Всем большое спасибо за ответы!від Rozzza - Бухгалтерська практика
Спасибо. Я сделала, уточненку и лимит вернулся. А могу ли я эти нн за май, после регистрации показать в июньской деке, как майские?від Rozzza - Бухгалтерська практика
Quotealisona и штраф оплатить до подачи декларации Оплатить до подачи декларации за июнь?від Rozzza - Бухгалтерська практика
Показать новой уточненкой +3% штрафа. Разъясните пожалуйста.Где эти 3% указать, или как это делается? Спасибо большое.від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteRozzza Превышение само по себе не уйдет. Так я не поняла вы так и не зарегистрировали эти налоговые??? Нет, не зарегистрировала Подскажите пожалуйста что делатьвід Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Превышение само по себе не уйдет. Так я не поняла вы так и не зарегистрировали эти налоговые??? Нет, не зарегистрировалавід Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Пополнять счет. Можно попробовать снять эти налоговые через уточненку, потом опять таки показать уточненкой +3% штрафа. Снимите какую то одну налоговую на не большую сумму, посмотрите сработает ли. Вроде как ранее писали коллеги получалось, но давненько это было. Я не давно работаю с ПДВ, возможно глупые вопросы задаю, простите. Если полнить счет, по пополняться только на сумму которуювід Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Нельзя в деке показывать не зарегистрированные налоговые, они попадают в строку превищення и уменьшают лимит Я этот лимит вернуть не смогу?від Rozzza - Бухгалтерська практика
Я с такой ситуацией сталкиваюсь впервые. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ. В мае есть просроченные по регистрации НН,на сумму ПДВ к примеру, 40 000.В программе МЕДок, 20 июня у меня уменшилась сумма в колонке "реєстраційний ліміт ДФС" на эту сумму 40 000, Расскажите пожалуйста.что делать,как вернуть лимит. Заранее благодарю.від Rozzza - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, я правильно поняла, если показать не зарегистрированные НН а деке, тл они автоматисески зарегятся?від Rozzza - Бухгалтерська практика
Скажите пожалуйста, а не может ли так быть, что эти НН которые я не зарегила, но показала в деке, зарегились автоматически после подачи деки?від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Калькулятор користувача сумму превышения не считает, ее вручную менять надо, как например и сумму оплат в СЭА, поэтому там лимит и не уменьшился. Сумма превышения появляется, если Вы в декарации показываете НО больше, чем зарегистрировано НН. Выходит эти НН не зарегистрированы или зарегистрированы после сдачи деки? Да, я показала не зарегистрированные НН. Скажите пожалуйста, как вернвід Rozzza - Бухгалтерська практика
Добрый день.Подскажите,пожалуйста. В мае есть просроченные по регистрации НН,на сумму ПДВ к примеру, 40 000.В программе МЕДок, 20 июня у меня уменшилась сумма в колонке "реєстраційний ліміт ДФС" на эту сумму 40 000, в колонке "калькулятор користувача" не уменьшился. Я с такой ситуацией ранее не сталкивалась.Расскажите пожалуйста.что делать,что это значит? Заранее благодарю.від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Начислить зарплату в марте, подать 1ДФ с начислениями. По идее в графах "выплачено" должны быть нули, хотя поскольку зарплата уже выплачена на момент подачи отчета, я бы и в "выплачено" мартовские суммы поставила. Но решайте сами. Спасибо,большоевід Rozzza - Звітність
Добрый день! Подскажите пожалуйста,как поступить. В марте был принят сотрудник.Зп не выплатили потому что не была готова банковская карта.Начислили и выплатили в апреле. Если не показать этого сотрудника в 1 квартале (т.к.начислений и выплат не было), то показывая его во 2 квартале,как указать что он был принят в марте., Или подскажите как поступить по другому.Спасибо.від Rozzza - Звітність
Добрый день,подскажите пожалуйста: за не вовремя поданный отчет-предусмотрен штраф,который определяется из необлагаемого минимума доходов граждан.Меня интересует какая сумма этого необл минимума.Спасибо.від Rozzza - Бухгалтерська практика
Добрый день.подскажите пожалуйста сроки подачи данной декларации, и сроки уплаты налога на прибыль.Спасибо.від Rozzza - Звітність
Quotematurka 28.02.2018 Большое СПАСИБОвід Rozzza - Бухгалтерська практика
Спасибо, а до какого числа можно,не подскажите?від Rozzza - Бухгалтерська практика
Подскажите ПОЖАЛУЙСТАвід Rozzza - Бухгалтерська практика
Отправила не верній спрощений фін звіт.Как исправить? И какие сроки отправки данного отчета.Спасибо.від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteOxi Порушення строку реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН до 15 календарних днів = 10%*сума ПДВ, зазначена в податковій накладній/розрахунку коригування, Спасибо большоевід Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteOxi так Подскажите,пожалуйста какой,от какой суммы считается.Спасибо большое.від Rozzza - Бухгалтерська практика
QuoteRozzza Подскажите,пожалуйста.Если мне прислали РК от 30,11.(регистрирую в ЕРПН я ). Я зарегистрировала только сегодня.в мою декларацию эта РК попадает за ноябрь? Спасибо. Подскажите,пожалуйста,в этой ситуации штраф будет? Я имею в иду за регистрацию этого РК после 15,12. Спасибо.від Rozzza - Бухгалтерська практика
Большое спасибовід Rozzza - Бухгалтерська практика
Подскажите,пожалуйста.Если мне прислали РК от 30,11.(регистрирую в ЕРПН я ). Я зарегистрировала только сегодня.в мою декларацию эта РК попадает за ноябрь? Спасибо.від Rozzza - Бухгалтерська практика
Большое спасибо!від Rozzza - Бухгалтерська практика
Я отправила неправильную декларацию.Скажите пожалуйста как поступить правильно,чтобы отправить правильную.Спасибо.від Rozzza - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua