В декларацию про прибуток идет перерасчет курсовой разницы по 632, подскажите, плз...?від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо. вполне исчерпывающе)від Arlanda - Бухгалтерська практика
вот.... а где можно почитать об этом?від Arlanda - Бухгалтерська практика
сомнения потому что только перешли на общую систему и еще не оч понятно как с этим жить) получать наличку нельзя - говорят в налоговой, а платить можно?від Arlanda - Бухгалтерська практика
Подскажите плз, может ли ФОП на общей системе платить поставщикам наличкой?від Arlanda - Бухгалтерська практика
Спасибо, дорогие))) Вы возвращаете меня к жизни))від Arlanda - Бухгалтерська практика
СПД ФО превысил 500 тыс, но! из полученных на р\с 510 тыс - 20 ошибочно перечислены и возвращены, а 4 тыс - сам СПД положил себе на счет. Согласно Закону " Виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукцівід Arlanda - Бухгалтерська практика
делайте договор аренды, путевой лист и согласно его - 50% использованного бензина на витраты. Иначе нельзя.від Arlanda - Бухгалтерська практика
Дякую, так і ІДД відповіли)))від Arlanda - Бухгалтерська практика
я указываю в грн, но расписываю - сумма в валюте, по какому курсу и сколько днейвід Arlanda - Бухгалтерська практика
я думаю - на дату перечисления.від Arlanda - Бухгалтерська практика
Наше підприємство протягом серпня - листопада 2008 р. закупило товар на склад у швейцарського постачальника (імпорт). Протягом січня - травня 2009 р. цей товар був повністю оплачений. В зв"язку з падінням рівня продажу більшу частину закупленого товару ми повертаємо у Швейцарію постачальнику. Оскільки закупки товару носять регулярний характер - на момент повернення товару наша заборгованістьвід Arlanda - Бухгалтерська практика
вот я так и делаю)) но может есть какойнить спрятанный документ в 1С чтоб стало как надо?від Arlanda - Бухгалтерська практика
В 1 квартале ошибочно оприходовала ОС (набор с инструментами) как товар на склад. Импортированный, между прочим(( Как сейчас малой кровью перевести его в ОС? Подскажите, плз, кто знает.від Arlanda - Бухгалтерська практика
ясно. спасибо)від Arlanda - Бухгалтерська практика
вроде понятно. а хочется не сомневаться. то есть выплату по больничному разбиваю и беру пропорционально ?від Arlanda - Бухгалтерська практика
совсем запуталась) помогите плз... отпуск с 27.09.09, для расчета средней зпл беру предыдущие 12 месяцев, то есть сент. 2008 - авг. 2009, так? но сюда попадает ЧАСТИЧНО больничный по беременности и родам ( 10.07.2008 - 13.11.2008) Вопрос собственно -помогите рассчитать)від Arlanda - Бухгалтерська практика
а можна уточнить? то есть для расчета средней зпл во время больничного по беременности и родам берется оклад или віплата соцстраха?від Arlanda - Бухгалтерська практика
Александр,спасибо))) NI, это вы замечательно придумали)) я тоже так сделаю)від Arlanda - Бухгалтерська практика
У кого есть на предприятии автомобиль -комбик (у меня Пежо Партнер). Как списываете бензин-как для легкового или как для грузового?від Arlanda - Бухгалтерська практика
упс... спасибо всем кто отвечал по существу))))від Arlanda - Бухгалтерська практика
то есть-выходные беру в расчет??? отнимаю тока праздники ????від Arlanda - Бухгалтерська практика
средняя не за рабочие, а за календарные за минусом праздничных и выходных. под праздничными и выходными понимаются те 9 или 10 дней, которые указаны в письме минтруда, если не ошибаюсь, они законные праздники по КЗоТ. ... вот здесь поподробней можно??? что за письмо?від Arlanda - Бухгалтерська практика
7. Нарахування виплат за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки, тривалість яких розраховується в календарних днях провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців абовід Arlanda - Бухгалтерська практика
читала) а почему возник такой впрос? в чем вопиющая глупость?від Arlanda - Бухгалтерська практика
Увольняется сотрудник. Компенсирую 26 неиспользованных дней отпуска. КАЛЕНДАРНЫХ!!! а среднюю я же считаю за рабочие дни. и что? среднюю за рабочие дни умножаю на 26 календарных и получаю компенсацию большую чем если б чел работал в это время. это правильно?від Arlanda - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua