Сама запуталась, занижены, не показаны (одно и то же). Так как же показать эти ВР за 3 кв.?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Извиняюсь, ошиблась, не занижены, а не показаны часть ВР во 2 кв.від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, если во 2 кв. были занижены ВР, а в 3 кв. их нужно показать, это необходимо делать через строку 05.2 или показать с текущими ВР в 04.1 ?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, если учредитель решил повысить директору з/п, нужно оформлять "решение учредителя" для этого, а так же для отпуска и др.?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
А можно на 40 столов сделать один акт ввода в эксплуатацию?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
И нам расскажите...від ЛисИА - 1С daily
В одной операции участвует несколько контрагентов, там и акты и накладные (31.07), дату раньше нельзя, а позже -уже др. месяц для НК. Дело в том, что вторая оплата имела то же основание, что и первая. Если бы вторая имела другое основание, то было бы нормально. Но уже поздно.від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Такая ситуация, помогите разобраться: Первое событие - акт, второе - оплата. Как только мы оплатили, возникла необходимость срочно оплатить др. поставщику, а денег нет на счете. Директор просит первого, объясняя ситуацию, сделать возврат, как ошибочно перечисленные, хотя основанием к оплате был этот акт. Т.к. НН идет по первому событию, то корректировки нет. Может ли налоговая придраться к этомвід ЛисИА - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста: предприятие предоставляющее услуги связи и интернет реорганизуется, по этому поводу предоставило письмо с просьбой все расчеты производить с правоприемником, получается что акт и НН от одного предпр., а оплата другому. Достаточно ли для этого письма или нужно перезаключать договор?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Поставщик в счете доставку выделяет отдельной суммой, а в накладной уже включает доставку в ст-ть товара. Это правильно? Или в накладной нужно так же выделять доставку?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Наша фирма явл. посредником в организации перевозки груза. Мы заключаем договор с перевозчиком , в котором выступаем покупателем. И такой же договор заключаем с покупателем, в котором мы выступаем перевозчиком. Лицензии на перевозку не имеем. Правильно ли выступать перевозчиком. Если нет, то как правильно?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Камила, у меня был возврат денег. Какую проводку Вы делаете вручную?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
У меня аналогичная ситуация. Провожу в 1С корректировку от поставщика, сумма с "-", и эта сумма НДС опять на счете 6442, как не полученная НН. Как исправить?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Да, как раз Canon. А как разобраться с драйверами, нужен специалист?від ЛисИА - 1С daily
7.70.267 Б/у для Украины Подскажите что сделать, почему-то некоторые документы стали печататься в маленьком масштабе.від ЛисИА - 1С daily
В том-то и дело,что должна. Наша инспектор каждую строчку просматривает, а потом говорит:" Нет, меньше 1% и речи быть не может, убирайте НК". А до подачи следующей деки с корректировкой они могут нас как-то проверить, ведь не показана крупная сумма или 1.09. бежать с августовской декларацией и корректировкой? Спасибо Вам за помощь!!!!від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Ув. Kahovka, еще подскажите, арифметическая ошибка в тексте- период указывать? При сдаче деки инспектор начнет задавать вопросы-какие ошибки? когда? и т.д. Как объяснять?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
За 9 мес.від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Спасибо. А в др. колонках надо что-то писать?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Это через дод.1? Значит нужно снимать или добавлять по какой-то конкретной накладной? Если можно подробней, как в моем случае заполнять.від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, если не отразить НО в деке за июль (большая предоплата 31.07), а в следующей начислить 5% штраф, т.к. в августе будет большой НК, так можно сделать? А если встречная сверка с дод. 5 будет раньше деки за август, прийдется платить? Как правильно поступить?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Еще вопрос: можно ли одним актом закрыть несколько операций, если они осуществлялись каждый день и закрыть на общую сумму по последнему дню?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Подскажите, нужно ли за простой судна выставлять счет или контрагент оплачивает без счета, а только на основании договора? Где фиксируется этот простой? И как отразить в учете?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Нет, это если после обнаружилось, что услуги выполнены не в полном объеме и не той датой закрыт акт, т.е.реально услуги выполнены в др. периоде. Можно как-то изменить дату акта?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua