Проблема в том что в текущем отчете не могу исправить так как они уволены. А теперь 1ДФ заполняла и обнаружила ошибку.від kasve - Бухгалтерська практика
Если я заполняю скасовуючу и початкову с разными сумами то выдает ошибку Підсумок рядка 17 скасовуюча 1500 не відповідає підсумку 1300 початкова.від kasve - Бухгалтерська практика
Та гуглила я . Не могу найти похожую ситуацию. Если я заполняю таблицу 6 как скасувуючу по Иванову 1500 а в початковій Иванов 1300 . Ошибка. несоответствие сум. Как правильно заполнить чтобы не было ошибки?. Указать в скасовуючій Иванов 1500 а в початковій Петров 1500. А потом в следующем пакете наоборот Скасовуюча Петров 1300 а початкова Иванов 1300. Это будет правильно?від kasve - Бухгалтерська практика
Та гуглила я . Не могу найти похожую ситуацию. Если я заполняю таблицу 6 как скасувуючу по Иванову 1500 а в початковій Иванов 1300 . Ошибка. несоответствие сум. Как правильно заполнить чтобы не было ошибки?. Указать в скасовуючій Иванов 1500 а в початковій Петров 1500. А потом в следующем пакете наоборот Скасовуюча Петров 1300 а початкова Иванов 1300. Єто будет правильно?від kasve - Бухгалтерська практика
Ситуация такова. В отчете по єсв за июль указано Иванов 1500, Петров 1300 а нужно наоборот Иванов 1300 а Петров 1500. Как правильно исправить? Спасибо.від kasve - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь ласка, Працівниця прийнята на роботу 19 лютого 2015 р. В листопаді йде в декрет. в жовтні місяці хоче піти у відпустку. Як правильно : надати відпустку в повному обсязі 24 к.д чи фактично зароблені 15 к.д. Дякуювід kasve - Бухгалтерська практика
Працівник написав заяву на відпустку з ь 1 .09.2015 по 24.09.2015. Тепер повідомляє що хоче звільнитися за угодою сторін з 9 .09 2015 . Чи маємо право ми його звільнити під час відпустки і як правильно долкументально оформитивід kasve - Бухгалтерська практика
Підскажіть як правильно оформити повернення зарплати яку переплатили працівникам що звільнилися?від kasve - Бухгалтерська практика
В січні місяці працівники йшли у відпустку за свій рахунок. Коли консультувались про нарахування єсв з мінімальної зарплати в податковій сказали, що не потрібно донараховувати , тому, що фактично вони не працювали повний місяць. Ми так і зробили. Більше до цієї теми не верталися тому , що осяг робіт зашкалює. Тут натрапляю на статтю де вказано, що якби відпустка тривала цілий місяць, то твід kasve - Бухгалтерська практика
Здали звіт за 2014 р але помилково вказали неправильний відсоток що робити ? Чи можна скасувати неправильний звіт? Дякуювід kasve - Приватні підприємці
Здраствуйте! ФОП 10769,32 *1,5% 161,54 Утримано по працівниках 161,53 . т не вчіпляться за 0,01 недоплати?від kasve - Бухгалтерська практика
Здравствуйте , підскажіть будь ласка. відпускні не індексуються бо ваважається що під час розрахунку серед.зарплати там уже сидить індексація. У моєму випадку у 2012-2013 роках індексація не проводилась то як правильно поступити? Чи буде порушенням якщо я таки проіндексую відпускні?від kasve - Бухгалтерська практика
Підскажіть будь ласка, якщо на 0,02 копійки розбіжність за рахунок округлення по 3,6% єсв. По працівникам утримано більше ніж загальну суму зарплати помножити на 3,6% і дає попередження Що в такому випадку робити?від kasve - Звітність
Спасибо!від kasve - Бухгалтерська практика
А если в работник был на больничном целый апрель и больничный лист не предоставил, то только показывать код категории 1, период 04.2014 и столб.15кол.календ,дней 30 а в 13кол.кал.дней б/л =0від kasve - Бухгалтерська практика
Нехай би звільнили бухгалтерів від гніту непомірних абсурдних штрафів .Людям властиво помилятися, але мабуть бухгалтерів за людей не дуже вважають .від kasve - Бухгалтерська практика
Допоможіть будь ласка .Як правильно розподілити ПДФО на суму лікарняних : сума заробітної плати 301,86 (єсв 3,6%= 10,87) сума лікарняних за рахунок підприємства 276,28(єсв 2%= 5,53), сума лікарняних за рахунок соцстраху 552,56 (єсв 2%=11,05). Податкова пільга 609,00 . Загальна ПДФО = 74,14 .від kasve - Бухгалтерська практика
Якщо в Додатку 5 таблиці 2 за 2012 р була допущена помилка, в підприємця який бере добровільну участь у соц. страхуванні замість договору про тимчасову втрату працездатность ( 36,6%) поставлена галочка на договорі всі види страхування (38,11%) хоча розрахунок по місяцях ( жовтень,листопад, грудень ) правильний тобто 36,6 як і сплачено. От тепер виявили помилку і виникло питання, чи подававід kasve - Звітність
Тут мені один маразм сказали що якщо в аванс була перерахована більша сума НДФЛ то податковий агент має право тільки на підставі поданої заяви повернути або врахувати в рахунок сплати наступних платежів тільки суму надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб, яка була перерахована до бюджету понад суму податкового зобов’язання. в кінці року. Я кожний місяць через цю пільгу переплавід kasve - Бухгалтерська практика
В принципі то я згодна, що на суму не це не впливає, але потрібно правильно в наказі написати, от і запитую.від kasve - Бухгалтерська практика
Дуже дякую за відповіді. Дуже допомогли. Але як правильно в розпорядженні вказати розрахунковий період після виходу з декретної відпустки На форумі кадровиків висловлена думка що "для підрахунку тривалості відпустки є дата укладення трудового договору, яка визначає конкретні строки робочого року за який надається щорічна відпустка. А тому дата виходу на роботу після відпустки по доглвід kasve - Бухгалтерська практика
Терміново потрібна консультація .Працівниця прийнята на роботу 1.12.2006 року. 1 червня 2009 року ій було надано декретну відпустку. по 28 березня 2012 року. З 1 серпня 2011 року вона вийшла на умовах неповного робочого часу. Тепер вона хоче звільнитися. З 4 вересня. Я остаточно запуталася з розрахунковим періодом для нарахування компенсації за невикористану відпустку . За весь періодвід kasve - Бухгалтерська практика
Сумніви через те що мені сказали що орендна плата показується під 106 кодом. Я особисто весь час показую під 157, а під 106 вважаю потрібно показувати фізичних осіб не підприємців? Як правильно? Підскажіть будь ласка !від kasve - Звітність
Ми теж підприємці на єдиному. Тобто єдинщик дає в оренду єдинщикам. І хоч оренда це не послуга. Однак ми сплачуємо їм орендну плату, тобто дохід. І ми маємо показати в 1 ДФ. От тільки чи підходить 157 код?від kasve - Звітність
Якщо ми наймаємо приміщення (50 м.кв) підприємця 2 групи на єдиному податку який в в видах діяльності має такий квед 68.20 надання в оренду власного чи орендованого майна , ми його показуємо під в 1 ДФ під 157 кодом?від kasve - Звітність
У додатку до таблиці 1 звіту по ЄСВ в графі Виплачено заробітної плати всього завжди ставила сумму виплаченої в строк заробітної плати за першу і другу половину місяця. А потрібно вказувати сальдо на 1 число + аванс? Як правильно? Підскажіть будь ласка!від kasve - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua