QuoteTetiana а 20.2 у попередньому періоді було? Не было. У меня минус тянется с декабря 2012 и кажется, что я что-то делаю не правильно, но не могу понять что именновід Raya - Звітність
Ой, не 19 а 18 строка - 99644від Raya - Звітність
Заполнила декларацию в 1С. строка 19 - 99644 строка 21 - 541508 строка 21.2 - 541508 строка 22 - 441864 строка 24 - 441864 Что-то закрадываются сомнения правильно ли это? А дод 2 и 3 как заполнять? В строку 23 что-то должно попадать?від Raya - Звітність
Quotednat А что написано в запросе? На підставі п. 20.1.6, п. 73,3 та п. 78.1 ПК, з урахуванням інформації, отриманої відповідно до ст.72 ПК, виявивши факти, що свідчять про можливість порушення податкового, валютного та ін. законодавства, контроль за дотриманням якого накладено на органи держ.податкової служби, просимо протягом 10 роб.днів надати інформацію та її документ.підтвердження копії пвід Raya - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l QuoteRaya А если больше 100 тыс. гривен, то как грамотно отказать ? Практично ніяк ... ( Ну хіба що якісь помилки в направленні на перевірку знайдете або в копії наказу, чи інспектор прийде без посвідчення, або запізно (в останній день перевірки ), або посадові особи підприємства будуть відсутні... Але все вищеперелічене це - це лише відтягування моменту початку перевірки... Увід Raya - Бухгалтерська практика
Ой, извините, не то написала.від Raya - Бухгалтерська практика
QuoteRAT QuoteRaya Если в отпуск идут в начале сентября, а отпускные выплачены 30 августа, как в отчете отразить отпускные? никак можете показать переплату по 651 счету в таблице 1 тогда по 661 тоже будет переплата?від Raya - Бухгалтерська практика
Если в отпуск идут в начале сентября, а отпускные выплачены 30 августа, как в отчете отразить отпускные?від Raya - Бухгалтерська практика
А если больше 100 тыс. гривен, то как грамотно отказать или надо все-таки предоставлять все документы?від Raya - Бухгалтерська практика
Пришел запрос с налоговой: дать объяснения и документальное подтверждение строки 24. Как лучше им ответить?від Raya - Звітність
Сегодня обновилась до 150 версии.від Raya - M.E.довый
Отпускные за май указаны в табл. 6 с типом нарахування 10 , а период 04.від Raya - Бухгалтерська практика
QuoteAlina Тогда надо исправлять, а каким образом исправить лучше инспектору перезвоните.[/quot Звонила, она сказала поставить 04 с минусом, а 05 с плюсом. Но все равно я не уверена. что это правильно.від Raya - Бухгалтерська практика
Да, но в таблице я указала код начисления 04. А в мае получится, что у отпускников не будет никаких начислений. Вот я и засомневалась.від Raya - Бухгалтерська практика
В таблице 6 ошибочно проведены отпускные за май, выплаченные 30 апреля. Как теперь исправить ошибку?від Raya - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. а причем тут пенсия? выплачиваете мат.помощь Спасибо большоевід Raya - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. засчет предприятия - можно Даже если он получал пенсию по инвалидности?від Raya - Бухгалтерська практика
А если сотрудник был инвалидом 2 гр., имеем ли мы право ему выплачивать 3200,00 ?від Raya - Бухгалтерська практика
28.02 была получена краска на сумму 10716,48 грн.(в т.ч. НДС - 1786,08). половина краски оказалась разлита по вине перевозчика. 21.03.13 выставляем претензию транспортной компании на сумму 5358,24 грн. Какие проводки правильно сделать? Сделала: Дт201 Кт631 - 8930,40 Дт6415 Кт631 - 1786,08. Дальше не знаю что делать? И как в реестре откорректировать НДС? Делаю декларацию и совід Raya - Бухгалтерська практика
Это было еще в 2011. Сейчас при проверке вылезла эта сумма. У них остаток один, а у меня другой. А сейчас еще надо декларацию сдавать надо, т.к. сумма просроченная. Не знаю, что сделать. Как правильно?від Raya - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста. Совсем дурацкая ситуация. На 01.09 - остаток по сч.632 - 897,94 евро на 01.10 ошибочно остаток 898,00 евро (журнал сделан в Excel и сумма округлилась без коп.) как выйти из этой ситуации ? никак не нужны эти 0,06 евро.від Raya - Бухгалтерська практика
Подскажите. Нужно сдать уточненку по НДС за февраль 2013. В Медке какой код J 0217004 или J 0217005?від Raya - Бухгалтерська практика
Спасибо большоевід Raya - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Что-то совсем запуталась. 06.02.13 пришла предоплата 18 450 евро по курсу 10,820124 на сумму 199 631,29 грн. 22.02.13. была отгрузка 36 900 евро по курсу в ГТД 10,53957 на сумму 388 910,13 грн. 27.02.13 окончательный расчет 18 450 евро по курсу 10,452446 на сумму 192 847,63 грн. Какую сумму нужно внести в декларацию по НДС р. 2.1 (колонка А)?від Raya - Бухгалтерська практика
Спасибо всем большое. Пишем заперечення, а дальше будем смотреть.від Raya - Бухгалтерська практика
Интересно, является ли аргументом, что ГТД сданы на день раньше, чем составлен акт?від Raya - Бухгалтерська практика
Сегодня забрали акт камеральной проверки, где они хотят доначислить 20%. Но как сказал инспектор, мы пишем "заперечення", что не согласны с актом и этот акт закрывается нашим запереченням. Но боюсь, что здесь не все так просто. Декларация за февраль 2013 (сдали в срок), а вот ГТД 03.04.13, сам же акт от 04.04.13.від Raya - Бухгалтерська практика
Меня интересует сдача оригиналов ГТД по экспорту в налоговую. Вчера сдали с опозданием оригиналы за предыдущие месяцы. Сейчас звонит инспектор, говорит, что на экспортеров составлен акт, где снимают ноль. Во и не могу понять чем это чревато.від Raya - Бухгалтерська практика
Какая ответственность зе неподачу или несвоевременную подачу экспортной ГТД? И где об этом почитать?від Raya - Бухгалтерська практика
Какая ответственность зе неподачу или несвоевременную подачу экспортной ГТД? И где об этом почитать?від Raya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua