Делаете предварительную калькуляцию без галочки списания материалов, выбираете виды затрат: Прямые производственные: 1. прямые материальные ( сумма=итоговой сумме по калькуляции списания материалов, по которой были проводки д.-т 23 к-т 20 (281) 2. услуги сторонних организаций (сумма, которая списывалась по актам проводкой д-т 23 к-т 631) После проведения предварит. кальвід Milana - 1С daily
а в этом случае не задвоится начисление НДФЛ? Не вижу , в какой строке годовой декларации показать, что было начисление НДФЛ за два квартала???від Milana - Приватні підприємці
Средства то есть, только заблокирована электронная сдача...від Milana - Звітність
Спасибо, а почему зарегистировать будет сложнее?від Milana - Звітність
Я продавец, не зарегистрировала НН за сентябрь, отражу ее в стр.1.1 Декларации НДС за сентябрь. Подскажите, сумма этой НН еще где-то отражается и как она отразится в витяге с электронного счета?від Milana - Звітність
нн 1 от 20.07. зарег. 29.07.15 РК от 18.08. ( к нн1) зарег 19.08.15 нн 2 от 20.07. зарег. 19.08.15 нн 2 не включена в деклар.за июль, РК не включено в деклар. за августвід Milana - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, не знаю, как быть!!!!від Milana - Бухгалтерська практика
Посоветуйте, как лучше выйти из ситуации (выгребаю ошибки уволившегося бух-ра): - в июле зарегистрирована НН с ошибкой в сумме на копейки - в августе выписан и зарегистрирован РК на всю сумму НН и выписана новая НН с правильной суммой и июльской датой, зарегистрирована в августе. - уточняющий отчет за июль не подавался, корректировка в отчете за август не показывалась, (суммы+ и - прошли безвід Milana - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Не нужно. На ошибочные можно НН не выписывать, если в течение 5 дней возвращены. ссылочку дайте, пожалуйста...від Milana - Бухгалтерська практика
При покупке бензина за наличные не во всех чеках указываается акциз, только НДС. Я отношу весь НДС по чеку в налоговый кредит. Права ли я, или должна сама считать акциз и относить его в свои затраты?від Milana - 1С daily
На сайте: "Останній етап проходження: Передано на розгляд керівництву (24.06.2015)" это что значит? какому керівництву?від Milana - Бухгалтерська практика
НДС по чекам никак не попадает в формулу. Чтобы выписать НН мы, кроме того, что заплатили НДС по чеку, уплатили НДС по декларации (долг по НДС=0), еще должны пополнить счет на сумму НДС по чекам, кот. с февраля накопилась в достаточном размере....Это просто выкинутые из оборота, постоянно растущие суммы....від Milana - Бухгалтерська практика
Никакого "движения" по проекту нет... Похоже, с 01.07. будет весело....від Milana - Бухгалтерська практика
Счастье будет, когда его совсем отменят! А это только снятие текущего напряжения. Держим кулачки...від Milana - Бухгалтерська практика
Появился законопроект Повторение процесса как и с формой 4 !!!!від Milana - Бухгалтерська практика
У нас тоже с минусом. Много чеков, НДС по которым не включается в расчет... Фактически мы будем постоянно авансировать платеж НДС: сначала оплатами по чекам, затем пополнением, чтобы выписать НН. Оборотные изымаются...В тоже время, резко упал спрос на наши услуги..А с чем работать??? Похоже на отмену такого адмистрирования надеяться не приходится...від Milana - Звітність
QuoteOxi я перевожу вот через этот вирт принтер хороший вариантвід Milana - Бухгалтерська практика
Quoted'Arina Но ведь у вас останется прежняя программа, в ней и будете "читать". Я всё же призываю всех экономить бумагу и лес, и печатать как можно меньше. Может и не останется...Все меняется постоянно... Что будет через 3 года никто не знает...А хранить и плодить кучу программ не очень хочется...Чтобы отправить НН на регистрацию сейчас пользуюсь тремя: 1С, ОПЗ, Сонатавід Milana - Бухгалтерська практика
QuoteOxi в ПДФ можно сохранять работаю в Сонате, в ПДФ сохранить можно только НН, квитанция не сохраняется...від Milana - Бухгалтерська практика
Я распечатываю свои НН с квитанциями, НН поставщика, Витяг формирую один перед отчетом (это вместо реестра). Таким образом, подстраховываюсь, т.к. через 3 года не известно какой программой буду пользоваться, и будет ли читаться мой текущий архив в другой программе...від Milana - Бухгалтерська практика
QuoteMilana QuoteAnchytka не могу отправить, сервер не принимает.Дайте другую почту. lv@vavilon.org.ua . Спасибочки!!!!від Milana - Бухгалтерська практика
QuoteAnchytka не могу отправить, сервер не принимает.Дайте другую почту. lv@vavilon.org.uaвід Milana - Бухгалтерська практика
QuoteAnchytka У меня есть новая статья про ОС. скиньте почту я Вам отправлю, почитаете. Вкратце в статье, до 20млн грн и больше - в чем разница, как перетянуть старые ОС в новый налоговый учет и учет новых ОС. И мне сбросьте, пожалуйста, на vesna0203@maill.ruвід Milana - Бухгалтерська практика
Если собрали в Украине, то это новая продукция, произведена в Укриине, коды уже не нужны. К примеру, собрали автомобиль из сотни деталей, каждый со своим кодом, как выбрать основной элемент? Даже если расфасовали и укомплектовали, продали как набор, то определить код невозможно.(например укомплектовали подарок: духи, пудра, маникюрные ножницы, шоколадка..., какой код?)від Milana - Бухгалтерська практика
Такая же проблема, пришлось устанавливать Медок онлайн ( у меня Соната), иначе никак не регистрировался РК поставщика...від Milana - Бухгалтерська практика
Заменить НДС налогом с оборота - % автоматически перечисляемого банком в день поступления оплат. При этом % не перечислять с доходов, не подлежащих налогообложению (напр. при возвратах или сумм, не являющихся доходом..).Можно как-то их выделять, напр.кодами платежей. Отчет 1 раз в год (квартал) для сверки. Прозрачно, постоянное пополнение бюджета и масса времени для занятия текущей бухгвід Milana - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля .... о каком конкретно периоде речь? 2014годвід Milana - Бухгалтерська практика
А в декларации убытки этого года в следующий переносятся? Или "год закрыли и забыли"...?від Milana - Бухгалтерська практика
По итогам года получились большие убытки из-за отсутствия заказов по услугам. Показывать убытки или делать "ошибку" в декларации ( в балансе куда прятать ошибки?). В бух.форумах пишут, что налоговая просит показывать прибыль....від Milana - Бухгалтерська практика
в налоговой накладной неверно указан НДС - завышен на коп. Если в НН допущена арифметическая ошибка, то она не может быть включена в налоговый кредит. Контрагент исправлять отказался. Что нужно писать в описании в ф.8 к НДС? " неверно заполнена НН., ...............? "від Milana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua