ні неправильно буде 24+16 16 = 24/355*233 ( 29+28+30+29+28+28+31+30)від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Працівника прийнято 19.12.2012 звільняємо 04.09.2014. Днем звільненння я маю виплатити з/п за вересень + компенсація за невикористану відпустку. Як правильно розрахувати дні? з 19.12.2012 по 19.12.2013 р - 24 к д а далі рахувати з січня 2014 - по серпень 2014? всього - 18 к. д. І буде 24+18 = 42 дні правильно чи ні???? і середньоденну з/ п визначаю за весь відпрацьований пвід rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго ранку! У нас на обслуговуванні є ТОВ, яке має борг за 6 міс - 20000,00 грн. на даний час у них немає чим платити і вони пропонують нам у рахунок боргу товар. Вони виставляють наприклад рахунок за кабель. Які мої дії? Меніц треба писати лист для них? як це все проводити в 1С? Допоможіть хто з таким стикався, можливо хто знає як це все правильно оформити???? ДЯКУЮ!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
не можу зрозуміти??? чи я щось не так роблю???від rsn01 - Бухгалтерська практика
а 1с не дає одним рядком виписати коригування???? спливає що можена коригувати або ціну або кількість????від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Якщо змінилася ціна та кількість товару, як це необхідно відобразити у коригуванні до ПН? 2 рядками? в одному зміну кількості товару , в іншому зміну ціни?від rsn01 - Бухгалтерська практика
дуже дякуЮ!!!)від rsn01 - Бухгалтерська практика
дуже дякуЮ!!!)від rsn01 - Бухгалтерська практика
- Только открываете печатную форму (НЕ подписывайте ее) Як відкрити? Коли беру друк, в мене відкривається вікно щоб друкувати?????від rsn01 - Бухгалтерська практика
дякую!!!!!!!!!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!!!! Сьогодні через медок хотіла зареєструвати ПН І не можу відправити. зробила перевірку ПН, а потім відправити, і мені кажещо операція не підтримується у демонстраційному режимі... Хто з таким стикався??? Чи можливо, треба не такий порядок дій. Допоможіть, будь ласка!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
п-во здає річний податок на прибуток, відповідно і платиться 1 раз (авансові не платить). Просто у 1 кварталі для балансу у статистику нарахували пнп, за півріччя збитка, тому і роблю проводку сторно. Нічого не переношу з першого кварталу? правильно зрозуміла? Дуже дякую за відповідь!!!!!!!!!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
ну як хто робить??????????????допоможіть?????????????????від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго ранку! Підкажіть будь ласка, якщо за 1 кв, були прибутки і нараховано Податок наприбуток, що показано у балансі у рядку 2300. у цьому періоді, збитки. податок наприбуток у балансі переноситься з минулого періоду, чи його зняти проводками????від rsn01 - Бухгалтерська практика
так, таки краще подавати з даними з минулого звіту!!!!!!!!!!!! всім дякую!!!!!!!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
ну от скільки людей стільки думок а як правильновід rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!!! на новому п-ві, хочу зробити баланс за півріччя 2014 в статистику! після перепроведення певних операцій, при заповненні в 1с у графі 3 - на початок року - заповнюються відповідно не ті цифри що були подані у балансі у першому кварталі 2014р. як правильно робити???? коригувати згідно того що було подано???? чи подавати реально то що є на сьогоднішній день???від rsn01 - Бухгалтерська практика
і я так само) щиро дякую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! калькулятор, дирокол, ножиці, хто на які рахунки відносить????від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго ранку!! Підкажіть будь ласка, є матеріали на 201 для виконання робіт. Вкінці кварталу можна їх списувати через Склад-списание материалов??? Як хто робить?від rsn01 - Бухгалтерська практика
зарадний пристрій до машини ваотістю 670 грн без ПДВ, можна віднести на МШП (221) чи куди краще???від rsn01 - Бухгалтерська практика
НМА в мене теж висять? їх треба списувати? а ще 221 є (принятие к учету). треба проводити списаггя? Хто як робить?від rsn01 - Бухгалтерська практика
на підприємстві не проводилась індексація!!!!!!! зареєстроване з 2012 р. що робити????від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго ранку!!! Хотіла запитати, по МШП, наприклад клавіатура, мишка та інші дрібні засоби відносимо до МШП? До року проводимо операцію списання МШП??? Чи це не правильно?від rsn01 - Бухгалтерська практика
так, і зрозуміла, дякую!!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
Дякую!!! але в податкову ж нічого нести подавати не треба? це мають бути тільки внутрішні накази. правильно?від rsn01 - Бухгалтерська практика
невже ніхто з таким не стикався?????від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! допоможіть, чи так можна зробити! 1.Перевести працівників адмін персоналу на неповний робочий день, відповідно зменшити з/п 2 Зменшивши з/п чи можна застосувати соц пільгу при нарахуванні ПДФО, якщо основне місце роботи 3 Якщо після зменшення з/п -625,00, то пдфо, не платимо 625,00-22,5-609=-6,5від rsn01 - Бухгалтерська практика
а ні все номально!!!!!!!!!!! перезагрузила програму все вийшло!!!!!!)))від rsn01 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua