Добрий день, підкажіть будь ласка з питання придбання об'єкта незавершеного будівництва. - ТОВ на загальній системі, платник ПДВ, в штаті тільки диретор - Покупець - Продавець передає у власність незавершене будівництво житловий будинок. Відчужуване незаверш будівництво належить Продавцю на праві власності, що підтверджується витягом з держреєстру речових прав. Об'єкт знаходивід 11031981 - Бухгалтерська практика
Добрый вечер коллеги. Подскажите, кто ведет участок бух и налоговый учет покупатели поставщики в больших компаниях какие ваши функциональные обязанностивід 11031981 - Бухгалтерська практика
а если я включу стоимость кирпича в себестоимость работ. например как прогнозируемый браквід 11031981 - Бухгалтерська практика
Добрый день мы молодая строительная организация плательщик ПДВ общесистемник. Взяли обьект прокладываем трубы с материалом заказчика. Повредили стену. Нужно сделать новую кладку. Кирпич есть у нас свой. Подскажите алгоритм оформления такой процедуры и отражения в учете. Спасибо.від 11031981 - Бухгалтерська практика
Ребята помогите чайнику, получили предоплату за услугу 25000,0 составила НН обьем 0,55 цена единицы 45055,0 обьем поставки 25000,0 пдв 5000,0 После составления акта оказалось что цена за единицу услуги окончательная не 45055,0 а 42000,0грн. Перед составлением НН на вторую часть услуги по акту , хочу составить РК к первой НН на предоплату и забуксовала. Изменилась цена это вроде 101 код ,від 11031981 - Бухгалтерська практика
Добрий день перший раз контракт ЗЕД. Контрагент нерез хочет получить улуги строительства в литве. Подскажите какие подводные камни и с чего начать. Ми не платники ПДВ, на загальній системі.від 11031981 - Бухгалтерська практика
Вопрос был в том, как отдать часть нерезидента гривнами без создания им представительства.від 11031981 - Бухгалтерська практика
Добрий день підкажіть підводні камені виходу з товариства засновника нерезидента юр.особи. Забрати частку хоче грошима. Засновником став шляхом придбання корпоративних прав. Дякую.від 11031981 - Бухгалтерська практика
Нужно отправить декларацию по земельному налогу. Захожу в электронный кабинет, а там вообще нет такой декларации. Кто сталкивался, что делать? может можно как-то добавлять!від 11031981 - Звітність
Помогите пожалуйста разобраться. Мы- юрлицо "А" с уставным 175млн.грн. учредитель юр.лицо 100%. сегодня директор обьявил, что меняется учредитель. 80% своих прав продает юр.лицу "Б"(тоже наше) а 20%-физлицам "В". 80% продает за 40тыс.грн. 20-по 10тыс.грн. Подскажите плиз проводки по продаже у "А" и покупке у "Б" На сколько я понимаю сделка обвід 11031981 - Бухгалтерська практика
Цирк єто точно, только что мне теперь делать блин... у меня всего за землю за год налог 5 тіс, а уже за пару мес весит недоимка 1,7тіс.від 11031981 - Звітність
QuoteBlick А что в налоговой говорят? Вроде заполнено все правильно. Посмотрите в электронном кабинете начисления. Может в начале года все же сдали, вот и задвоилось. Я подавала уточненку, так у меня в уточненных месяцах начисления идут двумя суммами: 1-начисленная по отчету, 2-доначисленная по уточненке. нет только одну отправляли.від 11031981 - Звітність
налоговая отвечает, что сейчас в связи с реформой кадров, нет специалистов, которые работают с юр лицами. Ключей у нас к сожалению тоже нет, деятельность отсутствует, только вот земля висит на балансе. Предложили сдать уточненку и посмотреть как суммы будут уходить, а я не пойму что тут можно уточнять.Решила спросить сдесь , может где-то ошибка.від 11031981 - Звітність
История такая: мы юр лицо, собственник земли. По непонятным причинам декларация по земле не подавалась в начале года, а созрели только летом. Я рассчитала сумму налога исходя их имеющихся данных по нормативной оценке, насчитала штрфн санкции за период январь-июнь текущ года и подала в налоговую. Вчера поехала на сверку и оказ , что у меня втягивается задвоенная сумма налога каждый месяц и вмествід 11031981 - Звітність
Подскажите пожалуйста. Внесли в устав землю, оформили право собственности.Подали запрос в кадастр на нормативную оценку для уплаты налога,уже прошло больше месяца, ответа нет. Как быть, как расчитать налог пока нет НДО. у нас 1,5га сельхоз и 2га забудови. Поделитесь пожалуйста опытом, оч нужно. Налоговая ничего не обьясняет, говорит, что оценка должна быть и все тут.від 11031981 - Бухгалтерська практика
Добрый день подскажите по следующему вопросу. Между двумя резидентами нашей страны заключён договор на поставку товара и определено место такой поставки- Германия. Является ли такой договор ВЭД или нет. И как происходит такая процедура с точки зрения налогообложения. НДС получается тогда 0ставка?. Спасибовід 11031981 - Бухгалтерська практика
Quotearcess Quote11031981 спасибо огромное за консультацию А коэф. повышения оклада не применяете? господиб а это что такоевід 11031981 - Бухгалтерська практика
спасибо огромное за консультациювід 11031981 - Бухгалтерська практика
октябрь 1500,ноябрь1500,декабрь1600,январь3200,февраль3200=11000 11000/148=74,3*12=892 компенсация?!від 11031981 - Бухгалтерська практика
спасибо. значит беру начисленную зарплату (у нас всегда минималка была)11000(октябрь-февраль) /189=58,2 грн/день 12*58,2=698,41грн компенсации если можно подскажите где почитать про разные расчетные периодывід 11031981 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста увольняется работник: принят 23.09.2016, уволен 31.03.2017. в отпуске и больничном не был., премий и пр.выплат не получал. зп. выплаченная на карту :сентябрь-март 12638,5грн. компенсация отпуска : расчетный период беру с 01.10.2016 по 31.03.2017.-148дней 1) 148*24(отпуск за год)/355(кадендарный год без праздников и выходных)=10дней положенного отпуска при расчетевід 11031981 - Бухгалтерська практика
внешний совместитель, работает 1 час месяц. вопрос по таблице 6 в отчете ЕСВ . гр.15 количеств дней какое ставить всего в месяце 30 или сколько отработал.как отразить этот час.від 11031981 - Бухгалтерська практика
На предприятии на начало года есть земля. Декларации не подавались в связи с отсутствием бухгалтера. Сейчас подаю декларацию в середине года по этим участкам, начисляю штраф за предыдущие пять месяцев. И здесь у меня возник вопрос. Разве я могу подавать ее как уточненку, если отчетной не было? А с другой стороны если не ставить галочку в графе уточнююча не начисляются проценты штрафа. Посоветуйвід 11031981 - Звітність
Спасибовід 11031981 - Бухгалтерська практика
Quotedon2000 Quote11031981 Quotedon2000 Капец Просто капец а по сути вопроса? Где "вопрос" ? 1. Вы вопросов грамотно не умеете формулировать. Думаете, что люди догадаются, что вам нужно. Вопроса, как такового, в вашем посте, нет. 2. Вы законы не читаете. И даже, не знаете, что их нужно читать. ткните носом в Закон по теме приём на работу в середине месяцавід 11031981 - Бухгалтерська практика
Quotedon2000 Капец Просто капец а по сути вопроса?від 11031981 - Бухгалтерська практика
Приняли сотрудника в середине марта, насчитала половину минималки ему 1600 с них и взяла есв. Сейчас как-то засомнивалась, может надо было есв брать с 3200. Заполняю 1дф и тоже ступор сколько ставить в нараховано, наверное 1600 это не правильно. Подскажите пожалуйста.від 11031981 - Бухгалтерська практика
Добрый день, поделитесь советом отправляю отчет по есв через личный кабинет дф. не принимает идентификационный код работника пишет " помилка is not faset-valid with respect to patternвід 11031981 - Звітність
QuoteМонна Нонна нет, лучше входящую!від 11031981 - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Одну платежку надо проводить, а не две а какую именно исходящую или входящуювід 11031981 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua