Сегодня позвонила на "горяую линию" ГОСНА. Консультант зачитала мне с. 119.2. и - Все... На мой вопрос, какой же тогда смысл в сдаче уточненки, если все равно штраф: что при самостоятельно обнаруженной ошибке, что при проверке - ответа нет. Не знаю, что теперь и делать. Если за каждую ошибку - 510, 1020 грн., то пора увольняться?від Milana - Бухгалтерська практика
Спасибо, успокоили! А как же п. 119.2 НКУ : "...За непредставление расчета по форме № 1ДФ, несвоевременное представление,представление его не в полном объеме, с недостоверными данными или с ошибками предусмотрена ответственность согласно п. 119.2 НКУ – наложение штрафа в размере 510 грн..."????від Milana - Бухгалтерська практика
Сегодня нашла ошибку в 1ДФ Подаю уточнюючий. (Предельный срок сдачи был вчера) Что теперь мне грозит?.від Milana - Бухгалтерська практика
Если ОПР не распределять из расчета нормальной мощности, то эти нераспределенные расходы налоговая может не признать как расходы, кот. признаются расходами того отчетного периода, в котором признаны доходы.(разъяснения в ж.Налоги и бухучет №73) .від Milana - Бухгалтерська практика
При обновлении 1С нашла: "...В соответствии с п. 16 П(С)БУ 16, постоянные общепроизводственные затраты распределяются в себестоимость продукции, работ, услуг и НЗП (счет 23) в пределах нормальной мощности. Нераспределенные (сверхнормативные) постоянные ОПЗ относятся на себестоимость реализованной продукции, работ, услуг (счет 90). Организациям, осуществляющим распределение постоянных ОПЗ мвід Milana - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net Quotelevva У меня в 7-ке не получается считать амортизацию по бух учету. Считается от первоначальной в бухучете, Где поменять, чтобы считало от остаточной? В корректировке остатков необ. активов ставит правильно сумму. Операция-константы-Сумму амортизации в БУ определять по данным НУ-значение ДА У меня 1С 7.7, релиз 288 такой константы не нахожувід Milana - Бухгалтерська практика
В какой строке показывать общепроизводственные расходы? В ПСБУ 25 - указано, что в стр.090, но с августа ОПР относятся на себестоимость, получется- в стр.080. Как правильно? Кто уже сдал отчет?від Milana - Звітність
Вчера при сдаче НДС в налоговой сказали, что в октябре все отчеты будут приниматься только через интернет в связи с изменениями в законодательстве, регистрация НН в едином реестре будет независимо от суммы НДС. Я только нашла, что изменнения без ограничения суммы будут с 01.01.12. - поступления подакцизных и импортных товаров. Может что пропустила?від Milana - Бухгалтерська практика
1С бухгалтерия 7.7.(287) Обновила отчеты за 3 квартал. При открытии отчета в Пенсионный фонд (ЕСВ) появляется сообщение: Если Константа.ДатаПереходаНаСчет378ФСС <= Дата1 Тогда {\\SHI\DATABASE\1C VAV\EXTFORMS\RP11Q3.GRP\ESVDOD4.ERT(1283)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДатаПереходаНаСчет378ФСС) Что это? Не могу составить отчет, помогите, пожалуйста!від Milana - 1С daily
Я правильно поняла: исходя из писем получается, что если в офисе собирается бытовой мусор, а потом выбрасывается в контейнер, то предприятие не является плательщиком налога?від Milana - Бухгалтерська практика
но тогда нарушаются требования ПсБУ 7 по созданию ОС : "п.8. Первоначальная стоимость объекта основных средств состоит из следующих расходов: сумм, уплачиваемых поставщикам активов и подрядчикам за выполнение строительно-монтажных работ (без непрямых налогов); .......... других расходов, непосредственно связанных с доведением основных средств до состояния, в котором они пригодны длявід Milana - Бухгалтерська практика
Организация купила кондиционер у ООО, услуги по его установке оказывал ФО-П. С бухучетом ясно: первонач. стоимость равна стоимости ОС плюс услуги по установке. А как это отражать в Налоговом? Как это провести в 1С, чтобы услуги не попали в первоначальную стоимость ОС и соотв. не начислялась амортизация? Помогите!від Milana - Бухгалтерська практика
Но если не сдать уточненку, при проверке выяснится неправильность заполнения и тогда уж точно акт и штраф? (хоть и все во время перечислено)від Milana - Бухгалтерська практика
QuoteФлора 3.5. В графе 4 "Сумма перечисленного налога" отражается фактическая сумма перечисленного налога в бюджет. Вопрос фактически перечисленная сумма за отчетный период или в отчетном периоде или до 7 числе...? Вот и меня это сбило с толку. В разных бух.журналах пишут, что отчетным считают до 7 числа. завтра собираюсь сдать уточнюючий. Интересно, если я сама исправляю овід Milana - Бухгалтерська практика
В графе 4а, я показала фактическое перечисление НДФЛ зф 1 квартал, а нужно было показать с учетом перечислений до 07 апреля ( я авыплатила з.плату за 2 пол.марта и перечислила НДФЛ 06.04.11). Фактически - нарушение заключается в неправильном оформлении документа. все перечислено в срок. И за это штраф 510грн.?від Milana - Бухгалтерська практика
Я хочу сдать исправления за 1 квартал (изменить гр.4а) в ф.1ДФ. Что мне сдавать:"Звітний новий"или "Уточнюючий"? Сколько в штрафах это будет стоить?від Milana - Бухгалтерська практика
У меня не сохраняется Додаток АМ (j0110601) Все заполнятся, распечатывается, а при сохранении нет кнопки "сохранить". Это только у меня?від Milana - Звітність
У меня тоже обнаружена ошибка за 1 квартал. Как теперь все отразить в новой форме? Это всю себестоимость пересчитывать? На сумму недоплаченной прибыли я начислю штраф 5%. А как считать пеню?від Milana - Бухгалтерська практика
Quotepanttera72 а есть такие у которых и офис и склад находятся в одном здании? за аренду платим одной суммой,никто не задумывался о разделении на склад и офис, пока законодатели не задумались, никто даже точные площади не может сказать толком А еще при этом Киевгаз,Киевэнерго,охрана всем платим определенную одну сумму и никто не знает сколько офис ,а сколько склад съедает этого всего У аренвід Milana - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Да, я всю амортизацию считаю по налоговому методу. И в новом релизе программа тоже уже так считает. Но налоговый метод уже отменен, с 1.04.11 нужно выбрать новыйвід Milana - 1С daily
Доход (авансы) остался в виде прибыли за 1 квартал.від Milana - Звітність
СПАСИБО!!!! Удачный выпуск. А Часть 2 будет?від Milana - Бухгалтерська практика
АВ 06.2.2 утримання апаратувід Milana - Бухгалтерська практика
Убыточну. дкларацию по прибыли как принимают?від Milana - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил в 94й Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України. Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторновід Milana - Бухгалтерська практика
Лезут убытки из-за общезаводских и АУП-овских расходов. ВД из-за авансов были в 1 кв. Уже читала, что не принимают с убытками. Что теперь искусственно занижать расходы?від Milana - Звітність
"РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ...Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств Витрати не визначаються щодо товарів (результатів робіт, послуг), отриманих (наданих) після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у разі якщо такі аванси були врахованівід Milana - Бухгалтерська практика
В декларации показывайте в додатках " ЗВ Загальновиробничі витрати"- (затраты для услуг) и "AВ Адміністративні витрати"-АУПвід Milana - Бухгалтерська практика
Quoteolgau Кто-то мне может объяснить,какая связь между 23 счетом-производство и услугами такими,как юруслуги,бухуслуги и т.п.? Если услуги по пошиву одежды,ремонту обуви,тогда понятно,что должен быть 23 и калькуляция.А по услугам,у которых нет матсоставляющей, как определить себестоимость услуг и нужно ли вообще? Если у вас есть прямые затраты по конкретному договору, в т. ч. например, зарплавід Milana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua