Да и этой записи уже больше года, наверное сняли уже с учета в центре автоматически, сотрудник там все это время не появлялся. Я думаю запись о прикращении все равно нужно в трудовую внести?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Оформляю нового сотрудника, а у него в трудовой последняя запись от Центра занятости о том что "разпочато виплату по безработице" Что делать - отправить сотрудника в Центр, пусть делают запись о прекращении выплат?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Если исправляем сами в текущей или уточненной декларации то платим штраф 5% - это 361148,81*5%=18057,44 админштрафа не будет// А почему не так 361148,81*25%*5% = 4514,36 ?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Спасибо уже получили справку - бланк выдали в пенсионном, оформили все минут за 20.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Подписівают на месте заполненній бланк // Бланк в пенсионном дают?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
А чем эту прогу открывать?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Как быстро дают такую справку и что с собой взять в пенсионный фонд?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Alias на Вашем месте я бы первым делом обратил внимание на Книгу учета доходов и расходов - Была ли она и заполнялась как положенно.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Специально для Вас есть книга хорошая, называеться - "Плательщик единого налога - юридическое лицо", Издательский дом "Фактор" найдите уж ее - не пожелеете.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Тогда определитесь какой именно проверки вы боитесь, кто у Вас будет Бух.учет проверять?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Теперь мы с ним пытаемся востановить все за 2 прошедших года работы// - а вообще зачем вы это делаете, так чисто для статистики?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
А вот через кассу - надо читать Закон Украины " О применении РРО в сфере торговли"від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Не могу найти обновление 1.28.2, дайте ссылку, пожалуйста.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Спасибо, но таких операций в июне не было, распределять нечего.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
в операциях не облагаемых НДС - я имел виду операции которые освобождены от НДС, по п.5.1.7 - продажа товара мед.назначения.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Арендуем помещение - арендная плата 3000,00 (в т.ч. ндс - 500,00) + Затраты по обслуживания и электроэнергия выставляет арендатор - 450,00 ( в т.ч. 75,00) Помещение используеться в операциях не облагаемых НДС, в налоговой кредит нечего не ставим, тогда на ВР: 3000,00 + 450,00 = 3450,00 ?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Ну дни то сильно не меняются, а вот в отпускных есть разница....від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Счетаю среднюю с июня 2009 по май 2010, делить на 355? Вроде за эти 12месяцев было 11 выходных, тогда надо делить на 354. Как правильно?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
й, это я по поводу: Проще всего в НН варьировать 1-2 позициями (если это возможно).від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Подсскажите почему так делать нельзя? Может были новые разьяснения по этому поводу, а я пропустил.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
ОБЯЗАТЕЛЬНО к ниму прикладываете копию платежки.// Никогда ничего подобного не подкладывали, раз в год в пенсионном сверка - там все эти суммы должны проходить.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Спасибо, тогда еще вопрос - нужно ли регистрировать такое структурное подразделение в налоговой др. города и как это правильно сделать? Если наемных работников не будет, можно обойтись без регистрации?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
А если там вообще сотрудников не будет, просто иногда директор проводит встречи, деловые переговоры?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Посоветую обратиться в РЦЗ, у нас была похожая сетуация, но очень давно, точно слали письмо с уведомлением на место жительство работника, вообщем Вам все расскажут в центре занятости, а то я по срокам не помню.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Торговое предприятие, открываем представительство в другом городе для этого берем в аренду помещение, затраты по аренде планируем включать в ВР. Что нужно для подтверждения связи с хозяйственной деятельностью? Розничной торговли не будет, только опт. на р/с предприятия. И как правильно оформить сотрудника который там будет работать?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
ПОРЯДОК заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість: ......... 2.2. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць (за винятком випадків, указаних у пункті 2.3 цього Порядку). У разі, якщо особа зареєстрована платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від днявід Dimaxa - Звітність
Спасибо за помощь, теперь я разобралсявід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Только митну вартість, без услуг Брокеров? Извените операция для нас новая...від Dimaxa - Бухгалтерська практика
По ВР понятно, а ВД = 1050,00?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua