По приходной обычные: Дт Кт Сумма 6442 631 200.00 281 631 1000.00 Аналитика правильная, обычная; товар на счете 281 учитывается как обычно. По расходной: Дт Кт Сумма 361 702 4800.00 702 643 800.00 84 281 1000.00 Аналитика тоже обычная, только в 84 отображаетсявід STI - 1С daily
Так и у меня фантазии не хватило - за помощью обратилась. И "немножко списывает ее для личных нужд" здесь тоже не подходит, это ж не акт списания и не реализация себе любимым - обычная стандартная расходная накладная. Я б и внимания пока не обратила, если б не полезла анализировать вал.расходы и не сверила с состоянием затрат...... Я и анализ бух.проводок делала (ошибок не обнаружевід STI - 1С daily
1С Бухгалтерия, в.7.70.274 Чтобы баланс заполнялся как хочется статистике (с учетом указанного основного вида деятельности, а не фактического), т.е. через строку "материальные затраты", учет веду только с 8 классом. Не совсем правильно, но ... вопрос не в этом. В расходных накладных предыдущего года товар списывался с 281 на 791 счет сразу. В первом полугодии этого года были тольковід STI - 1С daily
И не помешает добавить этот вид в регистрационные данные (через гос.регистратора, форма 11). Если есть время и лишних 20 грн, то можете еще и в статистике на Тургеневской справку с видами деятельности себе сделать. А в ГНИ советую заявление писать с 1 по 15 сентября или соот-но 1-15 декабря, чтобы начало пришлось на начало квартала. На своей практике убедилась - если сдадите заявку в средине кввід STI - Бухгалтерська практика
Мне тоже 2 квитанции приходит - одна с информ.центра, вторая непосредственно с районного ПФУ. Регистр.номеров не пишут, только дата завантаження и "виконано вдало".від STI - Звітність
Декларация о доходах, бланки покапать в киосках (в 1С и пр.программах нет) Сдавать до 10 августа.від STI - Звітність
Я сегодня в Оболонской побегала по кабинетам - у меня в декл. сумма кор-вок по ВОЗВРАТАМ товара получилась внушительная (кризис, убирают товар от туда где не покупают, и так пролежал больше года), НО по реализации так себе, получился минусовый результат. Все ж расписано в додатке: и что возврат, и по каким налоговым, и по каким датам. Нал.кредитом фирма попользовалась только в начале прошлого говід STI - Бухгалтерська практика
Это надо смотреть на стендах гос.регистратора. Вам все-равно без плат.документов ничего не сделают.від STI - Звітність
А что у вас в июньском отчете - стоит задолженность за пред.месяцы? Если да, то эту же цифру переносите в строчку "на начало". Если за май у вас выплачивалось без нарушений сроков, а зависла только июньская з\пл, то в отчете за июль на начало будет "0", на конец - сумма июньской з\пл.від STI - Звітність
Попросить у программиста, чтобы разработал. В стандартной программе ТТН нет.від STI - Бухгалтерська практика
Westa Автор рядків: ------------------------------------------------------- > Та вся наша работа - сплошной перевод бумаги. Если > это беспокоит до слез, лучше сразу бросать... Нравится сам процесс работы с цифирками да и работаю уже давно, так что лучше поплачу чем буду переучиваться не знамо на кого Но спасибо за моральную поддержкувід STI - Бухгалтерська практика
Угу........ Спасибо, буду и дальше переводить бумагу. Не хочется новую форму книгу покупать, буду печатать и подшивать.від STI - Бухгалтерська практика
Вероятнее всего не поставили "птицу", что прилатается додаток 5 и, если есть, другие. Подойдите к инспектору, 99% что она деку уже провела, просто перестраховывается со стороны внутренних проверок.від STI - Бухгалтерська практика
Если зарплату перечисляем на карточку, то в выписке сразу указываем счет 66. А если з/пл и хоз.нужды выплачивают по чеку директору, который есть единственным сотрудником, но в выписке его фамилия не фигурирует - обязательно ли все это проводить через кассу? Или можно тоже сразу на 66, 37?від STI - Бухгалтерська практика
Я сдавала и по физ. и по юр. лицу копии платежек и инспектора уже ПО НИМ списывали 42%, и кажись в том месяце когда приносила. Единственно что, по физ.лицу платила раз в квартал наперед, так несколько раз с инспектором путались - толи помесячно списывать толи единоразово. Но все равно к общему результату выходили без проблем. А по юр.лицу как раз взаимозачеты пошли на конец-начало 2008-2009 годвід STI - Бухгалтерська практика
Спасибочки, "добрый" Вы... Лучше бы все сразу качественно обновляли и не компостировали НАМ мозги. Программистам за одну работу по 2-3 раза плати, вроде простым бухгалтерам время и деньги некуда девать.від STI - 1С daily
Кто сталкивался - сформировала в 1С (в.7.7, релиз 272, отчетность 2 кв.2009г. №1) отчеты, сохранила во внутреннем формате и xml и отправила по электронке. Приходит уведомление, что 1дф и комунальный не приняты, потому что период не тот, сохранилось как за 1 полугодие, а не за квартал. Открываю 1С, восстанавливаю, все как положено, да и в заполнении предусмотрен квартал, а не нарастающим. Открывід STI - 1С daily
Спасибо Поправила так, как Вы посоветовали. Главное не забыть это в момент следующего обновлениявід STI - 1С daily
Спасибо Документ в заказе "Списание ТМЦ" - много просроченного товара приходится списывать, соот-но выписываю себе НН на условную продажу. А как поставить вместо Зак.Вид.Торговли, если в конфигураторе строка 298 // определим дату оплаты Ст[25] = ""; Если Зак.Выбран()=1 Тогда Если (Запр.НН.Вид() = "НалоговаяНакладная") Тогда Если (Зак.ВидТорговли = Перечислевід STI - 1С daily
Бух.учет для Украины, 7.70.272 Периодически при самопроверке формирую книгу продаж, а не реестр, так удобнее отделять сумму НО от сумм НДС по возврату... Сейчас выдает "Если (Зак.ВидТорговли = Перечисление.ВидыТорговли.Нал) и {Отчет.КнигаПродаж.Форма.Модуль(298)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ВидТорговли)" Догадываюсь, что это из-за выписанных налоговых на условную провід STI - 1С daily
Совсем запуталась - за 2008г. в строке 15 указали сумму больше той, что надо; теперь чтобы снять сумму переплаты в учетной карточке в ГНИ мне надо в строке 6 уточненки поставить сумму с +, а строке 7 с минусом? Или наоборот?від STI - Бухгалтерська практика
А чего там страшного - позвоните контактному лицу, оно попросит только основное (другое дело, если по данному контрагенту много движений), час-другой покопировать-позаверять, да пару часов завезти, по описи отдать. При собственно проверке сидеть нет надобности. Как на меня, это займет меньше времени и нервов, чем каждый раз дергаться из-за писем и звонков.від STI - Бухгалтерська практика
Сегодня с утра заходила в Куреневское отд. (на Попова). Как ни странно, хоть и предупреждала инспектор о том, что вероятность перечисления почти нулевая, но перечислили налоги, и даже в тот же день. Правда, я зарплату в январе мизерную показала, налогов было всего на 520 грн. Даже % по остаткам начислили. Чтобы ни говорили, мне обслуживание в этом банке нравится, работала с несколькими отделвід STI - Бухгалтерська практика
А смысл? Все равно и пдфо,и ПФУ, и безработица сейчас платится... По-моему лучше табелировать просто пару дней в месяц как обычного штатного сотрудника или совместителя.від STI - Бухгалтерська практика
А мне по телефонной консультации сказали не надо доплачивать, по отчету показываем среднее 1 чел. за него и платим. И инспектор с этим вроде тоже согласилась. Но... Это же по телефону, а как на это при проверке посмотрят? И никакой бумажки по поводу среднесписочной у СПД ФЛ не встречала...від STI - Бухгалтерська практика
Ну всегда - не всегда, а мой полюбляет спрашивать сводки по доходам-расходам, кому, куда, за что, да сколько понадобиться в следующем квартале/месяце... Не буду врать, что отражается все, но какие бумажки выцеплю, отражаю и храню, мало ли С 671 и 372 счетами не согласна - какой же СПД ФЛ подотчетник и какие у него дивиденды? С 301 работаю по той причине, что и деньги получаем наличные, и зарпвід STI - Бухгалтерська практика
Если кто заморачивается с бух.учетом физ.лица - предпринимателя на едином налоге - поделитесь секретом какими проводками отражаете получение дохода, внесение "неиспользованного" дохода на р/сч и пр. действия по движению денег именно предпринимателя. В принципе это и не важно, но хочеться как-то упорядочить, а с 672 и 79 бред получается: к примеру снятие дохода с р/сч: Дт 79 - Кт 31від STI - Бухгалтерська практика
В связи с изменением юр.адреса (в том же Голосеевском р-не) надо "известить" об этом ГНИ. 4ОПП с горем пополам заменили, теперь пытаемся поменять св-во НДС. По телефону четкого ответа услышать не надеемся, по кабинетах походили - цирк - те до часу, те с двух, посылают друг к другу и толком никто ничего не рассказывает. Заплатила 17 грн, заполнила до половины 1ПДВ, а что еще надо? Навід STI - Бухгалтерська практика
Есть 2 одинаковые базы 1С Бух.учет для Украины, 7.70.266. В одной ведется распределенный учет по 2 фирмам, в другой одна фирма. Виды деятельности одинаковые, ставки по фондам тоже. Сразу не додумалась добавить в ту же базу, возможно ли теперь перенести всю информацию по третьей фирме в базу к первым двум или перенести только остатки на 01.01?від STI - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua