Допоможіть,будь ласка. ТОВ на загальній системі оподаткування ,створене наприкінці 21 року .Операцій ,витрат ще жодних. Засновник навіть статутний внесок ще не заплатив. Які звіти здавати за рік (звіт про фінансові результати та декларацію з прибутку ,Так ?) і код и форм напишіть,будь ласка.від LLudmila - Звітність
Девочки ,помогите . Начислили дивиденды за 11 и 12. Начисление через З/П и заплатили налоги. Выплатили только за 11 месяц В додаток АВ я поняла включаем выплаченную сумму дивидендов,но с налогами или нет ? ? И что по поводу авансового взноса. Как рассчитать ,когда заплатить . Что брать за основу .Мы ТОВ. Спасибо.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Добрый день. Если НГО есть ,беру каждый год вытяг. При расчете земельного налога на 2022 . НГО умножаем на коэфициент 1.1?від LLudmila - Звітність
Девочки ,может не в тему. Но прошу Вашей помощи . Никогда не сталкивалась с перерасчетом НДС. С 2022 нужно делать перерасчет при продаже лома черных металлов и т. д код льготы 14060465. Подскажите с чего начать . Как рассчитать % если необлагаемых в прошлом году не было . И как вообще рассчитать .И от какой суммы рассчитывать компенсирующие ?Объясните для чайников. В бухгалтерских ресурсах нашлавід LLudmila - Бухгалтерська практика
Quotetatyana2506 Проверьте графу ПОДРОБИЦІ РОЗРАХУНКІВ в ГТД. Чтоб НДС по ГТД попал в СЕА верно напротив кода 028 должна отображаться сумма НДС по ГТД потом код ЕДПРОУ предприятия и снова код ЕДПРОУ предприятия в квадратных скобках. Так ця сума в Держказначействі висітиме як невідома. Брокер повинен довнести цю інформацію і зробити аркуш коригування .від LLudmila - Бухгалтерська практика
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ЛИСТ-РОЗ’ЯСНЕННЯ 27 липня 2021 року № 03/С-619з-798 Щодо документального підтвердження тимчасової непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України, розглянувши Ваше звернення щодо документального підтвердження тимчасової непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом, повідомлвід LLudmila - Бухгалтерська практика
Дякую))від LLudmila - Бухгалтерська практика
вот дебет-кредит об этом пишет, но у меня не открывается, только для подписчиков Дівчатка відкрийте ссилку,будь ласка .Я не передплатник ,а всі демодоступи вже використала.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Дівчатка ,доброго дня . Потребую вашої допомоги. Зареєстрували в ЄРПН податкові на послуги від нерезидента ,на які не потрібно було реєствувати податкові. Якби це було місяць в місяць ,я б не переймалась ,включила в податковий кредит.і все. Але реєстрація з порушення строків ,тому зобов"язання в один місяць,кредит в інший . І взагалі іх не повинно бути . Можливо хтось створював РК до податквід LLudmila - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Запчастини оприбутковуємо на склад дт 207 кт 718,потім списуємо на ДТ 1522 кт 207 і документом модернізаціі ОЗ добавляємо в балансову вартість обладнання після введення в експлуатацію . Амортизацію нараховуєм як завжди. Дохід визнаєм одразу ,відносячи на 718 рахунок.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Лікарняний по вагітності і пологах після спливу 7 календарних днів змінить статус на Готовий до сплати . Його можна нарахувати і включити в заявку -розрахунок за місяць в якому було відкрито лікарнянийвід LLudmila - Бухгалтерська практика
В особистий кабінет ваш працівник може зайти через портал ПФУ При входї закладка GOV.UA.там можно привязаться к банковской картевід LLudmila - Бухгалтерська практика
Так . У квитанції стоїть Звітна і період 4 квартал 2021р.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Добрый день . Смотрите положение . И запросите у работника справку ОК 7 или ОК 5 с Пенсионного . Если у него есть непрерывный страховой стаж более 6 месяцев ,то считаете по фактически начисленной зп,а если страхового стажа нет ,то с минимальной зарплаты.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Зайдіть в електроний кабінет . Там можна відслідкувати . З 2016 р. СЕА ПДВ Реєстр операцій Реєстр транзакцій Інформація про суму перевищеннявід LLudmila - Бухгалтерська практика
Яка у Вас ситуація? В минулому році в березні контрагент минусовий РК зареєстрував с запізненням. А ми ці РК включили в декларацію за березень . Звісно виникло перевищення ,що вплинуло на наш реєстраційний ліміт . Я подала УР . Зняті суми РК поставила з + у березні,а потім зробила УР за квітень ,їх показала . Перевищення зникло.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Мова іде про допомогу з ТВП (тимчасова втрата непрацездасності)від LLudmila - Бухгалтерська практика
Ви повинні допомогу з ТВП або виплатити в 3 денний термін ,або повернути ФСС. А сподкоємець потім повинен звернутись і мабуть нову заявку подавати треба. Запитайте в ФСС .від LLudmila - Бухгалтерська практика
Доброго дня. У нас дуже часто виникає така ситуація. ДФС не бачить ці суми і виникає розбіжність . Ми показуємо в наступному місяці. Але в нас майже завжди відшкодування,то вони і перевіряють. А якщо зобов'язання то можливо пройде місяць в місяць.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Зареєструвати не вийде. У нас дуже схожа ситуація . Можливо було зареєструвати за рахунок цього перевищення лише до червня 2018 і [одноразово указати ці накладні в Д5 таблиця 1.2 А вот таблицу 1.2 плательщики НДС заполняли только раз в составе декларации по НДС за июнь (II квартал) 2018 года. В ней указывали суммы НДС, зафиксированные в НН, составленных из 01.07.2015 по 31.05.2018 и не зарегисвід LLudmila - Бухгалтерська практика
В видатковій накладній треба "без ПДВ" ,так як металобрухт звільнений від оподаткування поки що до 2022 р. Податкова теж виписується на звільнені від оподаткування і проставляється "код пільги".від LLudmila - Бухгалтерська практика
від LLudmila - Бухгалтерська практика
Каким документом делаете распределение зарплаты? Сделайте документ "Распределение прочих затрат" Но в нем обязательно должны быть указаны параметры распределения . По трудоемкости -если набиваете наряды ,по объему выпуска продукции и т. д. В карточке статьи затрат , на которую вы относите зарплату ,проверьте какие параметры распределения в ней заложены.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Якщо карантинна пільга? Я так зрозуміла що не треба робити перерахунок?від LLudmila - Бухгалтерська практика
Дівчата,допоможіть,будь ласка. Вилізло перевищення із-зі невчасно зареєстрованих РК . Щоб виправити хочу з березня УР зняти ,а в квітень УР включити. У нас було і в квітні і березні бюджетне відшкодування. Як правильно це зробити . Чи слід нараховувати 3%.Які додатки правильно подати до УР 1,3,4?від LLudmila - Звітність
Дівчата,допоможіть. Вилізло перевищення із-зі невчасно зареєстрованих РК . Щоб виправити хочу з березня УР зняти ,а в квітень УР включити. У нас було і в квітні і березні бюджетне відшкодування. Як правильно це зробити . Чи слід нараховувати 3%.Які додатки правильно подати до УР 1,3,4?від LLudmila - Бухгалтерська практика
Девочки, здравствуйте. Поставщик из Чехии имеет форму собственности, включенную в перечень. Кто знает куда обратиться в Чехии чтобы получить справку о том что поставщик в 2020 г. является плательщиком налога на прибыль(корпоративного налога). А может у кого есть образец. Буду признательна. Не хочется 30% платить.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Тільки що оновили довідники.від LLudmila - Бухгалтерська практика
Дівчата ,підскажіть,який код пільги ви будете використовувати в податкових накладних звільнених від ПДВ.? Довідник пільг ще не оновили з урахуванням закону 540 ІХ.від LLudmila - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua