исправлю и доплачу есв. но если я подам заявку на декретные в соцстрах, где считаю в декабре 40 тыс - будут ли они сверять с реально заплаченным есв в декабре?від Arlanda - Бухгалтерська практика
зарплата в декабре была 50 тыс, есв в декабре уплачено с 38750,00, проблема в том что для расчета декретных надо брать зпл с которой был уплачен есв, то есть 38750? или брать 40000,00 так как сейчас в сентябре я доплачу есв с 40000?від Arlanda - Бухгалтерська практика
помоги мне еще, коллективный разум) я в декабре заплатила есв с 38750,00. донасчитать и заплатить я смогу сейчас, но: декабрь участвует в расчете средней зарплаты для выплаты декретных. если я доплачу есв сейчас, но в заявку для соцстраха поставлю зпл, с которой уплачен есв 40 000,00-как думаете будут ли проблемы?від Arlanda - Бухгалтерська практика
халепа. все-таки 1600*25=40000.від Arlanda - Бухгалтерська практика
- а это разве не официальный сайт? "Вісник. офіційне видання ДФС"від Arlanda - Бухгалтерська практика
да, это один из вариантов, которые я нашла))) но и 38750, имеет место быть)) что же делать?від Arlanda - Бухгалтерська практика
для расчета декретных полезла в инет искать максимальную сумму дохода, облагаемого ЕСВ, в 12/2016 и нашла ДВА!!! варианта) здесь первый - -38750,00 грн (прож мин 1550*25) здесь второй - - 40000,00 (1600*25) я в замешательстве(від Arlanda - Бухгалтерська практика
проверила, номер есть) теперь пишут-проверьте подписанта)))від Arlanda - Бухгалтерська практика
а у меня через кабинет не получается, выскакивает отаке "Помилка Документ довiльного формату Attribute '; must not appear on element 'R01G1B', because the {nillable} property of 'R01G1B' is false. Attribute '; must not appear on element 'R01G1S', because the {nillable} property of 'R01G1S' is false. Value '' is not facвід Arlanda - Бухгалтерська практика
простите за детский вопрос))) разобралась уже. иногда самое простое напрочь вылетает из головы))від Arlanda - Бухгалтерська практика
а ведь не отменили тот факт, что если чек на 1200,грн, в тч ПДВ 200,00. то права на НК нету? а на какой счет тогда эти 200 грн относить?від Arlanda - Бухгалтерська практика
помогите плз с такой ситуацией: на протяжении трех месяцев наши сотрудники ездили на завод клиента к нерабочей машине, после каждого визита выписывался акт и налоговая накладная. во время последнего визита определили что проблема в неисправном оборудовании и будем менять его по гарантии. наш директор и директор завода решили оставить только последний акт и налоговую, а предыдущие аннулировавід Arlanda - Бухгалтерська практика
хорошая статья, спасибо.від Arlanda - Бухгалтерська практика
доброе утро) закрывать планирую в феврале, когда сдана декларация за год и уплачены налоги. с нового года никаких операций. Долгов нет. есть нераспределенная прибыль. как бы ее распределить в карман засновнику?від Arlanda - Бухгалтерська практика
а подскажите еще по закрытию ПП. есть приватне пидприемство без деятельности, на балансе-копеечные остатки ОФ и товара на 2 млн)) один директор, один засновник. я спишу ОФ (начисляя при этом НО на балансовую стоимость?) продам товар, получу деньги и? предполагаю что деньги со счета надо будет выплатить засновнику как прибыль (удерживая при этом ПДФО и ВЗ?) а как технически? может, кто-то завід Arlanda - Бухгалтерська практика
звучит убедительно. в ПКУ указано "187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачавід Arlanda - Бухгалтерська практика
хм) наверное, больше интересует правильное, но с аргументами или ссылками на них) эта фирма, на которую пришли деньги , не ведет деятельности и готовится к скорому закрытию, поэтому вскоре предстоит проверка и хочется максимально избежать спорных точеквід Arlanda - Бухгалтерська практика
есть нюанс - деньги пришли 31/08, а вернули их 05/09. так что налоговая накладная обязательна. или нет?)від Arlanda - Бухгалтерська практика
подскажите плз, на наш р/с другая фирма ошибочно перечислила деньги по счету, выписанному от третьей фирмы)) деньги мы вернули, но, выписывая налоговую накладную и додаток 2, что мне указать в основной части? я ведь могу и не знать за что они платили?)від Arlanda - Бухгалтерська практика
это так приятно)) спасибо еще раз!від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо!!! меня еще смущает ПДВ. я должна откорректировать НК, правильно? Но я же не выпишу Додаток 2. Значит, сумму ПДВ перекинуть на 6435 и выписать НО, правильно? или я где-то ошибаюсь?від Arlanda - Бухгалтерська практика
исправляюсь, это списание задолженности по трем инвойсам, один из которых уже оплачен.від Arlanda - Бухгалтерська практика
Подскажите плз, впервые провожу кредит ноту. получили три кредит ноты от нерезидента по трем инвойсам, один из которых уже оплачен. По неоплаченным сумму кредит ноты ставлю в доход, начисляю ПЗ (или корректировку ПК?), правильно? По оплаченному пишу письмо нерезиденту с просьбой сумму кредитноты учесть как скидку при след поставке, правильно?від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо, надеюсь, это не шутка) отправила в шахматном)від Arlanda - Бухгалтерська практика
Подаю повідомлення 1312601 з додатками 1360101, Додаток до критеріїв 1312301. Ще щось треба? Якусь таблицю?від Arlanda - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua