Quotealisona т.е. директор ездит по украине и ближнему зарубежью , и вы не проводите командировки, он у вас ездит меньше чем на одни день туда и назад? а если у меня ездит в другую область иногда на неделю, как тогда обойти командировки но подтвердить что ездил по работе для списания бензина? Нет, когда больше суток- то командировку провожу, а как же!від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteAfina iau620618 я в путевых пишу куда конкретно, но приказ не делаю, так как с приказом это же считается командировкой, а я получается не выплатила суточные Без суточных- ведь суток не прошло. Приказ, не на каждый раз, а общий, с самого начала использования арендованого автомобиля: Наказую З ......(дата) використовувати орендований автомобіль, марка......, номер...., водій......від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteAfina Такая ситуация. На нашем предприятии личный автомобиль директора находится в аренде у нас. Мы покупаем за счет предприятия бензин и списываем его по путевым листам. При этом директор может за один день съездить в другой город и вернуться (так как мы работаем с предприятиями в разных городах) , но мы не оформляем такую поездку как командировку, потому что он может не предупреждать о тавід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Ы да что Вы!? Там есть такое: працювало в штате? хде?! "Працювало за трудовими договорами (контрактами)" - по Вашему совместители не штатники и не по трудовым договорам работают? Прикалываетесь?від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Ы да что Вы!? Там есть такое: працювало в штате? хде?! Отчет смотрели?від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Разжуйте, разжуйте Котегу. Доброе утро!від iau620618 - Бухгалтерська практика
Заключите с ними договор о том, что ваша фирма проведет выставку, подробненько в нем распишите цели и намерения выставки, обязанности ваши и поставщика, кто дает товар, кто отвечает за его сохранность, кто оплачивает мероприятие, сумма затрат-верхний предел, обязанность поставщика оплатить ваши расходы и когда, доставка товара в страну- кто несет эти расходы и т.д. И параллельно заключите догововід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) А причем тут штатное расписание вообще? Да при том, что "працювало у штаті" Ну, если уже Вы не понимаете - надо "разжевать" ? Удивили меня!від iau620618 - Бухгалтерська практика
Quotelm2010 Что изменилось по совместителям внешним в 2017 году по отчету 1 ДФ? 1. Плюсуем к штатным работникам или по ГПД? 2. Ознака доходу 101 или 102 или еще чего нибудь придумали? Да ничего не изменилось! Совместителей плюсуем к тем, кто на основном месте работы, потому, что все они ШТАТНИКИ!!! т.е их должности прописаны в штатном росписании. И конечно с кодом 101. А работающим повід iau620618 - Бухгалтерська практика
Ой хохма! Я такого за 35 лет стажа еще не встречала><від iau620618 - Бухгалтерська практика
Quotedashula А подскажите пож-та. Такая ситуация. Есть завление работника на прием на работу со ставкой 1,25. есть штатное, в котором написано, для него применяется 1,25. А зп начислялась как с единицы. Я так понимаю,что это не правильно? Как лучше поступить данной ситуации??? 1. Поменять само штатное и установить этому работнику ставку 1 , чтобы было соответствие с начислением зп. А каквід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteD_Oksa Снова подниму этот вопрос- фоп 2 гр- оплата налогов, подача деклараций и отчетов, 1 наемный( т.е. +кадровая документация), книгу сам заполняет-держит в магазине. 1000,00- нормально?+500 за каждого нового сотрудника. кто как думает. Обласной центр, не Киев, Одесса, Днепр. Нормальновід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteSerg Dergach Quoteiau620618 QuoteSerg Dergach QuoteSerg Dergach Доброго вечера. Подскажите плиз кто знает: доход за 2016 год превысил 20 млн. грн. Раньше всегда подавали 1м и 2м. А теперь .... какой баланс и + какие формы еще нужно заполнить и подать, кто подскажет? Ведь с декларацией в налоговую нужно прикрепить еще и финотчетность. А какие формы - не знаю Спасибо ! подскажите плиз Ивід iau620618 - Звітність
QuoteSerg Dergach QuoteSerg Dergach Доброго вечера. Подскажите плиз кто знает: доход за 2016 год превысил 20 млн. грн. Раньше всегда подавали 1м и 2м. А теперь .... какой баланс и + какие формы еще нужно заполнить и подать, кто подскажет? Ведь с декларацией в налоговую нужно прикрепить еще и финотчетность. А какие формы - не знаю Спасибо ! подскажите плиз И теперь тоже самое Критерии опвід iau620618 - Звітність
QuoteАйрини Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. Предприятие оплатило бухгалтеру вебинар - это дополнительно благо? Если да, то в какие сроки надо перечислить ПДФО и военный сбор? Вы чего? А купленный комп для бухгалтера- тоже доп. благо? Семинар ведь был не по тому как наносить макияж, хотя если у вас косметический салон, то прекрасно пойдет в хоз. деятельностьвід iau620618 - Бухгалтерська практика
Доп. благо обязательно будет! Учет надо вести по каждому сотруднику, обезличка - не пройдет. Не забудьте удержать НДФЛ и В/сбор, а вот ЕСВ это доп. благо не облагается.від iau620618 - Бухгалтерська практика
Почему же? У меня в выписке УкрСиббанка очень четко все прописано, и от кого, и по какому инвойсу и даже их адрес- улица, город, страна - все как в договоре )від iau620618 - Бухгалтерська практика
Quoteivan1 Вопрос №1: а если акт услуга за декабрь 2016г,а дата составления акта 1.01.17,то в каком периоде провести? Вопрос №2: А если по прибыли период год, то можно и в декабре 2017 г провести? 1) акт за декабрь 2016 провести можно и в 2017 году, только вот он не должен повлиять на фин рез за 2017 год (чтобы не уменьшать сознательно прибыль 2017 года- это наказуемо при проверки), а значвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteLari Quoteiau620618 QuoteLari Добрать 1 000 000 - это вопрос нескольких месяцев - квартал и уже будет превышение по прогнозу продаж, а, поскольку, перейти на единый налог можно только с начала квартала и подать заявление до 15 марта - этот вопрос не даст спать конкретно сегодня) Быть на едином налоге при экспорте услуг п. 186.3 в) - очень дорогое удовольствие :-)) не то слово ! но извід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteLari Добрать 1 000 000 - это вопрос нескольких месяцев - квартал и уже будет превышение по прогнозу продаж, а, поскольку, перейти на единый налог можно только с начала квартала и подать заявление до 15 марта - этот вопрос не даст спать конкретно сегодня) Быть на едином налоге при экспорте услуг п. 186.3 в) - очень дорогое удовольствие :-))від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteLari Добрать 1 000 000 - это вопрос нескольких месяцев - квартал и уже будет превышение по прогнозу продаж, а, поскольку, перейти на единый налог можно только с начала квартала и подать заявление до 15 марта - этот вопрос не даст спать конкретно сегодня) Я имела ввиду добрать именно "оподатковуваних", а те, что "не оподатковувані" с нерезидентом, если место поставки увід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteEcostyle Добрый день! Обленерго дало акт за январь 2017г. но дату поставили 01.02.2017. Можем ли мы включить такую услугу в январь? Или только в февраль? И имеем ли право требовать перевыставить акт за услугу в январе с январской датой? спасибо за советы! Если в тексте акта есть "за січень" можете ставить хоть в январь, хоть в февраль и даже в март отчетный период - кварвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteLari сформировалась уже определенная квинтсистенция ситуации, вопрос к практикам: В 2016 г. компания (ООО) осуществляет предоставление услуг по тестированию программного обеспечения зарубежным и украинским заказчикам, пока не плательщик НДС на общей системе. Услуги предоставляются средствами интернет и оформляются Актами выполненных работ. Услуги в данной ситуации согласно 186.3 в) являвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteKanev75 Quoteiau620618 Что-то я сильно сомневаюсь, что налоги он платит в "украинскую казну", а точнее, что он их вообще платит! Посудите сами- единый налог платят в местное казначейство по месту регистрации ПП, какое сейчас там казначейство по месту регистрации? А в другое (Киев или др.) он не может платить потому,что там не зарегистрирован и личного дела в другом месте НЕТ! Ввід iau620618 - Бухгалтерська практика
Quote248anna а вот такая ситуация, до февраля 2017 было 6 человек, с февраля добавили еще 10. Инвалида нет. На сколько я понимаю, при сдаче отчета можно и зарегистрироваться в фонде. Так вот вопрос, мне за 16 год сдавать отчет(6 чел), или уже в 17 году принять инвалида, а в 18 году отчитаться и зарегистрироваться в фонде за 2017 год? Нет, за 2016 ничего не надо подавать, а если к концу 2017 бвід iau620618 - Бухгалтерська практика
Quotepana97 У меня есть ФОП, которому я выплачиваю доход. Зарегистрирован в Донецке, но уже лет 20 живет и работает в Киеве. Налоги платятся, естественно в украинскую казну. Пытался прописаться в Киеве и перерегистрировать ФОП, но для этого нужно ехать в Донецк выписываться, что невозможно в данных реалиях. В одной из консультаций налоговой прочитала, что "Відповідно до підпункту 38.9 пунктвід iau620618 - Бухгалтерська практика
Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок, подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нараховановід iau620618 - Бухгалтерська практика
Quote7th_sky Последняя сверка ноябрь 2013г. Да в деке отображали, но сотый раз проверю По 44 с-до кредитовое Дт 361 Кт 441 Верно? Спасибо. А какое сальдо по 44 счету- без разницы, даже если и по Дт- такую проводку делать не запрещено.від iau620618 - Бухгалтерська практика
Quote7th_sky Последняя сверка ноябрь 2013г. Да в деке отображали, но сотый раз проверю По 44 с-до кредитовое Дт 361 Кт 441 Верно? Спасибо. Верно, а сверки больше не делайте, потому, что этим Вы подтверждаете свой долг, и с актом сверки можно им смело идти в суд ><від iau620618 - Бухгалтерська практика
Quote7th_sky iau620618 Аванс полученный , нам оплачивали за работы , мы их не предоставили. Висит по Кт 361 Ваш вариант проводок и отображения в балансе. Ага, это все-таки кредиторка. На всякий случай проверьте себя, точно ли в 2008 году брали в доход?! Если взяли- то все ОК!, если нет, корректировать уже поздно да и нет смысла, А Ваш кредитор Вам претензии не предъявлял? Если нет, товід iau620618 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua