так вроде не опубликован еще, а вообще достали честно слово, поеду наверное после обеда попробую сдать)))від Dimaxa - Бухгалтерська практика
получается что за первый квартал отчитываться не надо?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Фоп-единоналожник - отчет о едином раз в квартал - это в налоговую Продается пиво - если только разлив, лицензия на алкоголь пока не нужна Только открылась кафешка - должен быть дозвил на торговлю, наверняка разрешение от санстанции, пожарники (но в этом не подскажу) Нужно ли заполнять Книгу обліку доходів та витрат? - конечно нужновід Dimaxa - Бухгалтерська практика
QuotePovitrulya В налоговой говорят, мол заполняйте как угодно, а с апреля начинайте звонить и корректировать в случае необходимости, т.к только тогда инспектор сможет увидеть как села в карточку дека и что получилось результате. на данный момент программы, обрабатывающей новую форму нет, садится в старую.. весело в общем именно так я и составил - как посчетал нужным. Жовтневая , г.Запорожьевід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Quoteryabina Soul777 Зачем брать такой сложный пример к рассмотрению на всеобщее обсуждение ? Та тут чорт ногу сламает в этом примере. Согласен, у меня по одному ЧП сотрудник с начисленным за январь, февраль по 1000,00 грн и то я как не считаю у меня по 07 строке завышение - может эта 07 строку вообще не нужна, а сверять будут по 03 и 04?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Quoteokson я всетаки дочилата эту ветку...пока читала - три раза переделывала отчет))))) я так и не понял как правильно, да мне уже и все равно )))від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Quotemiha27 я так понимаю что 6 и 14 у меня не заполняется в отчете зап февраль потому что: У рядку „06” вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково по терміну, визначеному у рядку 7 Декларації. У разі повної виплаті доходіввід Dimaxa - Бухгалтерська практика
miha27 а Вас не смущает что в строке 14 написано: Сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше число місяці, що настає за звітним (по якій термін виплати не настав) я сам пытаюсь разобраться как правильно - думаю хорошо было бы платить вторую часть 3П в последний день месяца, вот тогда бы точно 03=04=07, 05=06=14=0від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Quotemiha27 Январь: 01 - 2823,00 (фактически начислено з\п за январь) 02 - 2476,00 (фактически выдано декабрьскую з\п 18.01) 03 - 196,47 (фактически начисленный НДФЛ за январь на сумму 2823грн) 04 - 203,40 (фактически перечислено НДФЛ 19.01 по декабрьской зарплате) 05 - 203,40 (сумма за предыдущий декабрьский период) 06 - 196,47 (еще не уплаченный январский НДФЛ) 07 - 203,40 (по формуле)від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Извините немного не в тему, как исправить ошибку в реестре за декабрь и в строке 11.2 декларации? Поступление товара без НДС.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Если в Деке по НДС в додатку (пыльги) к Декл. по НДС стоит сума 1000 грн (в сумме за 12 мес)// извините какой додаток, и где в декларации ставится сумма за 12 месяцев??? вот инсирукция по льготам, может вам поможет Інструкція про порядок заповнення форми звіту № 1-ПП "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності" 1.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Только с налоговой (Запорожье), сказали до конца недели на старые счета, а с понедельника - звонить, уточнятьвід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Банк не відправить кошти вашому постачальнику// Отправит, куда он денется, а на крайний случай сделаете дополнение к контракту и все дела. Вот только иностранные партнеры обижаються когда им платишь позже срока)))від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Хотя бы зарплату и начисления// Конечно нет. - неучтенные в 05.2 и я бы справку подготовил на всякий случай, откуда сумма взялась.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Форма 10 (учета доходов и расходов физического лица, который выбрал упрощенную систему налогообложения)? // Это что то вы придумали, форма 10 - это книга учета доходов и расходов предпринемателя, не зависемо от системы налогообложения. Заводить новый книгу не надо.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Согласно НК ВР по аренде от СПД на едином не возникают?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Ну уж если сильно хочеться - напишите заявление в свободной форме (прошу с 01.01.2011 перевести на общую систему налогообложения) и сдайте в до 15 числа вместе с оригиналом св-ва о едином, я думаю не заругают)).від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Давно перевел людей на карточки и не пожалел не разу.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
все как с книгой по СПД// Ничего подобного - это разные книги и порядок заполнения у них разный. строка 7 - витрати связанные с этой операцией, не совсем, это строка заполняеться отдельно на основании затрат согласно банковских и кассовых документов.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
есть еще 1 скользкий момент - спавка действует 10 дней, срок прям в справке указывают, будьте внимательны если к тендеру чтоб она была действительна.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Как бы на основании нового НК не получили полный крах экономики к 2 кварталу 2011 года.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Спасибо. Тоесть строка 02.2. будет заполняться до конца года, так же как и 22від Dimaxa - Бухгалтерська практика
1) Во 2 квартале показал ошибку в декларации по прибыли в строке 02.2 В 3 квартале - эту сумму показывать там же в строке 02.2 или в 01.1 ? 2) И еще маленький вопрос, если строка 02.2 была 1000, то штраф в строке 22 - 1000*5% = 50 или 1000*25%*5% =12,50?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
и ещё-все мои знакомые - ЧПки рыночники и таксисты-считают, что "все не платят" и сами не платят! чувствуешь себя при этом странно, ты им "про попа, а они про попову дочку" // Это точно, а после принятия нового НК и проблема не уплаты ПФ вообще покажеться мелочью....від Dimaxa - Бухгалтерська практика
А я даже читать сей час не хочу....від Dimaxa - Бухгалтерська практика
А я все включаю, у меня Приватбанк ежедневно снимает если платежи были, я их все и включаю, но у меня операций не много.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Я думаю что должны отразить услуги брокера в ВР в 4 квартале и включить сумму в стоимость товара. Может кто скажет правильно или нет?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Если оплатили брокерам в 3 квартале, акт в 3 квартале, а товар растаможили и получили в 4, в каком периоде мы должны отразить ВР по брокерским услугам?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
извеняюсь - а зачем? У Ваших брокеров должна быть.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua