А как с подачей в цетнр занятости формы про сокращение? и в какие сроки? получаеться если за 2 мес до увольнения сообщили работникам то и в центр -2 мес заранее, или по увольнении? А может в занятость не нада? уже? кто увольнял подскажите плиз.від tanenka_b - Бухгалтерська практика
обязательно ли при увольнении по сокращению штатов начислять компенсацию за не использованый отпуск?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Дорогие коллеги подскажите как быть в феврале бухгалтер начислила зарплату как обычно всем работникам а потом узнала что они работали половину раб. дня и под конец месяца уволились. как подать коректировку по есв отчету за февраль в марте уже никого нету.від tanenka_b - Бухгалтерська практика
А если главного нет, он обычный в карточке с образцами подписей его нет (електроных) это както наказываеться просто бух ведет бухгалтерию.від tanenka_b - Бухгалтерська практика
А если продажа здания по остаточной стоимости, без експертной оценки то можна так продать без особых последствий? со стороны налоговой ?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Продажа ОС -здание бал. стоим. 32000,00 грн физ. лицу какие последствия по налогам?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Все спасибо за ответы, нашла переплату по налогу наприбыль, побежала в налоговую с письмом о переброске так сказали зачислиться в течении не раньше 20 дней. так в 2003году когда не было все компъютеризировано такое зачисление проводили в теч. 3-4дней вот куда мы идем.від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Как ибежать штрафа от недоимки если повине банка непроходят платежки по НДС и др. а может за нас заплатить другое предприятие, а мы потом вернем ему ср-ва???від tanenka_b - Бухгалтерська практика
так если есть возможность скачать вот вам и копия устава електроннаявід tanenka_b - Бухгалтерська практика
Доброго дня! А что для уточнения баланса за 2014год нужно какоето письмо писать и что там указывать и можна ли в электронном виде как-то?від tanenka_b - Звітність
А что за "перерахунок" его все обязаны проводить ? И как может быть 15 если срок подачи деки 20, а это я так понимаю додаток 7 до декл. по ПДВ за грудень 2015???від tanenka_b - Звітність
И еще вопросик а как регистрируете розницу, каждый день, или можна 1раз в конце месяца?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
А если поставщик поставил товар но не зарегил НН в реестре(во время 15 дней уже прошло сами признали говорят технические неполадки были), что нам делать 8 дод. есть, но ПК получить нет возможности как быть в данной ситуации? может неоплачивать НДС поставщику???від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Раньше вообще проблем небыло даже наоборот каждый год в ноябре мы спокойно приходили и делали сверку по всем налогам, но всегда требовали наши данные, а сейчас там такой бардак, такое впечатление что они нам хлеб с маслом дают, а не сверку такое впечатление что они сами незаинтересованы в правильности расчетов.від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Доброго дня всем как нам уменьшить прибыль от продажи здания если в бух учете переоценка непроводилась уже более 10лет и по остаточной стоимости конечно неможем продать так как она сильно отличаеться от рыночной цены. Может можна провести дооценку перед этим может кто сталкивался подскажите как лучше поступить?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Добрий день а кто знает если мы получили убыток за 9мес 2015года можем мы подать декларацию с убытком и неплатить авансовые в 4 квартале 2015года?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
может кто-то знает а проценты по невозвращенной финпомощи как считают?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
В таком случае если разн. неприменяем (меньше 20млн) зачем сдавать деку если есть фин рез. ?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
А новая форма деки по прибыли есть ?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
А как с девидендными авансами по прибыли ? у меня так получилось что выплатила суму с прибыли немного больше чем было ? вот скажем прибыль 296 а вылата 305 и это за 2014год, то есть, за разн.- 9тыс как бы из прибыли 2015 года то нужно было 18% аванс налог. на приб., но мы же уже платили аванс. платежи в теч.8мес 2015года по идее там должно перекрыть вот теперь как быть незнаю?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Кто знает относительно возвратной финпомощи не возвращенной в срок, какие последствия для получателя этой самой помощи в 2015году проценты уже не считаем как раньше или как вообще учитывать и где конкретно это почитать ? да и получатель и даватель юр.лица на общих основаниях?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
подскажите изменились счета только для ФОПОВ а для юрлиц похоже нет или как?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Коллеги подскажите может кто сталкивался , пришло письмо из налоговой (обычной почтой) в кот. говориться что вашу последн. деку по НДС (номер такойто) неможем принять так как нет обязательных реквизитов (или что-то не в порядке с ними) так как мы сдаем декл. по электронке не первый раз всегда все нормально было зашла в медок проверили все нормально. Что это мне напоминает... А дека с с переплатовід tanenka_b - Бухгалтерська практика
(Монна Нонна): Непонятно почему вы так считаете? НКУ п.120.1 касаеться штрафов за нерегитср. вовремя? Обясните почему Розницу можна нерегить в ЕРНН?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
QuotetoriS • Срок регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в ЕРННсоставляет 15 календарных дней с даты составления налоговой накладной/расчета корректировки (п. 201.10 НКУ). ИИИИИИИИИ дайте зарегистрировать ИЮНЬ. проверила ИХ формулі- не идет ни НО ни НК , как они пишут мною зарегистрировать КУДА ОБРАЩАТЬСЯ??????????????????7 полностью поддерживаю !!!!! Указаный телефон не успеваевід tanenka_b - Бухгалтерська практика
так а почему вчерашние НН из 4 зарегины только одна?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
Добрый день.А кто подскажет если мы продаем ОС которые приобретали когда небыло кодов УКТЗЕД как быть с налоговой накладной, можна не указать эти коды неизвестны они?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
А как учитываеться в едином реестре ГТД по импорту? раньше мы просто писали номер гтд в реестре налоговых накладных вручную, а теперь мы должны получать инф. из реестра в электрон. виде чтоб занести в реестр или тоже вручную заполняем "Отримані податкові накладні"? кто получал по импорту?від tanenka_b - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua