Подскажите, как можно сделать с актом вып. услуг операцию аналогичную возврату товара?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Компьютер, принтер, т/факс-4 группа; оф.мебель, сейф-2 группа; правильно?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Акт приема-передачи ТМЦ: Поставщик передает, а клиент принимает товар (к-во, цена, сумма, НДС) и все, нет никакого основания и условий этой передачи. Какую юр. силу имеет этот акт? У меня накладные от них на отгрузку все июлем, а по их логике надо приходовать актом, тогда к чему накладные? Бред...від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Разговаривала только что с начальником планового отдела поставщика, он мне говорит: " Ну Вы ж понимаете для чего мы это сделали вторым кварталом, чтоб 79 счет был красивым". Нормально?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Директору это все сказала, пусть решает. А поставщик, аж смешно, предлагая такой вариант как бы пытается нам помочь, как буд-то это наша проблема с НН. Вот так. Всем спасибо.від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Непонятная ситуация: Наш поставщик - крупное госпредприятие. Договор на поставку был заключен 01.07.08. на определенный объем. В июле было 3 оплаты, 3 отгрузки -это часть заказа. Получила от них НН от 30.06.08 на всю сумму заказанного товара, который был этой датой отражен в их протоколе (заказе), т.е. не по датам отгрузки или оплаты, а по заказу. На мои претензии они предлагают сделать акт &quoвід ЛисИА - Бухгалтерська практика
Подскажите, как ее сделать в 1С Б/у для Украины 7.70.267? Мы покупаем 3 вида услуг, а продаем, как одну услугу, сами не производим. Как суммы из актов (затраты) попадают в калькуляцию? Может есть ссылка на эту тему?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Этот же вариант предлагают наши поставщики.від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Обязательно ли нужно делать калькуляцию услуг?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
А каким документом кроме договора, оформить передачу топлива?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Это совсем другой поворот. Значит в договоре нужно увеличить сумму перевозки на ст-ть топлива, и акт закрыть на эту сумму? А расчет будет частично бартером ? Правильно? Т.е. мы можем приобрести и списать топливо как для бартера? А как отразить в учете? Как оформить? Буду премного благодарна за помощь.від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Спасибо, что в такое время откликнулись. Нет, это не бартер. Покупаем и товар и услугу у одного поставщика, перевозка осуществляется т/х (судном). Ранее, перевозил этот же товар другой контрагент на своем судне и со своим ГСМ по договору услуг по перевозке груза, и в акте указывалась стоимость услуг одной суммой. А как быть в данной ситуации даже не знаю.від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Поставщик товара сам организует перевозку покупателю (нам) на своем транспорте (теплоходе). По договоренности руководства топливо закупает покупатель и передает поставщику. Как нам его списать? Как в договоре правильно это указать? Судно не берется в аренду, перевозка идет как услуга. Нужен ли акт передачи топлива? Где узнать нормы списания? Какие нам поставщик еще должен дать документы, кроме навід ЛисИА - Бухгалтерська практика
Б/учет для Украины 7.70.267 Просветите, для чего предназначено приложение №1 к НН?від ЛисИА - 1С daily
Нужна помощь. Срочно нужен размер необлагаемой матпомощи.від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Дело в том, что такая форма актов только в 1С печатается, поэтому и спрашиваю здесь.від ЛисИА - 1С daily
Если покупатели на акте поставили печать и подпись только в "Затверджую", а "Від замовника" ни печати , ни подписи. Как правильно оформлять акты?від ЛисИА - 1С daily
Подскажите, где на акте должны стоять подписи и печати? Имею ввиду "Затверджую"и "Від замовника".від ЛисИА - 1С daily
Новое предприятие основано в январе 2008 г.,сдает деку первый раз за полугодие. ОС введены в эксплуатацию в феврале, соответственно нал. амортизация начисляется с апреля. В налоговой заставляют убрать амортизацию, т.к. вродебы есть письмо налоговой, что в первой деке она не показывается, а только в последующих, т.е. начислять аж с 3 кв. Ссылку на письмо не пока не дали. Подскажите, как быть?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
Если суммы оплаты и актов разные в разрезе счетов/накладных по одному контрагенту, то правильно отследить первое событие можно только в разрезе договоров? Или как?від ЛисИА - 1С daily
Подскажите пожалуйста, в каких случаях удобней вести взаиморасчеты в разрезе договоров или в разрезе счетов/накладных?від ЛисИА - 1С daily
К сожалению у меня этого номера нет, т.е. по первому соб.?від ЛисИА - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua