QuoteVal_V нашла информацию, что расходы после обобщения на 91 счете напрямую списывают в дебет счета 79, не затрагивая при этом счет 23 "Производство" У меня услуги и все с 91 счета я списываю на 903, а потом на 79від Milana - Бухгалтерська практика
91 сч. я закрыла вручную на 903 по видам затрат.В 1С 7.7 287 пока не сделали возможность выбора счета при закрытии 91сч. Автоматом он закрывается на 23.від Milana - Бухгалтерська практика
У меня тоже самое. Ответов не дождалась. Провела закрытие ручной операцией. Вручную набираю декларацию по прибыли и баланс. "БОЛЬШОЕ СПАСИБО" 1С - никам за такое обновление!від Milana - 1С daily
Спасибо! А потом при заполнении Декларации по прибыли вычесть из расходов 92 сч?від Milana - Бухгалтерська практика
Как вы закрываете 23? Неужели только у меня такие проблемы? Люди, отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!від Milana - 1С daily
Получили услуги, налоговой накладной нет и не будет. Куда списать НДС? Подскажите! Проводки?від Milana - Бухгалтерська практика
Вот и у меня вопрос - проводку д 23 к 791 -100 программа автоматом формирует при списании материалов в пр-во (по ним был аванс - ВР в 1 квартале). И все - они зависают на 23 сч.від Milana - 1С daily
Должны ли как-то увязатываться ф.2 и Декларация? Или чисто механически на листочке: затраты минус отклонения по авансам, по амортизащии и т.п.?від Milana - Бухгалтерська практика
1С 7,7 релиз 287 ПОМОГИТЕ! сч. 23 не закрывается калькуляциеей, пишет : "Пока буфСчет.Получить()=1 Цикл {Глобальный модуль(3248)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Получить)" при списании материалов в производство (аванс по оплате отнесен на ВР в 1 квартале) делает проводки: д 23 к 201 100 д 23 к 791 -100 Счет 23 закрываю: д 903 к 23 100від Milana - 1С daily
Не пойму, где показать отклонения, когда списываю материалы, по которым был аванс без получения в 1 квартале? На ВР отнесено в 1 кв.. в пересчете по п 5.9 не участвоваливід Milana - 1С daily
Бензин для легкового авто был оплачен и закуплен в 1 квартале, на ВР отнесено по оплате 50%. сейчас списываю часть израсходованного бензина. Могу ли в расход включить 50%стоимости списываемого бензина, которые не были включены в ВР в 1 квартале?від Milana - Бухгалтерська практика
Людмила Волинец "Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов" N 24, от 14 июня 2011 г. "...Сразу отметим, что сумма строк 06.2.3.1 и 06.2.3.2 не должны равняться строке 06.2.3 "Додатку АВ". Поясним почему. Расходы на содержание необоротных активов не могут состоять только из амортизации и лимитируемых расходов на ремонт и улучшение основных средств, так каквід Milana - Бухгалтерська практика
Я ставлю в АВ 06.2.3 , НКУ "138.10.2. адміністративні витрати ...в) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарсько-го використання (оперативна оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітленнвід Milana - Бухгалтерська практика
Quoteludade Дод. ЗВ декларации включает все 'эти затраты. У меня 91 закрывается на 79 а не на 23 в 1С 7.7 Расхождения налогового и бухгалтерского учета по общепроизводственным затратам не должно возникать Может вы туда включаете что-то ,что не должно входить в затраты по НУ? Когда я провожу документ "Финансовые результаты", закрытие общепроизводственных затрат, то этот доквід Milana - 1С daily
Что толком не работает, так это точно. "СПАСИБО" 1С - кам. Конец квартала !!!: НДС через 372 сч. вообще не учитывает, отклонения между Бух.стоимостью и налоговой ОС считает неправильно,сч. 23 не закрывается, сч 91 закрывается только на 23 (хотя вышли изменения в марте В ПСБУ и можно закрывать на 791 й), налог на прибыль считать вручную, оборотки и баланс вручную! Хоть бы заранее предувід Milana - Бухгалтерська практика
1С 7.7 релиз 287. Для того чтобы данные о себестоимости в налоговом и бухгалтерском учете имели как можно меньше расхождений, предприятие в соответствии с дополнениями, внесенными в П(С)БУ 16 «Расходы» (приказ Министерства финансов Украины от 18.03.2011 г. № 372), может принять решение о применении налогового подхода при определении себестоимости в бухгалтерском учете. При применении такоговід Milana - 1С daily
Не закрывается калькуляцией сч.23, пишет : Пока буфСчет.Получить()=1 Цикл {Глобальный модуль(3248)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Получить) ПОМОГИТЕ!!!! Что теперь все делать вручную? И оборотки и баланс и декларацию?від Milana - 1С daily
С какой даты изменения вошли в силу? Уже опубликованы?від Milana - Бухгалтерська практика
QuoteNaty На всех семинарах аудиторы говорят, что без дохода никаких расходов! Если покажете хоть 5 копеек прибыли, то тогда бороться за убытки при сдаче, но опять же смотря какая у вас деятельность и какие затраты, ведь расходы признаются только в разрезе доходов. Ну, а если, допустим, в течение квартала у предприятия не было доходов совсем, но зарплата и амортизация начислялась - все разносивід Milana - Бухгалтерська практика
У меня "повылазили" минусы: когда списываю калькуляциией материалы, за которые был уплачен аванс в марте появляются проводки: Д 23 К 201 100,00 Д 23 К 791 -100,00 Это что теперь, на 791 сч учиываютсчя только налоговые затраты? При закрытии сч.23 калькуляцией программа просит выбрать счет для списания, выбираю сч.903, появляется: Пока буфСчет.Получить()=1 Цвід Milana - 1С daily
а что взамен для подтверждения нахождения человека в командировке? Только билеты? А если утеряны?від Milana - Бухгалтерська практика
Я сейчас РКО отношу на основании выписки и договора. Но налоговая сейчас будет основательно проверять первичку, напр. в актах должно быть обязательно указано место составления и должность лица, уполномоченного подписывать док.(в 1С уже подправили бланки актов). Не знаю, как и быть.РКО могут снять из-за отсутствия актов!від Milana - Бухгалтерська практика
Согласно требованиям бухучета на любое списание должен быть первичный документ. Что является первичным документом для списания услуг банка? Услуги банк списывает автоматически на основании договора. нужно ли оформлять акт выполненных работ, чтобы их отнести в затраты? Где-то читала разъяснения Минфина, что банковская выписка не является певичным документом.від Milana - Бухгалтерська практика
QuoteВМ Отклонения служат: если у вас в 1 кв была предоплата и вы включили ее в ВД или ВР вы ставите "Отклонения": сумму с НДС , т.е. вы поняли, это касается как полученных так и оплаченных средств. У нас было предоплата по услугам в 1 квартале. Сейчас списываю прямые затраты на сч.23, указываю отклонения.Проводок нет. Если списываю на 91, проводка :Н91! Как провести эти отклвід Milana - 1С daily
QuoteВМ Taifun, что вы имеете ввиду "персонал"? Если это рабочие изготовляющие продукцию, то да - относим на 23 Если это ремонтники, нач цехов и пр. (зарплату, которых нельзя конкретно к данной продукции отнести) , то 91 (в бух учете с распределением далее, в НУ учете пока распределения нет. Но после введения изменений оно будет) А если эти рабочие выполняют одновременно нескольквід Milana - Бухгалтерська практика
QuoteGalla двічі у ВВ - це вже зажирно:-). ДО ВВ були віднесені аванси постачальникам, а не матеріали чи товар. Но остатки же участвовали в увеличении ВД через п.5,9 !?, фактически, расходов по ним не быловід Milana - Бухгалтерська практика
Quotelusia Поправте если не так поняла. По покупателю: У нас аванс от покупателя в 1 квартале 10000 (ВД 1 квартал.)+ еще аванс в апреле 15000,+ еще аванс в мае 10000 и вся отгрузка в июне 35000 Я поняла что на ДОХОДЫ во 2м квартале пойдет с 20833,33 (с 25000) По поставщикам: - 1 поставщкик: ему оплата в 1 кварт. 10 000 ( ВР 1 квартал), получен товар 10000 в 1м квартале остался на складевід Milana - Бухгалтерська практика
QuoteКлотильда QuoteRAT “6. Оподаткування доходів платника податку, нарахованих за наслідками податкових періодів до 1 січня 2011 року, здійснюється за ставками та згідно з нормами, що діяли до 1 січня 2011 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання)”. Это касается дивидендов? Я правильно понимаю;: если я в августе начислю и выплачу дивиденды за 2009-2010г, то нужно будет уплативід Milana - Бухгалтерська практика
QuoteВМ Milana, отклонения использовать таким образом: например, в первом квартале у вас была предоплата 1000 грн. с НДС А реализация 2500 грн. с НДС Тогда в расходной или наоборот от приходной (если вы отправили аванс) в отклонения ставите сумму 1000 С НДС!!! машина сама выделит НДС и снимет с Н70 (при реализации) сумму 1000/1,2 т.е в доходы сумма не попадет. Если в декларацию данныевід Milana - 1С daily
Quotevika_nika5 Обещала сбросить отскан. спецвыпуск журнала "НиБ" по основным. Но не могу второй день зайти на попрошайку, вероятно, занята другим пользователем. Так что кому обещала, заходите в почту на ukr.net, логин- nkuu, пароль - 01042011. Потом на е-disk, в папку "Налог на прибыль", "Основные" - файл в rarе (там 47 листов) "НиБ №42 май". Скачивайте ивід Milana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua