да) дякую)))від rsn01 - Бухгалтерська практика
ок) ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! як правильно рахувати термін реєстрації???? не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання? - рахується з наступного дня виписки? наприклад виписана пн по вн 13.07.15. Останній день реєстрації 27.07.15 чи 28.07.15???від rsn01 - Бухгалтерська практика
дякую!від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!! Допоможіть чи так? ми купуємо воду, нам постачальник виписує пн, раніше я їх не включала. а тепер потрібно включати без права на ПК? і тоді робити умовниу продаж, ПЗ на себе? а якими датами? у то й же день коли нам пеєструють? нке знаю де почитати?від rsn01 - Бухгалтерська практика
В мене ще питання хто знає, оренда авто і ВЗ, з операції тако показую, чи Вз тільки з зп???? І якщо наприклад за 2 міс виплачено оренду і відповідно пдфо та вз, а за березень ні, то ставити по факту що нарах а що виплачено?????? Хто як робить???? "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та завід rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! А ви пдфо ставите нараховано=виплачено, навіть коли наприклад строк виплати до 7.04 ви виплатили 14.04.15, вссерівно ставите =?????від rsn01 - Бухгалтерська практика
дякую!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
чи все таки к-сть днів перебування у труд відносинах 31, повинна дорівнювати кал. місяцю???від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! скажіть чи правтлбно???будь ласка) Працівник у березні був у відпустці за вдасний рах 2 дні. У табл 6 відображається так: кількість днів перебування у труд вілносинах 31-2 = 29 так? кількість днів без збереження з/п 2????? чи ні???від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, невірно оплачено податковий компроміс. Призначення платежу: заплатили на *; 244;....... а повинно бути *;131;246..... і так і по ПДВ і по прибутку! Що робити? ці гроші не туди зачисляться?їх не зарахують, чи щось писати?????від rsn01 - Бухгалтерська практика
а в призначенні платежу, після *;101;___; що ставити? 242?? знайшла коди , це вірно?? 242 — надходження до бюджету коштів із рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ; 244 — сплата грошового зобов’язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування податкового компромісу*; 246 — сплата грошового зобов’язання за податковим повідомленням-рішенням у разі застосування подвід rsn01 - Звітність
З лютого форма не подається, в мене в 1С теж зазначеновід rsn01 - Звітність
можливо якісь методичні рекомендації стосовно заповнення. ..Ніхто не стикався??????від rsn01 - Звітність
доброго дня! Допоможіть, будь ласка, що не можу розібратися зовсім. Перший раз треба подати уточнення по прибутку. роблю по діючій формі 0108101з відміткою уточнююча, і в період рік 2015, у нас період звітний - рік. так???? ну а далі я все....."0" мені необхідно зменшити витрати яким чином це робити? просто у гр 5 ставити вже зменшену суму витрат, тобто ту яка має бути? чи тавід rsn01 - Звітність
Знайшла розяснення, старе, але точно так написано у кодексі 196.1.3 Після 31.03.2005 р. із внесенням Законом №2505 змін до Закону про ПДВ з’явилася пряма норма, яка звільняє зазначені операції від ПДВ. Згідно з пп. 3.2.3 Закону про ПДВ, надання послуг зі страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а тавід rsn01 - Бухгалтерська практика
196.1.3 предоставление услуг по страхованию, сострахования или перестрахование лицами, имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности в соответствии с законом, а также связанных с такой деятельностью услуг страховых (перестраховочных) брокеров страховых агентовід rsn01 - Бухгалтерська практика
196.1.3 як думаєте? чи це не те?від rsn01 - Бухгалтерська практика
у договорі є такий п агент має статус страхового агента(ми) агент за цим договором має статус платника пдв ДОПОМОЖІТЬ, будь ласка!!!!!!!!!!!!!!від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! У нас є договір доручення зі страховою, де ми виступаємо страховим агентом, і ось за один місяць отримали акт, де написано комісійна винагорода 1350,00 грн і гроші на рахунок. до даної операції роблю пн, і 20% пдв чи дана операція все таки не є об оподаткування ст 196 пку. можливо хтось стикався. не знаю що робити.??? не опоатковується чи все таки 20??? не можу знайти і зрозувід rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Допоможіть зовсім вже не знаю що робити???????? У нас є послуги - електровимірювальні роботи за завданнями, які всі передано протоколом. і тепер акт і пн замовник з од виміпювання грн 2454, не бере. треба замінити, а я не можу зрозуміти на що. яку одиницю ставити? послуга теж ні. ще питання пн від 14.01.15 зареєстрована. теж контрагенту не підходить грн. Можу я 31 зробити коривід rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка! Фізична особа, 3 гр, діяльності не було. нічого не платив. треба подати єдиний податок, і дод 5 персоніфікацію???від rsn01 - Звітність
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, у грудні купили шини для авто оредноване. На який рахунок краще віднести??? (1 шина 419,00 грн)від rsn01 - Бухгалтерська практика
Дякую!!!!!!!! я в акті стаила послуга.але от тепер думаю як правильно якщо наприклад пишу в акті - то за січень, то логічно ставити - місяць 0171. а якщо частину пн вже передала? що робити? наступні писати правильно а ті виправляти? чи цей місяць писати грн, а з наступного? не знаю..............................від rsn01 - Бухгалтерська практика
І як думаєте якщо така послуга як технічне обслуговування за місяць., в 5.1 краще ставити місяць?????? Так все таки у 5.1 далі ставити послуга? якщо вже пореєструвала ПН у 5.1 - грн? що робити? залишати? а далі наступні реєструвати як послуга????чи робити якісь коригування? Нічого не розумію. Як завжди серед місяця все змінили,,,,,від rsn01 - Бухгалтерська практика
а якщо вже пореєструвала як грн? що робити? залишати? а далі наступні реєструвати як послуга????чи робити якісь коригування? І як думаєте якщо така послуга як технічне обслуговування за місяць., в 5.1 краще ставити місяць??????від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго ранку! порадьте як зробити: у грудні договір на монтажні роботи. Заплати аванс 60%, тожі виписала пн - послуга 0,6. тепер у січні заплати 40%. як виписувати пн? грн - 1 чи грн - 0,4?????????????????від rsn01 - Бухгалтерська практика
Доброго ранку!!! Сьогодні зареєструвала 5 ПН, а при реєстрації 6 не вдалося. Виявлені помилки: Помилка розшифрування блоку даних Код: 10 Файл пошкоджено. Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.5.19 Що це за помилка??? Хто стикався???? ніде не можу знайти...від rsn01 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua