А підтвердіть хто і мені: Був Печерський, став Центральний, у МЕДКУ код стоїть 26334. Вірно???від ksikosha - Бухгалтерська практика
Вони поквартально самі нараховують ЄСВ (ФОП 3я гр.за себе) для сплати, а звіт потім здається за рік.від ksikosha - Бухгалтерська практика
У мене теж недоїмка. Мабуть вони ще не доопрацювали зміни (34,7% не змінили на 22%).від ksikosha - Бухгалтерська практика
Читаючи порядок заповнення №1307 приходжу до висновку, що зг. п.11 то 60000000000 і зведена, причина 13. Але теж "тєрзают смутние сомнения". Допоможіть!!!від ksikosha - Бухгалтерська практика
Та не подихающий пульс, а геройський, - вони створені щоб нам допомагати, вирішувати найскладніші проблеми, вони там так нервуються за нас, готові заради нас і в огонь і воду, .......... ну і так далі.від ksikosha - Бухгалтерська практика
У мене теж переплата чітко на суму ПДВ по декларації за лютий 16 р. Таке враження, що декларація ще не провелася, а платежі зараховані .від ksikosha - Бухгалтерська практика
А штрафні санкції за термін до 15 днів - 10%??? Не змінювалося нічого?від ksikosha - Бухгалтерська практика
Пробувала реєструвати - відхилено... Жуть, і нікуди не можна повідомити про це ???від ksikosha - Бухгалтерська практика
Хтось сьогодні платив ПДВ ? Я зробила платіжку о 10 год. і ще й досі рахунок не поповнися. Роблю запити цілий день - ( сьогодні останній день реєстрації податкових)- і таке "щастя" привалило....від ksikosha - Бухгалтерська практика
А допоможіть,бдска, в такій ситуації - на балансі 1С-бухгалтерії немає ( фірми розпадалися і 1ска переходила всім по "наследству"). Але бухоблік ведеться в 1С-бухгалтерії, і оновлення треба робити, і доопрацювання, і платити за це обслуговуючій фірмі. Який вихід із ситуації? І як відносяться до такої ситуації фіскали??? Мабуть треба якось придбавати офіційно програму???від ksikosha - Бухгалтерська практика
Ситуація 2. Підприємство оформлює в кінці місяця зведені податкові накладні на "компенсуючі" податкові зобов'язання, що нараховуються згідно з п. 198.5 ПКУ(використання товарів у звільненій від ПДВ діяльності та негосподарській діяльності) за ставкою 20 %. У якому рядку декларації показувати ці зобов'язання та чи потрібно заповнювати при цьому додаток Д5? У новій декларації двід ksikosha - Бухгалтерська практика
Ні, я однозначно не буду переносити - все вірно. Я просто хочу попробувати, чи це технічно можливо. Перевірка "м.е.дка"від ksikosha - Бухгалтерська практика
Так "м.е.док" сам туди заносить таку ПН - вона ж реєструється з кодом 13, і після реєстрації автоматично затягується в гр.4.1. Розподілу немає, бо використовується в оподатковуваних оперціях. Це виходить, треба вручну в декларації видалити із 4.1 та добавити в гр.1. А чи дозволить це зробити програма? Попробую в наступнійвід ksikosha - Бухгалтерська практика
Промоніторивши інформацію прийшла до висновку: д.7 подається тоді, коли є розподіл між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями. ( і то за рік(). А якщо просто нарахування на умовний продаж ( в нашому випадку вода) - то включається тільки до д.5. Я уже теж в паніці, а раптом не вірно розумію!!!!! Цветик, ви що думаєте???від ksikosha - Бухгалтерська практика
У мене такі операції є, але не просило ніколи про д.7. А коли просить створити цей додаток?від ksikosha - Бухгалтерська практика
Дякую. Буду робити.від ksikosha - Бухгалтерська практика
Так, вони є в бухгалтерії, але ніколи не видавала. Співробітники не вимагали і не скаржилися. Можуть покарати за невидачу???від ksikosha - Бухгалтерська практика
А я роблю відомість і даю підписати співробітнику тільки для того, щоб він побачив і запам'ятав суму, яка була йому перерахована. Ще й нагадую - "запам'ятай або запиши", щоб потім не ходили і не питали, скільки там було кинуто на карточку, бо СМС- повідомлення не у всіх є.від ksikosha - Бухгалтерська практика
А допоможіть ще по ПДФО з лікарняних: за рахунок підприємства (5 днів) нараховано 432,90 за рахунок ФСС (7 днів) нараховано 606,06 Разом 1038,96. Якщо проводжу в 1С нарахування одним документом - утримується ПДФО з загальної суми (1038,96) - 62,99 Якщо кожна сума окремо ( щоб знать скільки з якого нарахування перерахувати ПДФО) - то ПДФО взагалі не нараховується. Начеб-то все вірно - ПСП 6від ksikosha - Бухгалтерська практика
Та ото ж ..... Ми повинні робити все вірно, це їм уродам все можнавід ksikosha - Бухгалтерська практика
Та ні, не напрягає нічого, я просто як варіант запитую - співробітнику ми не переплатимо- адже ми своїх лікарняних виплатимо менше за рахунок утримань і своїх і соцстраховських. А перекриємо соцстраховською сумою. І загальна сума по бухобліку і утримань і виплат буде вірною. Просто мороки менше - один раз платіжки робитивід ksikosha - Бухгалтерська практика
Больничный весь в 2016 году. 1) Первые 5 календ. дней за счёт предприятия: Начисляем ЕСВ 22% Удерживаем ПДФО 18% Удерживаем ВЗ 1,5% Всё платим со своего основного р/счёта туда же, куда и "зарплатные" податки 2) За счёт ФСС Начисляем ЕСВ 22% , платим со своего основного р/счёта Удерживаем ПДФО 18%, платим со спецсчёта, когда придут соцстраховские деньги Удерживаем ВЗ 1,5%, плавід ksikosha - Бухгалтерська практика
Він повинен написати вам листа, що робити з цією переплатою. Може він захоче зарахувати їх в рахунок майбутніх поставок.від ksikosha - Звітність
А підкажіть, бдска, - це я не знаходжу в електронному кабінеті новий бланк декларації по прибутку (наказ №897), чи його ще там немає???від ksikosha - Бухгалтерська практика
Cитуація така ж.!!!!! Але у мене його, (того звіту), після відправки взагалі немає в списку - ні чорного ні зеленого. А квитанція теж вискакувала.І її теж немає. Їздила на звірку, теж не бачать. Планую завтра до інспектора - може вона щось порадить.від ksikosha - Бухгалтерська практика
А що писати там, де "наявність рішення" і "прийнято рішення......."від ksikosha - Бухгалтерська практика
А відхилення обліку - (воду не включали до податкових витрат) - теж ігноруємо?від ksikosha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua