Поправте если не верно: Физ лицо сдает Декларация про доходы раз в год до 1 апреля. СПД ФЛ на общей системе сдает такую же декларацию, но каждый квартал. СПД ФЛ в 2009 году превысил 500 тыс и в этом году на общей системе - 1 декларация будет подоваться за 1 квартал до 9 мая, а годовую за 2009 год он подавать не должен?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость".від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Что будет если например выявят занижение балансовой стоимости товаров в 2006 году? Тоже интересно - что будет?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Якщо ви вже перевищили межу в 300тис. оборотах діяльності - тоді квартальний період вам не можна застосовувати. Все правильно + чтоб использовать квартальный период, нужно сначала заявление подать на квартальный период, а изночально период - месяц. В вашем случае вы подаете месячную декларацию до 22.03.2010г. за февраль + 10 дней января.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Именно так, мы в прошлом году были на едином - превысели 500 000,00 и с этого года плательщики НДС и на общей системе.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Перерахування власних коштів на інший поточний рахунок. Без ПДВ.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Но при этом если вы продаете лекарства заводу, то желательно взять у них письмо о том, что они не будут их перепродавать, а будут использовать "медично" сами // А если покупатель торговое предприятие и покупает этот товар для далнейшей перепродажи в мед. учереждение, то мы должны такой товар выставлять с НДС??від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Вопрос к тем кто по работе пользуется перечнем товаров мед. назначения освобжденных от НДС - помогите разобраться: * Для медичного використання, що підтверджено документально, мають відповідне маркування - не могу понять эту фразу, это кассается самого товара или как то связано с тем кому его продаешь?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
У кого есть реестр, желательно в Excel - поделитесь Dimaxa@newmail.ru Спасибо.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Теперь понятно.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Извените, вопрос не много не в тему: если у Вас продажа мед.оборудования и НДС редко бывает, почему вы выбрали 10% единый, а не 6%?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Ну судя по описанию у вас код льготы: 14010088 - Звільняються від оподаткування операції з поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в Україні лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України до 1 вересня року, попереднього звітному. Якщо у такий строк перелік не встановлено, дівід Dimaxa - Бухгалтерська практика
Переходим с единого на общую с 01.01.2010 - в какой срок мы должны оплатить комунальный за январь и сдать первый отчет?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
переходим с единого на общую с 01.01.2010 - когда мы должны оплатить комунальный и сдать первый отчет?від Dimaxa - Звітність
Мы в ноябре для тендера брали -в свободной форме: Начальнику ДПІ від Приватного підприємства «ХХХХ»від Dimaxa - Бухгалтерська практика
А вот тут сразу вопрос - какой у вас годовой оборот, если больше 300 000,00 вы должны регистрироваться как плательщик НДС.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
А это связано с не выплатой З/пл, тогда ко мне это не относится.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
А что за внутреннее распоряжение? Первый раз про такое слышу - подобная ситуация - всегда 42% от единого учитывали и за прошлие месяцы - у меня переплата еще с прошлого года тянется.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Мы тоже копии ГТД сдаем вместе с Декларацией по НДС, не жалко.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Ну как бы проблема ясна - а вот помоч не чем не могу, извените. Попробуйте задать свой вопрос на форуме - может кто еще отзовется.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Ну можно только предположить что ЕГРПОУ брокеров?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Странно это - а с Таможней вы когда нибудь сверялись? У нас просто сверки каждый год - там все эти суммы участвуют.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Запорожье, тоже содрали 56,22 за 2 просрочки по оплате Единого за 2008год.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Посмотрите свою ГТД - раздел 47. - нарахування платежів, НДС отражается по коду - 028.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
У нас импорт. - Мы при сдачи деки по НДС подкладываем копию ГТД, про НДС не подскажу - мы всегда платили его Таможне, а сумму НК брали согласно ГТД и только.від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Тоесть если я правильно понял - мы начисляем, удерживаем о оплачиваем подоходный налог в момент передачи оборудования. Сумма подоходного = договорная стоимость оборудования х 1,176471 х 0,15. Потом отражаем этот доход в отчете 1-ДФ. Больше никаких налогов с данной операции мы не платим?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Все таки кто должен его удержать - мы? Или физ. лицо сам сдает декларацию о доходах и платит подоходный?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
т.к. предприятие на едином налоге, понятие "Обычная цена" для определения стоимости не применяется, поэтому можно указать стоимость в договоре на усмотрение. НДФЛ определяется - стоимость оборудования увеличенная на коэф. 1,17647 умножить на 0,15. // Это договор дарения? А бланк есть - можите поделится .від Dimaxa - Бухгалтерська практика
для физлица - доход с обложением НДФЛ 15%// А кто должен его удержать - мы? А с какой суммы - со стоимости оборудования (Закупочной или Рознечной)?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
Наша фирма, плательщик единого 6% налога отдает физ. лицу в подарок оборудование. Какие налоговые последствия для нашей фирмы? и какие для Физ.лица? Какие документы необходимо выписать по этой операции?від Dimaxa - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua