С этого квартала новая форма баланса, но ее нету Арт-звите. Когда будет или где его можно сделать и загрузить в арт-звит?від dedys - Звітність
Кто подавал уточненку до декларации по ЕН юрлица, подскажите, если сейчас уточнять за 2012 год, то текущую отчетную декларацию за 3 кв. 2013р. подавать вместе с уточненкой одним отчетом (строки 1-9 по данным за 3кв 2013)? Или отдельно два отчета?від dedys - Звітність
Я ж не говорю отказываться, пока можно сносно пользоваться беслпатной программой, до следующего "приза". Скоро должна розродиться налоговая, тогда туда можно свободно перейти. Если уж очень "припекло", то ради принципа, перейти на другого оператора.від dedys - Про все комп'ютерне, крім 1С
Нехорошо компания Арт-мастер (МастерКей, Арт-звит) поступила с нами, кинула нас всех ради своей выгоды. Шаблон, который уже реализован в Арт-звит+, добавить в обновление займет практически 0 времени. Тут дело в другом, после реализации "Электронного кабинета плательщика налогов" (который уже в тестовом режиме работает), не то что Арт-звит+, а даже их ключи никому не нужны будут (вспомнивід dedys - Про все комп'ютерне, крім 1С
Quotetax_agent если еще есть срок для регистрации - сделайте и зарегистрируйте новую НН. если срок прошел - у покупателя дод.8 А что делать с первой налоговой? Ее показывать в Деке?від dedys - Бухгалтерська практика
По ошибке зерегистрировал налоговую с неверным количеством товара (большим чем необходимо). Но общая сумма правильная. Как в этой ситуации лучше поступить? Связываться с покупателем и говорить что б он на нас подавал Додаток 8? Или можно как то сделать корректировку? Спасибо.від dedys - Бухгалтерська практика
Использую 1С 8.2. Бухгалтерия для Украины. Подскажите, как правильно формлять продажу товара и услуг по его установке, т.е. мне нужно отельно накладную и акт. Я пробую использовать пункт "Реализация товаров и услуг", но: 1) накладная и акт идет под одним номером; 2) в печатной форме накладной отображается услуга, получается, что вручную ее нужно редактировать (удалять услугу и изменвід dedys - 1С daily
ФОП, ЕН 2 група предоставляет стоматологические услуги населению. У некоторых лиц есть страховка. Что б получить компенсацию от страховой, последняя требует заключить с ней договор и выписывать акты на страховые услуги. Как быть? Если получим доход от страховой, то нужно будет оплатить 15% и переходить общую систему? Можно как-то выкрутиться?від dedys - Бухгалтерська практика
Подскажите, если предприятие купило палладий в конце 2011года, этот палладий находится на депозите, нужно ли делать переоценку на дату баланса и включении положительной или негативной разницы в декларацию по прибыле. Спасибо.від dedys - Бухгалтерська практика
1C 7.7, 292, отчеты 1 кв. 2012 №5від dedys - 1С daily
После нажатия Сохранить в формате xml тупо ничего не происходит. Другие отчеты выгружаются без проблем. Подскажите, что делать?від dedys - 1С daily
Физлицо в 1 квартале на общей системе, а из 2 - на упрощенной. Когда подавать отчет о доходах за 1 квартал? До 10го мая или по окончанию года?від dedys - Звітність
В сентябре был выполнен экспорт услуг, согласно НК, в деку по НДС не включили. Знаю, что нужно по завершению года сделать перерасчет. Подскажите, как это сделать?від dedys - Бухгалтерська практика
Возможно уже звучал такой вопрос, но я его не нашел на форуме Можно ли в одном заявлении указать две базы ПД (сотрудников и контрагентов) ?від dedys - Бухгалтерська практика
ага, а калькулятор сначала врал в расчет брал 1000, а не 1004від dedys - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, процент индексации наростающим итогом с начала 2003 года составил 169,7. И индексация за декабрь - 1004х169,7% = 1703,79? Правильные расчеты?від dedys - Бухгалтерська практика
А если продать по себестоимости или с минимальной наценкой (рыночной цене), то выходит что от налога на прибыль можно уйти?від dedys - Бухгалтерська практика
А как это правильно провести?від dedys - Бухгалтерська практика
А как это правильно оформить?від dedys - Бухгалтерська практика
В 1 квартале предприятие получило возвратную финпощь от учредителя в размере 50 тыс. Деньги потрачены на товар (в 1 квартале). Но товар реализовать не получилось. Возможно ли закрыть эту задолженность товаром, что б не попасть на НДС и прибыль?від dedys - Бухгалтерська практика
QuoteMART А почему нельзя сразу полученные в кассу выдать как ЗП без р/с? Нужно было еще налоги проплатить.від dedys - Бухгалтерська практика
Как оформить возвратную финансовую помощь от директора что б не попасть на налог на прибыль? Было недостаточно денег на счету для уплаты налогов по ЗП, сроки прижимали, и директор внес деньги на счет из своего кармана. Директор - наемный сотрудник. Пока выход вижу в следующем: заключить договор-поручения между директором и одним из учредителей. Согласно него директор, как физлицо, вносит двід dedys - Бухгалтерська практика
QuoteAntony Для детальной информации об аренде предлагаю почитать журнал "Налоги и бухгалтерский учет" № 24 (1417) от 24 марта 2011 года. Аренда: от договора до учета А может у кого-то есть скан этой статьи? Или кто-то отсканирует, буду очень благодарен.від dedys - Бухгалтерська практика
З.Ы. Первая проводка правильная, а вот следующие (по ЕСВ) нужно все-таки Д23від dedys - 1С daily
Добрый день. Программа неверно формирует проводки по ЗП. Например создает так: ПДФО Д661 К6411. Хотя нужно, например, Д23. И так и далее... Вместо Д23 кругом Д661. Как решить? Спасибо. П.С. Ручками утомительно.від dedys - 1С daily
Подскажите, а суммы которые уплачены упрощенцам включаются в декларацию (стр. 01, 02)?від dedys - Бухгалтерська практика
Quotebrick По новому предприятию, если Вы не соответствуете условиям регистрации по НК, то законно никак Вы не сможете получить свидетельство. Чтобы кто-то за деньги необоснованно его выдал - ИМХО это очень рисково, могут и забрать потом. Имеет смысл только в комплекте с услугой "организовать оборот 300 тыс." А можно по подробней, схему организации оборота в 300 тыс., с последующим полвід dedys - Бухгалтерська практика
Предприятие в 2005 году приобрело слиток палладия, условно, за 5000 грн. А сейчас продало половину слитка за 20000 грн. Я думаю, что нужно так: Д313 К335 20000 ВД 20000-2500 = 17500 НДС 0 Но директор настаивает на том, что ему в банке сказали, что ВД нету. Подскажите, как провести в учете? НДС? Налог на прибыль?від dedys - Бухгалтерська практика
tara1, вы лучше спросите сколько вам нужно налогов заплатить, а уже потом подумаете, тратить их или невід dedys - Бухгалтерська практика
Народ, ну скажите-же конкретно, что делать единщику с 1 работником? Пока "созрел" на следующее: За ЧП: ЕСВ - 941*34,7%=326,53 ЕН - 200*43% + 200*43%*50%=129 Кто как поступил? P.S. Киеввід dedys - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua