильно.-Удалила их всех и все))). Буду делать как раньше, без тех у кого нет НДС.від nikak123 - Бухгалтерська практика
роялти отражаю-когда мне платят роялти в 3п.и пода. справку, что это роялти. а вот когда я плачу нерезиденту-то 11.2..від nikak123 - Бухгалтерська практика
у меня нет такого журнала-вы можете там посмортеть в "нетипичных ситуациях при заполнении реестра" что они советуют делать, когда роялти, или п.6.5. ( оплата нерезиденту)від nikak123 - Бухгалтерська практика
я согласна, что ЧП-ники по актам закрывают, но мы же НДС !декларацию заполняем...так что можно и по банк.выписке( номер документа) писать в реестр. Народ, а все таки кто-то сталкивался с п.6.5НДС или роялти, ну когда без базы налогообложения, и деньги мы платим нерезидентам..Вроде надо вносить..но на гарячей линии по поводу п.6.5НДС когда нам платят роялти-сказали -нет базы, не надо вносить....від nikak123 - Бухгалтерська практика
я когда то поднимала эту тему- меня засмеяли....від nikak123 - Бухгалтерська практика
не бойтесь, если на уплату НДС не влияло, то максимум штраф 170грн.Многие умные и грам.бухгалтера не делают этого, а штрафы все равно насчитают, найдут за что..від nikak123 - Бухгалтерська практика
ну да, считаете по выпискам из банка или для ЧП-ников -по первому событию ( акт или оплата).від nikak123 - Бухгалтерська практика
как их можно вывести- если там у всех ЧП один код 40000.....Пусть 1ДФ смотрят!від nikak123 - Бухгалтерська практика
вообще это все бред-ни на что наши операции без ндс не влияет....можно вообще их продолжать не вносить.. Вот куда мне выплату роялти вносить в реестр?? если тут нет даже базы налогообложения!!!від nikak123 - Бухгалтерська практика
а в 1С вообще куда вы внесете такие операции, ведь НН вы не проведете., если ее нети быть не может..Соотвественно надо в реестр ручками вносить.....від nikak123 - Бухгалтерська практика
я вношу в 11.1від nikak123 - Бухгалтерська практика
Никогда не вносила банк и ЧП-ников в реестр, с 1 января хочу вносить. У меня таких операций куча.Их надо вносить каждого отдельно и по датам, когда им платили? а какую нумерацию тогда им присваивать? Еще вопрос кто сталкивался. Мы платим нерезидентам роялти и п.6.5НДС, то есть нет базы налогообложения НДС.Их надо вносить в новый реестр, если да, то как нумеровать.??? Я их раньше никогда не вносвід nikak123 - Бухгалтерська практика
Что никто не занимается обучением клиентов??від nikak123 - Бухгалтерська практика
У нас есть код КВЕД -Освита дорослих. Мы хотим провести тренинг, счет выставить за тренинг и закрыть актом. У меня будут какие-то проблемы, с таким назначением платежа? или это обычно как консалтинг например?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ. А довідка произвольной формы с печатью?від nikak123 - Бухгалтерська практика
А если просто не показывать в деке, а отсторнировать у себя и все....На общую сумму за 1 квартал повлияет, а не будет видно. Согласна, что когда будет проверка -напишут что не правильно, ну так все равно что-то найдут.від nikak123 - Бухгалтерська практика
А у меня тоже вопрос по поводу этого же. Если отразить это в строке 05.2 , надо какую-то бумажку в ГНИ показывать или приложение какое-то заполнять.Или ничего не надо дополнительно, а штраф какой-то?від nikak123 - Бухгалтерська практика
Да, спасибо, Это я уже прочитала, А вот по поводу налогового агента для нерезидента и кода 2000 или 3000... не могу разобраться. Если услуги получила от нерезидента и стала налог.агентом-то 30000?? а код 2000- для п.6.5 по НДС или для операций кот.неисп.в хоз.деят-ти?від nikak123 - Бухгалтерська практика
ссори, с ЧП-код 4000..від nikak123 - Бухгалтерська практика
Добрый вечер всем! а как вы с кодировкой в реестрах будете дружить? 1. ЧП, банк- без НДС.Какой код? 2. Если я налоговый агент нерезидента ,то код 2000...или 3000.......Как по мне так 30000, а в разъяснениях нашла что 2000( хотя по документу написано что код 20000..относиться к п.6.5 ).... 3. Если у меня услуги оказанные нерезиденту на терр.Украины, то какой код??я просто за них плачу НДС и невід nikak123 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua