Сдала 1-пп по льготам. Подготовила декларацию по прибыли, новую. Приложение ПП к декларации сдавал ли кто? Спасибо.від ВМ - Звітність
Дякую)від ВМ - Бухгалтерська практика
Вибачаюсь ) 03.02.2020 Лікарняний, по вагітності 126 дніввід ВМ - Бухгалтерська практика
Прошу допомоги у визначенні суми декретних у такій ситуації. Працівниця йде у декретну відпустку 03.03.2020р. Середньоденна зарплата по якій розраховується кількість днів - 155,16 грн. Питання. Яку кількість днів брати за лютий 2020 р. 29 чи 27, оскільки 1 та 2 число – вихідні, 03- понеділок. Якщо розраховувати 27 днів*155,16=4189,32 грн., то крім донарахування ЄСВ до мінімальної суми, явід ВМ - Бухгалтерська практика
Чи може мені відправити нову Заяву №2 уже з правильними підсом та печаткою.? Я до цього дозвонилась до 007 Питала як печаткою підписати. Консультатн нічого не сказав про налаштування( . В Інструкції також не знайшла(.від ВМ - Звітність
Дякую. Тобото якщо я підписала тільки підписом Заяву Мені повинна прийти відмова у 2-й квитанції. ?від ВМ - Звітність
Да, Дякую. Коли буде потрібно? програма сама підкаже?від ВМ - Звітність
Дякую.Щодо розміщення зрозуміла), а то у податковій сказали тільки 2 флешки. Підкажіть іще таке. Читаю інструкції і все ж не зрозуміло. У нас керівник і печатка. Отже, я відправила Заяву на приєднання і підписала К6 з папки керівник (підпис). ПЕЧАТКУ у мене программа не просила. Помилок не було. Прийшла квитанція 1-чекайте на квитанцію 2. От і чекаю. Але сумнів щодо відсутності печатки на Заявід ВМ - Звітність
Прошу допомоги.Отримали ключі ДФС на 2-х флешках: керівник-2 файли та печатка-2 файли. Назви у файлів на флешках однакові. К6 та К11. Як правильно підписати Заяву та в подальшому звіти? Чи можна ці пари ключів розмістити на 1-й флешці і як їх використовувати при підписах. Дякую РС працювала з ключами України та Мастеркеувід ВМ - Звітність
Прошу допомоги в питанні з дивідендами. ТОВ працювало з прибутками та збитками. Дивіденди не нараховувались та виплачувались. Учасники ФО нерезиденти: То збитки, то законодавство не дозвляло виплачувати дивіденди нерезидентам. Статут змінено на новий. Потім Учасники-нерезиденти продали свої частки ФО-резиденту. За рік отримано прибуток. Чи має право підприємство нарахувати дивіденди? Не розумію фвід ВМ - Юридичний
Зайдите в карточку контрагента, затем в Договор, Счета учета . Посмотрите закладку "НАлоговый учет" какие счета указаны. Необходимо : счет НДС приобр.неподтвержден -6442 Счет НДС приобр. -6441від ВМ - 1С daily
Проверьте контрагентов, выдавших вам НН, являются ли они на сейчас плательщиками НДС.від ВМ - Звітність
Введите курс НБУ на дату выплаты грн. Сделайте ручную проводку : "Операция" датой выплаты, только время раньше Д00 К3722 В графах субконто сч3722 указываете валюту и количество с минусом. Программа автоматически в последней графе укажет сумму в грн. Следующая проводка Д00 К3721 укажите грн. сумму, НО уже с плюсом закройте операцию, зайдите в оборотно-сальдовую ведомость. Увивід ВМ - 1С daily
Підкажіть ,будь-ласка, в якому рядку хто відображає зменшення Под зобов"язань у зв"язку з річним перерахунком. У минулому році відображали у рядку 7 декларації. Зараз "Податки і бух облік" посилаючись на суперечку у ПКУ та лист ДФС від 24.04.14 - що потрібно відображати у рядку 4.1 декларації. Автоматично 1с відображає саме у рядку 4.1.Дякую.від ВМ - Бухгалтерська практика
Нет. Перерасчет НДС делают те, у кого есть облагаемые и необлагаемые операции.від ВМ - Бухгалтерська практика
Еще раз спасибо). Зашла через др. браузер, а мазила не пускает.від ВМ - Про все комп'ютерне, крім 1С
спасибо, но куда мне посмотреть чтобы проверить, где случился сбой. раньше заходила без проблем с разных компов а сейчас невозможно.від ВМ - Про все комп'ютерне, крім 1С
С 24 окт не могу зайти в электронный кабинет. Грузится долго, а потом выскакивает 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time. (Ошибка 504 Время ответа сервера истекло Сервер не ответил вовремя.) Не могу понять это мой комп выдает или это у всех. Регистрация проходит нормально. Медок выдает информацию о лимите.від ВМ - Про все комп'ютерне, крім 1С
При входе в кабинет : "Бібліотека не ініціалізована"від ВМ - Бухгалтерська практика
QuoteНе представляю как эти пару человек в комиссии справятся с этим обьемом информации, и еще за 5 дней!! самое интересное как они ручками будут голосовать.Законодательством определено, что обязательно присутствие и обязательно голосовать). Только будут целыми днями поднимать руки.від ВМ - Бухгалтерська практика
Індексується 1684 грн. 1684*3,7%=62,31 грн 60,31/20(рабочих дня месяц)*2(отработанніх раб дня)=6,23 А 1с начисляет индексацию на полную зарплату - 3520від ВМ - Бухгалтерська практика
ключи "украины" также считывает, но выдает ошибку. Вчера вечером было все нормально.від ВМ - Бухгалтерська практика
На сумму налогов вам необходимо делать операцию "Корректировка долга"-Операція "Зміна (формування) заборгованості" А для перечисления налогов создать "Зарплата к выплате"-НДФЛ контрагентам. Тогда у вас будут корректно закрываться обороты. Проверьте Регистр накопления-Взаиморасчеты по НДФЛ. В нем собираются ВЗ и НДФЛ.від ВМ - Бухгалтерська практика
Стаж будет засчитан исходя из пропорции 2000/3200=0,625 месяца. В начисление пенсии попадет зарплата 2000, не смотря, что взносы начисляются с оклада 3200. Разница зарплаты (3200-2000) это доплата к минимальной зарплате, а 22% с этой доплаты - обязательства работодателя, а не гарантии для сотрудника. к сожалению...від ВМ - Бухгалтерська практика
Вам необходимо было подать приложение 7 в январе, даже если в самом январе и не было необлагаемых операций. Приложение 7 подается в отчетном периоде, когда впервые появились необлагаемые операции (вообще), подается в 12 мес (4 кв)2016- как перерасчет, и в январе (1 кв.)2017 - для применения в текущем году.від ВМ - Звітність
Если для поставки услуг нерезиденту(в вашем случае) вы покупали услуги с НДС у резидента, то да- необходимо начислить себе условные НО. ЧВ существует для того, чтобы часть ваших приобретенных услуг с НДС использовались пропорционально. К услугам, которые распределяются в соответствии ЧВ относятся, например, аренда офиса, телефон, интернет.. т.е. те услуги, которые нельзя четко идентифицироватьвід ВМ - Бухгалтерська практика
Если вы получили валютную выручку, то не составляете НН. Если оказали услуги, НН не составляете, но в декларации по НДС отражаете в стр 6. Не забывая о приложении 6 к декларации. Объем поставок по данной операции будет участвовать в определении ЧВ по итогам года. Не забудьте, если это первая (не является объектом, необлагаемая) операция в году, необходим расчет ЧВ и приложение 7 в декларации ввід ВМ - Бухгалтерська практика
Проверьте , как у вас заполнены карточки контрагентов. Посмотрите закладку "договор контрагента"- "рахунки"= "основні": в обеих строках должно стоять 631 (361), если вы не применяете авансы.від ВМ - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua